有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,362 | 1,901 |
預け金 | 600 | 1,200 |
受取手形及び売掛金 | 7,779 | 6,770 |
有価証券 | - | 10 |
商品及び製品 | 18 | 11 |
販売用不動産 | 39 | 37 |
原材料 | 273 | 285 |
仕掛品 | 322 | 379 |
繰延税金資産 | 13 | 14 |
その他 | 92 | 193 |
貸倒引当金 | -3 | -1 |
流動資産合計 | 10,498 | 10,802 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 999 | 932 |
機械装置及び運搬具(純額) | 48 | 70 |
土地 | 920 | 858 |
その他(純額) | 45 | 38 |
有形固定資産合計 | 2,014 | 1,900 |
無形固定資産 | 41 | 52 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,215 | 1,425 |
繰延税金資産 | 7 | 7 |
その他 | 165 | 146 |
投資その他の資産合計 | 1,389 | 1,579 |
固定資産合計 | 3,445 | 3,532 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 13,943 | 14,334 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,693 | 4,269 |
未払法人税等 | 33 | 47 |
前受金 | 364 | 838 |
繰延税金負債 | 4 | 1 |
受注損失引当金 | 25 | 236 |
その他 | 896 | 1,112 |
流動負債合計 | 7,018 | 6,505 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 29 | 31 |
退職給付引当金 | 1,762 | 1,729 |
役員退職慰労引当金 | 80 | 59 |
長期リース資産減損勘定 | 4 | - |
負ののれん | 32 | 16 |
その他 | 35 | 28 |
固定負債合計 | 1,944 | 1,865 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,962 | 8,370 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,947 | 1,947 |
資本剰余金 | 1,537 | 1,537 |
利益剰余金 | 1,650 | 2,589 |
自己株式 | -7 | -7 |
株主資本合計 | 5,128 | 6,067 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -127 | -73 |
為替換算調整勘定 | -19 | -29 |
その他の包括利益累計額合計 | -146 | -103 |
純資産合計 | 4,981 | 5,963 |
負債純資産合計 | 13,943 | 14,334 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,068 | 1,540 |
預け金 | 600 | 1,200 |
受取手形 | 265 | 460 |
売掛金 | 6,574 | 5,158 |
有価証券 | - | 10 |
販売用不動産 | 39 | 37 |
原材料 | 273 | 285 |
商品及び製品 | 17 | 11 |
仕掛品 | 137 | 82 |
前渡金 | - | 61 |
前払費用 | 26 | 17 |
その他 | 69 | 152 |
貸倒引当金 | -2 | 0 |
流動資産合計 | 9,070 | 9,015 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,918 | 1,833 |
減価償却累計額 | -943 | -922 |
建物(純額) | 975 | 910 |
構築物 | 159 | 159 |
減価償却累計額 | -135 | -138 |
構築物(純額) | 23 | 21 |
機械及び装置 | 285 | 311 |
減価償却累計額 | -232 | -249 |
機械及び装置(純額) | 52 | 62 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 2 | 3 |
減価償却累計額 | -2 | -1 |
車両運搬具(純額) | - | 1 |
工具 | 403 | 359 |
減価償却累計額 | -382 | -345 |
工具 | 21 | 14 |
土地 | 920 | 858 |
リース資産 | 23 | 23 |
減価償却累計額 | -2 | -6 |
リース資産(純額) | 20 | 16 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,013 | 1,884 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 6 | 6 |
ソフトウエア | 15 | 18 |
その他 | 0 | 8 |
無形固定資産合計 | 22 | 33 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,046 | 1,008 |
関係会社株式 | 57 | 57 |
関係会社出資金 | 186 | 268 |
長期貸付金 | 34 | 28 |
従業員に対する長期貸付金 | 9 | 2 |
その他 | 117 | 112 |
投資その他の資産合計 | 1,451 | 1,477 |
固定資産合計 | 3,488 | 3,394 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,558 | 12,410 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,148 | 1,571 |
買掛金 | 2,734 | 1,707 |
リース債務 | 4 | 4 |
未払金 | 157 | 191 |
未払費用 | 154 | 166 |
未払法人税等 | 22 | 26 |
未払消費税等 | - | 150 |
前受金 | 296 | 694 |
預り金 | 42 | 45 |
前受収益 | 1 | 2 |
仮受金 | 421 | 377 |
受注損失引当金 | 18 | 233 |
その他 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 6,010 | 5,178 |
固定負債 | | |
リース債務 | 17 | 12 |
繰延税金負債 | 18 | 17 |
退職給付引当金 | 1,716 | 1,693 |
役員退職慰労引当金 | 60 | 46 |
長期リース資産減損勘定 | 4 | - |
その他 | 10 | 10 |
固定負債合計 | 1,829 | 1,780 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,839 | 6,959 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,947 | 1,947 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,537 | 1,537 |
資本剰余金合計 | 1,537 | 1,537 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 153 | 153 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,350 | 1,050 |
繰越利益剰余金 | -2,133 | 844 |
利益剰余金合計 | 1,369 | 2,047 |
自己株式 | -7 | -7 |
株主資本合計 | 4,846 | 5,524 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -127 | -73 |
その他の包括利益累計額合計 | -127 | -73 |
純資産合計 | 4,718 | 5,451 |
負債純資産合計 | 12,558 | 12,410 |