有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 858,317 | 851,332 |
売上原価 | 669,721 | 689,337 |
売上総利益 | 188,596 | 161,995 |
販売費及び一般管理費 | 116,688 | 112,353 |
全事業営業利益 | 71,907 | 49,641 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 560 | 705 |
受取配当金 | 426 | 481 |
金型精算益 | 347 | - |
補助金収入 | 309 | 471 |
雑収入 | 853 | 1,060 |
営業外収益計 | 2,497 | 2,718 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 768 | 1,297 |
為替差損 | 3,064 | 2,082 |
持分法による投資損失 | 25 | 1,584 |
支払手数料 | 2,354 | 2,586 |
雑支出 | 1,474 | 1,202 |
営業外費用計 | 7,687 | 8,754 |
当期経常利益 | 66,717 | 43,605 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 366 | 544 |
投資有価証券売却益 | 0 | 554 |
その他 | 245 | 94 |
特別利益計 | 612 | 1,193 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 880 | 595 |
減損損失 | 275 | 1,839 |
事業構造改善費用 | 39 | 860 |
その他 | 911 | 314 |
特別損失計 | 2,107 | 3,609 |
税引前当年度純利益 | 65,222 | 41,189 |
法人税 | 13,350 | 10,890 |
法人税等調整額 | -3,059 | 1,124 |
法人税等合計 | 10,291 | 12,014 |
四半期純利益 | 54,931 | 29,174 |
内訳 | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 47,390 | 22,114 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7,541 | 7,059 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 1,176 | -2,689 |
繰延ヘッジ損益(税引後) | -1 | 1 |
為替換算調整勘定(税引後) | 4,010 | -3,162 |
退職給付に係る調整額(税引後) | 2,696 | -628 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | -36 | -1,230 |
その他の包括利益合計 | 7,845 | -7,708 |
包括利益 | 62,776 | 21,465 |
内訳 | ||
親会社株主に係る包括利益 | 52,971 | 18,123 |
非支配株主に係る包括利益 | 9,805 | 3,341 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 462,158 | 394,661 |
売上原価 | 377,510 | 336,666 |
売上総利益 | 84,648 | 57,995 |
販売費及び一般管理費 | 54,967 | 51,393 |
全事業営業利益 | 29,680 | 6,602 |
営業外収益 | ||
受取配当金 | 6,331 | 12,632 |
雑収入 | 910 | 898 |
営業外収益計 | 7,242 | 13,531 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 364 | 507 |
為替差損 | 1,880 | - |
支払手数料 | 1,177 | 1,398 |
雑支出 | 486 | 500 |
営業外費用計 | 3,909 | 2,406 |
当期経常利益 | 33,013 | 17,726 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 260 | 387 |
投資有価証券売却益 | 0 | 540 |
その他 | 0 | - |
特別利益計 | 261 | 927 |
特別損失 | ||
減損損失 | 0 | 1,583 |
投資有価証券評価損 | 627 | 359 |
その他 | 850 | 185 |
特別損失計 | 1,477 | 2,128 |
税引前当年度純利益 | 31,797 | 16,525 |
法人税 | 1,703 | 393 |
法人税等調整額 | -2,990 | 157 |
法人税等合計 | -1,287 | 551 |
四半期純利益 | 33,084 | 15,974 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,747 | 39 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 37,715 | 37,436 |
研究開発費 | 19,164 | 18,900 |
支払手数料 | 12,989 | 11,257 |
賞与引当金繰入額 | 4,891 | 4,551 |
製品保証引当金繰入額 | 1,917 | 3,723 |
退職給付費用 | 1,126 | 829 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 29,799 | 32,886 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
研究開発費 | 17,887 | 17,058 |
給料手当及び賞与 | 7,456 | 7,442 |
運賃及び荷造費 | 6,331 | 6,097 |
支払手数料 | 5,276 | 5,140 |
賞与引当金繰入額 | 3,664 | 3,135 |
減価償却費 | 1,748 | 1,986 |
製品保証費用 | 1,389 | 1,064 |
退職給付費用 | 143 | 108 |
役員賞与引当金繰入額 | 157 | 93 |
貸倒引当金繰入額 | -12 | -792 |