訂正有価証券報告書-第70期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※1 2,966 | ※1 4,472 | |||||||||
受取手形 | 682 | 822 | |||||||||
売掛金 | ※2 2,808 | ※2 3,994 | |||||||||
製品 | 37 | 59 | |||||||||
仕掛品 | 1,255 | 1,037 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 221 | 204 | |||||||||
前渡金 | 69 | 94 | |||||||||
前払費用 | 24 | 23 | |||||||||
繰延税金資産 | 374 | 239 | |||||||||
短期貸付金 | ※2 277 | ※2 70 | |||||||||
未収入金 | 88 | 76 | |||||||||
未収還付法人税等 | 279 | - | |||||||||
その他 | 89 | 15 | |||||||||
貸倒引当金 | △18 | △23 | |||||||||
流動資産合計 | 9,158 | 11,089 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 7,853 | 7,840 | |||||||||
構築物 | 315 | 315 | |||||||||
機械及び装置 | 2,816 | 2,703 | |||||||||
車両運搬具 | 29 | 28 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 742 | 774 | |||||||||
土地 | 3,703 | 3,703 | |||||||||
建設仮勘定 | - | 0 | |||||||||
減価償却累計額 | △6,946 | △7,137 | |||||||||
有形固定資産合計 | 8,515 | 8,228 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 15 | 10 | |||||||||
ソフトウエア | 171 | 132 | |||||||||
電話加入権 | 15 | 15 | |||||||||
その他 | 1 | 2 | |||||||||
無形固定資産合計 | 204 | 160 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 651 | 1,063 | |||||||||
関係会社株式 | 12,038 | 12,038 | |||||||||
関係会社出資金 | 30 | 30 | |||||||||
長期貸付金 | 31 | 23 | |||||||||
繰延税金資産 | 49 | 33 | |||||||||
敷金及び保証金 | 17 | 11 | |||||||||
破産更生債権等 | 2 | 2 | |||||||||
その他 | 34 | 28 | |||||||||
貸倒引当金 | △13 | △9 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 12,841 | 13,223 | |||||||||
固定資産合計 | 21,561 | 21,613 | |||||||||
資産合計 | 30,720 | 32,702 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 750 | 1,323 | |||||||||
買掛金 | ※2 969 | ※2 1,467 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 636 | ※1 340 | |||||||||
未払金 | 345 | 403 | |||||||||
未払費用 | 186 | 146 | |||||||||
未払法人税等 | - | 418 | |||||||||
前受金 | 286 | 350 | |||||||||
預り金 | 22 | 26 | |||||||||
賞与引当金 | 299 | 327 | |||||||||
役員賞与引当金 | 60 | 58 | |||||||||
製品保証引当金 | 48 | 71 | |||||||||
受注損失引当金 | 11 | - | |||||||||
設備関係支払手形 | 65 | 6 | |||||||||
その他 | 18 | 19 | |||||||||
流動負債合計 | 3,701 | 4,960 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※1 2,582 | ※1 2,632 | |||||||||
退職給付引当金 | 1,780 | 1,769 | |||||||||
長期預り保証金 | 8 | 8 | |||||||||
資産除去債務 | 29 | 29 | |||||||||
その他 | 133 | 117 | |||||||||
固定負債合計 | 4,534 | 4,557 | |||||||||
負債合計 | 8,236 | 9,517 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 14,496 | 14,496 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 3,206 | 3,206 | |||||||||
その他資本剰余金 | 2,000 | 1,997 | |||||||||
資本剰余金合計 | 5,206 | 5,204 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 10 | 8 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 3,983 | 4,643 | |||||||||
利益剰余金合計 | 3,994 | 4,652 | |||||||||
自己株式 | △1,291 | △1,293 | |||||||||
株主資本合計 | 22,406 | 23,060 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 19 | 63 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | 16 | △0 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 35 | 63 | |||||||||
新株予約権 | 42 | 62 | |||||||||
純資産合計 | 22,484 | 23,185 | |||||||||
負債純資産合計 | 30,720 | 32,702 |