オーイズミ(6428)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,036,810 | 12,902,838 |
| 売上原価 | 12,896,583 | 10,275,871 |
| 返品調整引当金繰入額 | 2,816 | -798 |
| 売上総利益 | 4,137,410 | 2,627,765 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 301,980 | 234,321 |
| 販売促進費 | 417,486 | 50,399 |
| 役員報酬 | 247,665 | 229,982 |
| 給料手当及び賞与 | 335,700 | 333,468 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,154 | 26,151 |
| 退職給付費用 | 26,215 | 30,809 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35,391 | 10,099 |
| 製品保証引当金繰入額 | 16,000 | 14,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | -7,917 | 241 |
| その他 | 1,113,801 | 971,508 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,509,479 | 1,900,982 |
| 全事業営業利益 | 1,627,931 | 726,782 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,312 | 4,647 |
| 受取配当金 | 9,920 | 5,420 |
| 企業立地奨励金 | - | 45,084 |
| その他 | 62,579 | 35,917 |
| 営業外収益計 | 76,812 | 91,069 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 113,282 | 96,574 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 67,000 |
| その他 | 62,876 | 41,154 |
| 営業外費用計 | 176,158 | 204,729 |
| 当期経常利益 | 1,528,585 | 613,122 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 97,428 | 1,852 |
| 子会社株式売却益 | - | 228,764 |
| 特別利益計 | 97,428 | 230,616 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 27,704 | 2,632 |
| 事務所移転費用 | 15,186 | - |
| 特別損失計 | 42,890 | 2,632 |
| 税引前当年度純利益 | 1,583,122 | 841,107 |
| 法人税 | 557,262 | 171,323 |
| 法人税等調整額 | -2,393 | 106,929 |
| 法人税等合計 | 554,869 | 278,253 |
| 四半期純利益 | 1,028,253 | 562,853 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,028,253 | 562,853 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 13,449,092 | 9,695,195 |
| 不動産賃貸収入 | 545,931 | 611,274 |
| 売上高合計 | 13,995,024 | 10,306,469 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 938,046 | 703,288 |
| 当期製品製造原価 | 9,934,023 | 8,327,491 |
| 合計 | 10,872,069 | 9,030,779 |
| 他勘定振替高 | 22,271 | 41,261 |
| 製品期末たな卸高 | 703,288 | 915,274 |
| 製品売上原価 | 10,146,510 | 8,074,243 |
| 不動産賃貸原価 | 308,166 | 349,781 |
| 売上原価合計 | 10,454,677 | 8,424,025 |
| 売上総利益 | 3,540,346 | 1,882,444 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 253,752 | 182,535 |
| 荷造費 | 100,498 | 88,711 |
| 販売促進費 | 409,824 | 40,920 |
| 役員報酬 | 191,494 | 194,700 |
| 給料手当及び賞与 | 198,564 | 191,180 |
| 賞与引当金繰入額 | 22,795 | 22,434 |
| 退職給付費用 | 25,395 | 24,585 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35,391 | 10,099 |
| 法定福利費 | 78,270 | 72,455 |
| 旅費及び交通費 | 87,725 | 85,522 |
| 減価償却費 | 57,187 | 57,117 |
| 地代家賃 | 60,438 | 58,142 |
| 製品保証引当金繰入額 | 16,000 | 14,000 |
| 製品保証費 | -1,136 | 3,382 |
| 貸倒引当金繰入額 | -12,177 | 1,400 |
| 貸倒損失 | 8,777 | - |
| その他 | 426,570 | 382,213 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,959,372 | 1,429,402 |
| 全事業営業利益 | 1,580,974 | 453,041 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,639 | 6,219 |
| 受取配当金 | 9,900 | 5,400 |
| 雑収入 | 41,851 | 25,119 |
| 営業外収益計 | 63,391 | 36,739 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 37,693 | 26,902 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 67,000 |
| 雑損失 | 21,539 | 22,228 |
| 営業外費用計 | 59,232 | 116,130 |
| 当期経常利益 | 1,585,132 | 373,650 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 86,841 | - |
| 子会社株式売却益 | - | 29,000 |
| 特別利益計 | 86,841 | 29,000 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 15,582 | - |
| 特別損失計 | 15,582 | - |
| 税引前当年度純利益 | 1,656,391 | 402,650 |
| 法人税 | 522,800 | 80,000 |
| 法人税等調整額 | 86,850 | 38,090 |
| 法人税等合計 | 609,650 | 118,090 |
| 四半期純利益 | 1,046,741 | 284,560 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 850,657 | 633,187 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 472,936 | 334,235 |