有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 12:35
【資料】
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【項目】
145項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産(流動)
研究開発費仕掛分32,027千円36,435千円
アフターサービス引当金16,22618,169
賞与引当金9,5799,472
受注損失引当金65,613-
未払事業税1,05621,070
たな卸資産評価損57,690288,394
退職給付引当金5,2134,831
長期未払金48,58948,589
減損損失194,112194,112
減価償却超過額63,32932,171
投資有価証券評価損888888
資産除去債務5,8935,990
その他35,64354,484
繰延税金資産小計535,863千円714,609千円
評価性引当額△210,289△195,021
繰延税金資産合計325,574千円519,588千円
繰延税金負債
前払年金費用60,094千円66,514千円
資産除去債務に対応する除去費用4,0623,811
その他有価証券評価差額金31,90832,276
繰延ヘッジ損益11,5619,765
繰延税金負債合計107,627千円112,367千円
繰延税金資産の純額217,946千円407,220千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
法定実効税率30.3%30.0%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.10.1
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△1.3△2.5
住民税均等割等0.30.2
法人税額の特別控除△3.8△5.2
その他1.1△1.3
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
26.7%21.3%