有価証券報告書-第38期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,319,133 | 10,894,919 |
売上原価 | 7,925,191 | 8,122,400 |
売上総利益 | 2,393,941 | 2,772,518 |
販売費及び一般管理費 | 1,751,684 | 1,858,137 |
全事業営業利益 | 642,257 | 914,381 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,894 | 2,400 |
受取配当金 | 56,703 | 95,532 |
受取賃貸料 | 15,276 | 16,356 |
作業くず売却益 | 11,508 | 5,845 |
その他 | 15,773 | 17,414 |
営業外収益計 | 106,156 | 137,550 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,517 | 942 |
支払手数料 | 14,000 | 30,018 |
為替差損 | 4,407 | 32,697 |
減価償却費 | 6,653 | 5,066 |
持分法による投資損失 | 3,589 | - |
その他 | 405 | 42 |
営業外費用計 | 30,573 | 68,767 |
当期経常利益 | 717,840 | 983,164 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 39 | 1,248 |
投資有価証券売却益 | 83,194 | - |
投資有価証券清算益 | - | 11,175 |
関係会社清算益 | - | 102,546 |
特別利益計 | 83,234 | 114,970 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,814 | 53 |
減損損失 | 116,067 | 29,837 |
投資有価証券売却損 | 1,655 | - |
厚生年金基金脱退損失 | 134,149 | - |
特別損失計 | 253,686 | 29,891 |
税引前当年度純利益 | 547,387 | 1,068,242 |
法人税 | 145,641 | 244,113 |
法人税等調整額 | 99,522 | -3,928 |
法人税等合計 | 245,164 | 240,184 |
四半期純利益 | 302,223 | 828,057 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -41,993 | 56,959 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 344,216 | 771,097 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 4,830,437 | 4,853,859 |
売上原価 | 3,436,979 | 3,428,873 |
売上総利益 | 1,393,457 | 1,424,986 |
販売費及び一般管理費 | 870,709 | 953,122 |
全事業営業利益 | 522,748 | 471,863 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 811 | 417 |
受取配当金 | 68,107 | 108,720 |
受取賃貸料 | 45,359 | 50,575 |
その他 | 18,127 | 19,391 |
営業外収益計 | 132,405 | 179,104 |
営業外費用 | ||
賃貸費用 | 13,917 | 18,658 |
為替差損 | 3,319 | 5,187 |
減価償却費 | 6,653 | 5,066 |
営業外費用計 | 23,890 | 28,911 |
当期経常利益 | 631,264 | 622,056 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 1,023 |
特別利益計 | - | 1,023 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,689 | 28 |
減損損失 | 715 | 25,451 |
特別損失計 | 2,404 | 25,479 |
税引前当年度純利益 | 628,859 | 597,600 |
法人税 | 107,700 | 205,663 |
法人税等調整額 | 108,124 | -16,974 |
法人税等合計 | 215,825 | 188,688 |
四半期純利益 | 413,033 | 408,912 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 70,185 | 51,879 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
アフターサービス引当金繰入額 | 66,803 | 42,575 |
貸倒引当金繰入額 | 694 | 2 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 16,270 | 20,820 |
役員報酬 | 183,622 | 198,569 |
給料及び手当 | 397,473 | 443,540 |
賞与引当金繰入額 | 12,797 | 23,211 |
退職給付費用 | 25,504 | 20,423 |
減価償却費 | 76,142 | 70,572 |
その他 | 972,374 | 1,038,421 |
販売費及び一般管理費 | 1,751,684 | 1,858,137 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費 | 28,088 | 21,592 |
当期製造費用 | 27,601 | 28,118 |
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 55,690 | 49,710 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
アフターサービス引当金繰入額 | 45,955 | 24,559 |
役員報酬 | 94,880 | 115,230 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 16,270 | 20,820 |
給料及び手当 | 139,138 | 159,332 |
賞与 | 49,273 | 67,727 |
賞与引当金繰入額 | 6,525 | 8,584 |
退職給付費用 | 7,329 | 10,285 |
減価償却費 | 69,981 | 59,944 |
その他 | 441,355 | 486,637 |
販売費及び一般管理費 | 870,709 | 953,122 |