有価証券報告書-第39期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,894,919 | 12,823,126 |
売上原価 | 8,122,400 | 9,113,766 |
売上総利益 | 2,772,518 | 3,709,360 |
販売費及び一般管理費 | 1,858,137 | 2,429,259 |
全事業営業利益 | 914,381 | 1,280,101 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,400 | 1,377 |
受取配当金 | 95,532 | 7,303 |
受取賃貸料 | 16,356 | 16,255 |
作業くず売却益 | 5,845 | 11,809 |
その他 | 17,414 | 14,716 |
営業外収益計 | 137,550 | 51,462 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 942 | 31 |
支払手数料 | 30,018 | - |
為替差損 | 32,697 | 375 |
減価償却費 | 5,066 | 3,090 |
売上割引 | - | 867 |
その他 | 42 | 238 |
営業外費用計 | 68,767 | 4,602 |
当期経常利益 | 983,164 | 1,326,961 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,248 | 66,853 |
投資有価証券売却益 | - | 1,584,525 |
投資有価証券清算益 | 11,175 | - |
関係会社清算益 | 102,546 | - |
特別利益計 | 114,970 | 1,651,379 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 53 | 265 |
減損損失 | 29,837 | - |
特別損失計 | 29,891 | 265 |
税引前当年度純利益 | 1,068,242 | 2,978,074 |
法人税 | 244,113 | 890,605 |
法人税等調整額 | -3,928 | -90,619 |
法人税等合計 | 240,184 | 799,986 |
四半期純利益 | 828,057 | 2,178,088 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 56,959 | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 771,097 | 2,178,088 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 4,853,859 | 6,806,928 |
売上原価 | 3,428,873 | 4,412,019 |
売上総利益 | 1,424,986 | 2,394,908 |
販売費及び一般管理費 | 953,122 | 1,392,257 |
全事業営業利益 | 471,863 | 1,002,651 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 417 | 10,177 |
受取配当金 | 108,720 | 24,390 |
受取賃貸料 | 50,575 | 51,655 |
為替差益 | - | 12,270 |
その他 | 19,391 | 22,769 |
営業外収益計 | 179,104 | 121,263 |
営業外費用 | ||
賃貸費用 | 18,658 | 26,627 |
為替差損 | 5,187 | - |
減価償却費 | 5,066 | 3,090 |
貸倒引当金繰入額 | - | 13,900 |
営業外費用計 | 28,911 | 43,617 |
当期経常利益 | 622,056 | 1,080,297 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,023 | 963 |
投資有価証券売却益 | - | 1,584,525 |
特別利益計 | 1,023 | 1,585,488 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 28 | 145 |
減損損失 | 25,451 | - |
特別損失計 | 25,479 | 145 |
税引前当年度純利益 | 597,600 | 2,665,641 |
法人税 | 205,663 | 831,395 |
法人税等調整額 | -16,974 | -77,758 |
法人税等合計 | 188,688 | 753,637 |
四半期純利益 | 408,912 | 1,912,003 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 51,879 | 87,757 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
アフターサービス引当金繰入額 | 42,575 | 70,736 |
貸倒引当金繰入額 | 2 | 185 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 20,820 | 23,800 |
役員報酬 | 198,569 | 225,799 |
給料及び手当 | 443,540 | 468,133 |
賞与引当金繰入額 | 23,211 | 24,593 |
退職給付費用 | 20,423 | 18,020 |
減価償却費 | 70,572 | 67,400 |
その他 | 1,038,421 | 1,530,589 |
販売費及び一般管理費 | 1,858,137 | 2,429,259 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費 | 21,592 | 212,597 |
当期製造費用 | 28,118 | 5,930 |
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 49,710 | 218,528 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
アフターサービス引当金繰入額 | 24,559 | 61,262 |
貸倒引当金繰入額 | - | 180 |
役員報酬 | 115,230 | 133,620 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 20,820 | 23,800 |
給料及び手当 | 159,332 | 164,290 |
賞与 | 67,727 | 71,432 |
賞与引当金繰入額 | 8,584 | 12,337 |
退職給付費用 | 10,285 | 5,587 |
試験研究費 | 20,412 | 171,823 |
減価償却費 | 59,944 | 56,365 |
その他 | 466,224 | 691,557 |
販売費及び一般管理費 | 953,122 | 1,392,257 |