有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,901 | 2,511 |
預け金 | 1,200 | 2,100 |
受取手形及び売掛金 | 6,770 | 5,787 |
有価証券 | 10 | - |
商品及び製品 | 11 | 6 |
販売用不動産 | 37 | 36 |
原材料 | 285 | 321 |
仕掛品 | 379 | 259 |
繰延税金資産 | 14 | 227 |
その他 | 193 | 537 |
貸倒引当金 | -1 | -4 |
流動資産合計 | 10,802 | 11,785 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 932 | 915 |
機械装置及び運搬具(純額) | 70 | 27 |
土地 | 858 | 858 |
その他(純額) | 38 | 40 |
有形固定資産合計 | 1,900 | 1,841 |
無形固定資産 | 52 | 124 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,425 | 1,706 |
繰延税金資産 | 7 | 13 |
その他 | 146 | 139 |
投資その他の資産合計 | 1,579 | 1,859 |
固定資産合計 | 3,532 | 3,825 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,334 | 15,611 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,269 | 3,964 |
未払法人税等 | 47 | 315 |
前受金 | 838 | 632 |
繰延税金負債 | 1 | - |
受注損失引当金 | 236 | 522 |
その他 | 1,112 | 1,199 |
流動負債合計 | 6,505 | 6,634 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 31 | 40 |
退職給付引当金 | 1,729 | 1,584 |
役員退職慰労引当金 | 59 | 47 |
負ののれん | 16 | 1 |
その他 | 28 | 17 |
固定負債合計 | 1,865 | 1,691 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,370 | 8,325 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,947 | 1,947 |
資本剰余金 | 1,537 | 1,537 |
利益剰余金 | 2,589 | 3,749 |
自己株式 | -7 | -7 |
株主資本合計 | 6,067 | 7,226 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -73 | 12 |
為替換算調整勘定 | -29 | 45 |
その他の包括利益累計額合計 | -103 | 58 |
純資産合計 | 5,963 | 7,285 |
負債純資産合計 | 14,334 | 15,611 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,540 | 2,284 |
預け金 | 1,200 | 2,100 |
受取手形 | 460 | 235 |
売掛金 | 5,158 | 4,042 |
有価証券 | 10 | - |
販売用不動産 | 37 | 36 |
原材料 | 285 | 321 |
商品及び製品 | 11 | 6 |
仕掛品 | 82 | 187 |
前渡金 | 61 | 21 |
前払費用 | 17 | 32 |
立替金 | 67 | 368 |
繰延税金資産 | - | 186 |
その他 | 85 | 185 |
貸倒引当金 | 0 | -3 |
流動資産合計 | 9,015 | 10,006 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,833 | 1,843 |
減価償却累計額 | -922 | -948 |
建物(純額) | 910 | 895 |
構築物 | 159 | 158 |
減価償却累計額 | -138 | -139 |
構築物(純額) | 21 | 18 |
機械及び装置 | 311 | 319 |
減価償却累計額 | -249 | -293 |
機械及び装置(純額) | 62 | 26 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
工具 | 359 | 296 |
減価償却累計額 | -345 | -275 |
工具 | 14 | 21 |
土地 | 858 | 858 |
リース資産 | 23 | 23 |
減価償却累計額 | -6 | -10 |
リース資産(純額) | 16 | 12 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,884 | 1,834 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 6 | 6 |
ソフトウエア | 18 | 12 |
その他 | 8 | 85 |
無形固定資産合計 | 33 | 105 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,008 | 1,124 |
関係会社株式 | 57 | 57 |
関係会社出資金 | 268 | 268 |
長期貸付金 | 28 | 22 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
その他 | 112 | 111 |
投資その他の資産合計 | 1,477 | 1,584 |
固定資産合計 | 3,394 | 3,524 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,410 | 13,530 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,571 | 1,485 |
買掛金 | 1,707 | 1,449 |
リース債務 | 4 | 4 |
未払金 | 191 | 269 |
未払費用 | 166 | 196 |
未払法人税等 | 26 | 307 |
未払消費税等 | 150 | - |
前受金 | 694 | 605 |
預り金 | 45 | 67 |
前受収益 | 2 | 2 |
仮受金 | 377 | 431 |
受注損失引当金 | 233 | 519 |
その他 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 5,178 | 5,347 |
固定負債 | | |
リース債務 | 12 | 8 |
繰延税金負債 | 17 | 27 |
退職給付引当金 | 1,693 | 1,540 |
役員退職慰労引当金 | 46 | 45 |
その他 | 10 | 6 |
固定負債合計 | 1,780 | 1,627 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,959 | 6,974 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,947 | 1,947 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,537 | 1,537 |
資本剰余金合計 | 1,537 | 1,537 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 153 | 153 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,050 | 1,050 |
繰越利益剰余金 | 844 | 1,862 |
利益剰余金合計 | 2,047 | 3,065 |
自己株式 | -7 | -7 |
株主資本合計 | 5,524 | 6,543 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -73 | 12 |
その他の包括利益累計額合計 | -73 | 12 |
純資産合計 | 5,451 | 6,555 |
負債純資産合計 | 12,410 | 13,530 |