訂正有価証券報告書-第71期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 4,472 | ※1 4,263 | |||||||||
受取手形 | 822 | 1,036 | |||||||||
売掛金 | ※2 3,994 | ※2 2,890 | |||||||||
有価証券 | - | 119 | |||||||||
製品 | 59 | 77 | |||||||||
仕掛品 | 1,037 | 1,068 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 204 | 192 | |||||||||
前渡金 | 94 | 56 | |||||||||
前払費用 | 23 | 27 | |||||||||
繰延税金資産 | 239 | 194 | |||||||||
短期貸付金 | ※2 70 | ※2 4 | |||||||||
未収入金 | 76 | 6 | |||||||||
その他 | 15 | 13 | |||||||||
貸倒引当金 | △23 | △17 | |||||||||
流動資産合計 | 11,089 | 9,934 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 7,840 | 7,842 | |||||||||
構築物 | 315 | 316 | |||||||||
機械及び装置 | 2,703 | 2,644 | |||||||||
車両運搬具 | 28 | 28 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 774 | 775 | |||||||||
土地 | 3,703 | 3,703 | |||||||||
建設仮勘定 | 0 | 0 | |||||||||
減価償却累計額 | △7,137 | △7,530 | |||||||||
有形固定資産合計 | 8,228 | 7,780 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 10 | 5 | |||||||||
ソフトウエア | 132 | 82 | |||||||||
電話加入権 | 15 | 15 | |||||||||
その他 | 2 | 1 | |||||||||
無形固定資産合計 | 160 | 104 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 1,063 | 1,035 | |||||||||
関係会社株式 | 12,038 | 12,360 | |||||||||
関係会社出資金 | 30 | 30 | |||||||||
長期貸付金 | 23 | 19 | |||||||||
繰延税金資産 | 33 | 105 | |||||||||
敷金及び保証金 | 11 | 6 | |||||||||
破産更生債権等 | 2 | 2 | |||||||||
その他 | 28 | 37 | |||||||||
貸倒引当金 | △9 | △9 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 13,223 | 13,587 | |||||||||
固定資産合計 | 21,613 | 21,472 | |||||||||
資産合計 | 32,702 | 31,407 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 1,330 | 1,103 | |||||||||
買掛金 | ※2 1,467 | ※2 807 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 340 | ※1 1,505 | |||||||||
未払金 | 403 | 262 | |||||||||
未払費用 | 146 | 151 | |||||||||
未払法人税等 | 418 | 90 | |||||||||
前受金 | 350 | 183 | |||||||||
預り金 | 26 | 18 | |||||||||
賞与引当金 | 327 | 345 | |||||||||
役員賞与引当金 | 58 | 58 | |||||||||
製品保証引当金 | 71 | 57 | |||||||||
その他 | 19 | 20 | |||||||||
流動負債合計 | 4,960 | 4,604 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※1 2,632 | 1,127 | |||||||||
退職給付引当金 | 1,769 | 1,910 | |||||||||
長期預り保証金 | 8 | 8 | |||||||||
資産除去債務 | 29 | 29 | |||||||||
その他 | 117 | 105 | |||||||||
固定負債合計 | 4,557 | 3,180 | |||||||||
負債合計 | 9,517 | 7,785 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 14,496 | 14,496 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 3,206 | 3,206 | |||||||||
その他資本剰余金 | 1,997 | 1,941 | |||||||||
資本剰余金合計 | 5,204 | 5,148 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 8 | 7 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 4,643 | 4,651 | |||||||||
利益剰余金合計 | 4,652 | 4,659 | |||||||||
自己株式 | △1,293 | △913 | |||||||||
株主資本合計 | 23,060 | 23,390 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 63 | 162 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 63 | 161 | |||||||||
新株予約権 | 62 | 69 | |||||||||
純資産合計 | 23,185 | 23,622 | |||||||||
負債純資産合計 | 32,702 | 31,407 |