有価証券報告書-第106期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,972 | 1,651 |
預け金 | - | 600 |
受取手形及び売掛金 | 10,156 | 7,528 |
商品及び製品 | 49 | 24 |
販売用不動産 | 41 | 40 |
原材料 | 281 | 277 |
仕掛品 | 436 | 221 |
繰延税金資産 | 26 | 29 |
その他 | 648 | 445 |
貸倒引当金 | -3 | -2 |
流動資産合計 | 13,610 | 10,817 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,073 | 1,034 |
機械装置及び運搬具(純額) | 32 | 60 |
土地 | 920 | 920 |
その他(純額) | 23 | 31 |
有形固定資産合計 | 2,049 | 2,047 |
無形固定資産 | 29 | 32 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,147 | 1,261 |
繰延税金資産 | 21 | 24 |
その他 | 481 | 257 |
貸倒引当金 | -23 | - |
投資その他の資産合計 | 1,627 | 1,543 |
固定資産合計 | 3,707 | 3,623 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,317 | 14,441 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 8,032 | 5,617 |
短期借入金 | 1,215 | - |
未払法人税等 | 44 | 49 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
受注損失引当金 | 147 | 58 |
その他 | 1,055 | 1,499 |
流動負債合計 | 10,495 | 7,224 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 8 | 38 |
退職給付引当金 | 2,211 | 2,250 |
役員退職慰労引当金 | 73 | 84 |
長期リース資産減損勘定 | 58 | 21 |
負ののれん | 63 | 48 |
その他 | 6 | 11 |
固定負債合計 | 2,422 | 2,455 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 12,917 | 9,679 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,947 | 1,947 |
資本剰余金 | 1,537 | 1,537 |
利益剰余金 | 999 | 1,363 |
自己株式 | -7 | -7 |
株主資本合計 | 4,477 | 4,840 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -74 | -73 |
為替換算調整勘定 | -3 | -5 |
評価・換算差額等合計 | -77 | -78 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 4,400 | 4,761 |
負債純資産合計 | 17,317 | 14,441 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,534 | 1,169 |
預け金 | - | 600 |
受取手形 | 355 | 344 |
売掛金 | 8,777 | 6,295 |
販売用不動産 | 41 | 40 |
原材料 | 281 | 277 |
商品及び製品 | 30 | 23 |
仕掛品 | 413 | 162 |
前払費用 | 68 | 46 |
立替金 | - | 298 |
未収入金 | 402 | - |
未収消費税等 | 164 | - |
その他 | 30 | 120 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
流動資産合計 | 12,099 | 9,377 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,921 | 1,919 |
減価償却累計額 | -876 | -911 |
建物(純額) | 1,044 | 1,008 |
構築物 | 163 | 159 |
減価償却累計額 | -134 | -133 |
構築物(純額) | 29 | 26 |
機械及び装置 | 249 | 285 |
減価償却累計額 | -210 | -219 |
機械及び装置(純額) | 38 | 66 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | -2 | -2 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 431 | 407 |
減価償却累計額 | -409 | -378 |
工具 | 22 | 29 |
土地 | 920 | 920 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,054 | 2,049 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 6 | 6 |
ソフトウエア | 5 | 11 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 13 | 19 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,074 | 1,118 |
関係会社株式 | 57 | 57 |
関係会社出資金 | 123 | 186 |
長期貸付金 | 65 | 41 |
従業員に対する長期貸付金 | 11 | 15 |
保険積立金 | 250 | - |
その他 | 161 | 195 |
貸倒引当金 | -23 | - |
投資その他の資産合計 | 1,720 | 1,615 |
固定資産合計 | 3,788 | 3,684 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 15,887 | 13,062 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,797 | 1,763 |
買掛金 | 4,269 | 3,085 |
短期借入金 | 1,200 | - |
未払金 | 36 | 46 |
未払費用 | 269 | 246 |
未払法人税等 | 22 | 16 |
未払消費税等 | - | 103 |
前受金 | 332 | 428 |
預り金 | 12 | 148 |
前受収益 | 1 | 1 |
仮受金 | 312 | 363 |
受注損失引当金 | 144 | 43 |
その他 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 9,406 | 6,254 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 8 | 38 |
退職給付引当金 | 2,178 | 2,210 |
役員退職慰労引当金 | 57 | 65 |
長期リース資産減損勘定 | 58 | 21 |
その他 | 6 | 11 |
固定負債合計 | 2,309 | 2,348 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,715 | 8,603 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,947 | 1,947 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,537 | 1,537 |
資本剰余金合計 | 1,537 | 1,537 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 153 | 153 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,350 | 3,350 |
繰越利益剰余金 | -2,734 | -2,448 |
利益剰余金合計 | 768 | 1,054 |
自己株式 | -7 | -7 |
株主資本合計 | 4,246 | 4,532 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -74 | -73 |
評価・換算差額等合計 | -74 | -73 |
純資産合計 | 4,171 | 4,458 |
負債純資産合計 | 15,887 | 13,062 |