訂正有価証券報告書-第74期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 6,268 | ※1 6,769 | |||||||||
受取手形 | ※4 1,201 | ※4 948 | |||||||||
売掛金 | ※2 2,756 | ※2 3,707 | |||||||||
製品 | 51 | 62 | |||||||||
仕掛品 | 960 | 1,379 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 185 | 179 | |||||||||
前渡金 | ※2 82 | ※2 9 | |||||||||
前払費用 | 26 | ※2 25 | |||||||||
繰延税金資産 | 285 | 307 | |||||||||
短期貸付金 | 1 | 1 | |||||||||
未収入金 | ※2 45 | ※2 2 | |||||||||
その他 | ※2 23 | ※2 17 | |||||||||
貸倒引当金 | △15 | △17 | |||||||||
流動資産合計 | 11,873 | 13,394 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 7,508 | 7,510 | |||||||||
構築物 | 316 | 312 | |||||||||
機械及び装置 | 2,630 | 2,392 | |||||||||
車両及び運搬具 | 28 | 25 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 775 | 763 | |||||||||
土地 | 3,463 | 3,559 | |||||||||
建設仮勘定 | 6 | 103 | |||||||||
減価償却累計額 | △7,416 | △7,352 | |||||||||
有形固定資産合計 | 7,312 | 7,316 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 50 | 38 | |||||||||
電話加入権 | 15 | 15 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||
無形固定資産合計 | 66 | 55 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 1,433 | 1,581 | |||||||||
関係会社株式 | 12,360 | 12,360 | |||||||||
関係会社出資金 | 30 | 30 | |||||||||
長期貸付金 | 7 | 5 | |||||||||
敷金及び保証金 | 7 | 7 | |||||||||
その他 | 30 | 39 | |||||||||
貸倒引当金 | △7 | △7 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 13,861 | 14,018 | |||||||||
固定資産合計 | 21,241 | 21,390 | |||||||||
資産合計 | 33,114 | 34,785 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 1,141 | 1,416 | |||||||||
買掛金 | ※2 1,049 | ※2 1,183 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 145 | ※1 435 | |||||||||
未払金 | ※2 314 | ※2 396 | |||||||||
未払費用 | 168 | ※2 214 | |||||||||
未払法人税等 | 417 | 501 | |||||||||
前受金 | ※2 703 | ※2 529 | |||||||||
預り金 | 20 | 48 | |||||||||
賞与引当金 | 421 | 473 | |||||||||
役員賞与引当金 | 66 | 69 | |||||||||
製品保証引当金 | 55 | 73 | |||||||||
工場建替関連費用引当金 | 102 | 117 | |||||||||
その他 | 19 | ※2 23 | |||||||||
流動負債合計 | 4,627 | 5,483 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※1,※2 2,409 | ※1,※2 1,974 | |||||||||
退職給付引当金 | 1,950 | 1,854 | |||||||||
工場建替関連費用引当金 | 63 | 86 | |||||||||
長期預り保証金 | 9 | 11 | |||||||||
資産除去債務 | 12 | 10 | |||||||||
繰延税金負債 | 28 | 93 | |||||||||
その他 | 73 | 30 | |||||||||
固定負債合計 | 4,548 | 4,061 | |||||||||
負債合計 | 9,175 | 9,545 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 14,496 | 14,496 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 3,206 | 3,206 | |||||||||
その他資本剰余金 | 1,939 | 1,917 | |||||||||
資本剰余金合計 | 5,146 | 5,124 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 4 | 3 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 5,794 | 6,975 | |||||||||
利益剰余金合計 | 5,799 | 6,979 | |||||||||
自己株式 | △1,925 | △1,870 | |||||||||
株主資本合計 | 23,517 | 24,728 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 309 | 426 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | 5 | 0 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 315 | 427 | |||||||||
新株予約権 | 105 | 84 | |||||||||
純資産合計 | 23,938 | 25,240 | |||||||||
負債純資産合計 | 33,114 | 34,785 |