有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,651 | 1,362 |
預け金 | 600 | 600 |
受取手形及び売掛金 | 7,528 | 7,779 |
商品及び製品 | 24 | 18 |
販売用不動産 | 40 | 39 |
原材料 | 277 | 273 |
仕掛品 | 221 | 322 |
繰延税金資産 | 29 | 13 |
その他 | 445 | 92 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産合計 | 10,817 | 10,498 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,034 | 999 |
機械装置及び運搬具(純額) | 60 | 48 |
土地 | 920 | 920 |
その他(純額) | 31 | 45 |
有形固定資産合計 | 2,047 | 2,014 |
無形固定資産 | 32 | 41 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,261 | 1,215 |
繰延税金資産 | 24 | 7 |
その他 | 257 | 165 |
投資その他の資産合計 | 1,543 | 1,389 |
固定資産合計 | 3,623 | 3,445 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,441 | 13,943 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,617 | 5,693 |
未払法人税等 | 49 | 33 |
繰延税金負債 | 0 | 4 |
受注損失引当金 | 58 | 25 |
その他 | 1,499 | 1,261 |
流動負債合計 | 7,224 | 7,018 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 38 | 29 |
退職給付引当金 | 2,250 | 1,762 |
役員退職慰労引当金 | 84 | 80 |
長期リース資産減損勘定 | 21 | 4 |
負ののれん | 48 | 32 |
その他 | 11 | 35 |
固定負債合計 | 2,455 | 1,944 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,679 | 8,962 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,947 | 1,947 |
資本剰余金 | 1,537 | 1,537 |
利益剰余金 | 1,363 | 1,650 |
自己株式 | -7 | -7 |
株主資本合計 | 4,840 | 5,128 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -73 | -127 |
為替換算調整勘定 | -5 | -19 |
その他の包括利益累計額合計 | -78 | -146 |
純資産合計 | 4,761 | 4,981 |
負債純資産合計 | 14,441 | 13,943 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,169 | 1,068 |
預け金 | 600 | 600 |
受取手形 | 344 | 265 |
売掛金 | 6,295 | 6,574 |
販売用不動産 | 40 | 39 |
原材料 | 277 | 273 |
商品及び製品 | 23 | 17 |
仕掛品 | 162 | 137 |
前払費用 | 46 | 26 |
立替金 | 298 | - |
その他 | 120 | 69 |
貸倒引当金 | -1 | -2 |
流動資産合計 | 9,377 | 9,070 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,919 | 1,918 |
減価償却累計額 | -911 | -943 |
建物(純額) | 1,008 | 975 |
構築物 | 159 | 159 |
減価償却累計額 | -133 | -135 |
構築物(純額) | 26 | 23 |
機械及び装置 | 285 | 285 |
減価償却累計額 | -219 | -232 |
機械及び装置(純額) | 66 | 52 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | -2 | -2 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 407 | 403 |
減価償却累計額 | -378 | -382 |
工具 | 29 | 21 |
土地 | 920 | 920 |
リース資産 | - | 23 |
減価償却累計額 | - | -2 |
リース資産(純額) | - | 20 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,049 | 2,013 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 6 | 6 |
ソフトウエア | 11 | 15 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 19 | 22 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,118 | 1,046 |
関係会社株式 | 57 | 57 |
関係会社出資金 | 186 | 186 |
長期貸付金 | 41 | 34 |
従業員に対する長期貸付金 | 15 | 9 |
その他 | 195 | 117 |
投資その他の資産合計 | 1,615 | 1,451 |
固定資産合計 | 3,684 | 3,488 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,062 | 12,558 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,763 | 2,148 |
買掛金 | 3,085 | 2,734 |
リース債務 | - | 4 |
未払金 | 46 | 157 |
未払費用 | 246 | 154 |
未払法人税等 | 16 | 22 |
未払消費税等 | 103 | - |
前受金 | 428 | 296 |
預り金 | 148 | 42 |
前受収益 | 1 | 1 |
仮受金 | 363 | 421 |
受注損失引当金 | 43 | 18 |
その他 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 6,254 | 6,010 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 17 |
繰延税金負債 | 38 | 18 |
退職給付引当金 | 2,210 | 1,716 |
役員退職慰労引当金 | 65 | 60 |
長期リース資産減損勘定 | 21 | 4 |
その他 | 11 | 10 |
固定負債合計 | 2,348 | 1,829 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,603 | 7,839 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,947 | 1,947 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,537 | 1,537 |
資本剰余金合計 | 1,537 | 1,537 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 153 | 153 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,350 | 3,350 |
繰越利益剰余金 | -2,448 | -2,133 |
利益剰余金合計 | 1,054 | 1,369 |
自己株式 | -7 | -7 |
株主資本合計 | 4,532 | 4,846 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -73 | -127 |
その他の包括利益累計額合計 | -73 | -127 |
純資産合計 | 4,458 | 4,718 |
負債純資産合計 | 13,062 | 12,558 |