有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,849 | 13,191 |
受取手形及び売掛金 | 14,816 | 14,088 |
リース債権及びリース投資資産 | 18 | 45 |
有価証券 | 200 | 350 |
商品及び製品 | 673 | 963 |
仕掛品 | 1,676 | 1,345 |
原材料及び貯蔵品 | 1,722 | 2,038 |
繰延税金資産 | 450 | 486 |
その他 | 1,418 | 1,648 |
貸倒引当金 | -65 | -5 |
流動資産計 | 31,759 | 34,152 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,694 | 18,308 |
減価償却累計額 | -8,744 | -9,325 |
建物及び構築物(純額) | 7,950 | 8,982 |
機械装置及び運搬具 | 37,643 | 40,368 |
減価償却累計額 | -29,137 | -31,072 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,505 | 9,295 |
土地 | 10,073 | 10,085 |
リース資産 | 112 | 139 |
減価償却累計額 | -53 | -66 |
リース資産(純額) | 58 | 72 |
建設仮勘定 | 998 | 2,168 |
その他 | 2,109 | 2,241 |
減価償却累計額 | -1,879 | -1,962 |
その他(純額) | 229 | 279 |
有形固定資産合計 | 27,815 | 30,884 |
無形固定資産 | | |
のれん | 38 | - |
リース資産 | 4 | 3 |
その他 | 565 | 714 |
無形固定資産合計 | 608 | 717 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,975 | 12,198 |
長期貸付金 | 65 | 50 |
退職給付に係る資産 | - | 64 |
繰延税金資産 | 51 | 52 |
その他 | 395 | 337 |
貸倒引当金 | -87 | -84 |
投資その他の資産合計 | 10,401 | 12,618 |
固定資産計 | 38,824 | 44,221 |
資産の部合計 | 70,583 | 78,374 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,749 | 5,743 |
短期借入金 | 1,912 | 2,149 |
リース債務 | 29 | 38 |
未払法人税等 | 662 | 471 |
繰延税金負債 | 1 | 2 |
賞与引当金 | 645 | 624 |
その他 | 4,732 | 4,178 |
流動負債計 | 13,733 | 13,207 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 54 | 1,400 |
リース債務 | 52 | 82 |
繰延税金負債 | 800 | 1,027 |
退職給付引当金 | 330 | - |
退職給付に係る負債 | - | 762 |
その他 | 235 | 235 |
固定負債計 | 1,473 | 3,507 |
負債の部合計 | 15,207 | 16,715 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,418 | 6,418 |
資本剰余金 | 5,528 | 5,528 |
利益剰余金 | 42,369 | 44,541 |
自己株式 | -1,669 | -1,669 |
株主資本合計 | 52,646 | 54,818 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 113 | 1,020 |
為替換算調整勘定 | -1,190 | 924 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -267 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,077 | 1,678 |
少数株主持分 | 3,806 | 5,161 |
純資産の部合計 | 55,376 | 61,658 |
負債・純資産合計 | 70,583 | 78,374 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,732 | 7,831 |
受取手形 | 1,959 | 1,970 |
売掛金 | 10,840 | 9,377 |
リース投資資産 | 18 | 45 |
有価証券 | 100 | 300 |
商品及び製品 | 395 | 437 |
仕掛品 | 1,002 | 999 |
原材料及び貯蔵品 | 690 | 802 |
前払費用 | 109 | 68 |
繰延税金資産 | 408 | 432 |
短期貸付金 | 609 | 602 |
未収入金 | 29 | 175 |
その他 | 48 | 40 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 23,943 | 23,082 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,826 | 5,305 |
構築物 | 407 | 413 |
機械及び装置 | 4,528 | 4,737 |
車両運搬具 | 14 | 15 |
工具 | 89 | 122 |
土地 | 9,469 | 9,469 |
リース資産 | 37 | 57 |
建設仮勘定 | 773 | 826 |
有形固定資産合計 | 20,147 | 20,947 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 8 | 5 |
施設利用権 | 1 | 2 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 9 | 8 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,123 | 7,071 |
関係会社株式 | 6,956 | 8,739 |
出資金 | 5 | 5 |
長期貸付金 | 926 | 871 |
長期前払費用 | 129 | 82 |
その他 | 204 | 203 |
貸倒引当金 | -205 | -184 |
投資その他の資産合計 | 14,139 | 16,790 |
固定資産計 | 34,296 | 37,746 |
資産の部合計 | 58,239 | 60,828 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 201 | 171 |
買掛金 | 5,019 | 4,457 |
短期借入金 | 1,960 | 2,160 |
1年内返済予定の長期借入金 | 91 | 400 |
リース債務 | 21 | 32 |
未払金 | 2,434 | 2,134 |
未払費用 | 751 | 772 |
未払法人税等 | 475 | 191 |
未払消費税等 | 124 | - |
賞与引当金 | 588 | 552 |
その他 | 677 | 346 |
流動負債計 | 12,345 | 11,217 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 1,400 |
リース債務 | 32 | 68 |
繰延税金負債 | 588 | 836 |
退職給付引当金 | 284 | 297 |
その他 | 225 | 224 |
固定負債計 | 1,131 | 2,827 |
負債の部合計 | 13,476 | 14,045 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,418 | 6,418 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,535 | 1,535 |
その他資本剰余金 | 3,992 | 3,992 |
資本剰余金合計 | 5,528 | 5,528 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 945 | 945 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 784 | 775 |
特別償却準備金 | 11 | 9 |
別途積立金 | 29,706 | 30,906 |
繰越利益剰余金 | 2,925 | 2,920 |
利益剰余金合計 | 34,371 | 35,557 |
自己株式 | -1,668 | -1,669 |
株主資本合計 | 44,649 | 45,834 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 113 | 948 |
その他の包括利益累計額合計 | 113 | 948 |
純資産の部合計 | 44,763 | 46,783 |
負債・純資産合計 | 58,239 | 60,828 |