有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 123,093 | 106,678 |
受取手形及び売掛金 | 139,309 | 132,289 |
有価証券 | 19,010 | 70,012 |
商品及び製品 | 99,472 | 95,853 |
仕掛品 | 41,524 | 45,677 |
原材料及び貯蔵品 | 21,258 | 21,998 |
繰延税金資産 | 12,678 | 14,765 |
その他 | 32,336 | 33,582 |
貸倒引当金 | -1,493 | -1,399 |
流動資産合計 | 487,190 | 519,457 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 393,081 | 395,133 |
機械装置及び運搬具 | 417,229 | 420,835 |
工具 | 150,841 | 162,368 |
土地 | 54,731 | 51,878 |
建設仮勘定 | 5,700 | 4,451 |
その他 | 102 | 120 |
減価償却累計額 | -808,600 | -817,398 |
有形固定資産合計 | 213,086 | 217,388 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 12,614 | 13,440 |
長期貸付金 | 36 | 38 |
繰延税金資産 | 3,776 | 5,307 |
その他 | 9,068 | 9,594 |
貸倒引当金 | -68 | -47 |
投資その他の資産合計 | 25,426 | 28,332 |
固定資産合計 | 253,579 | 259,089 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 740,769 | 778,547 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 77,427 | 57,249 |
短期借入金 | 30,812 | 53,626 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,500 | 75,000 |
未払金 | 56,695 | 51,782 |
未払法人税等 | 7,631 | 7,338 |
繰延税金負債 | 76 | 1 |
賞与引当金 | 8,333 | 13,035 |
製品保証引当金 | 7,626 | 7,624 |
その他 | 54,210 | 61,030 |
流動負債合計 | 313,314 | 326,688 |
固定負債 | ||
社債 | 60,000 | 90,000 |
長期借入金 | 77,500 | 52,500 |
繰延税金負債 | 8,696 | 10,786 |
退職給付引当金 | 23,407 | 29,304 |
訴訟損失引当金 | 1,963 | 2,159 |
製品保証引当金 | 659 | 652 |
リサイクル費用引当金 | 560 | 577 |
その他 | 6,525 | 7,072 |
固定負債合計 | 179,314 | 193,052 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 492,628 | 519,740 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 53,204 | 53,204 |
資本剰余金 | 84,321 | 84,321 |
利益剰余金 | 194,047 | 179,305 |
自己株式 | -20,453 | -20,453 |
株主資本合計 | 311,119 | 296,376 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,838 | 2,621 |
繰延ヘッジ損益 | -1,013 | -1,911 |
為替換算調整勘定 | -65,502 | -40,342 |
その他の包括利益累計額合計 | -64,676 | -39,631 |
少数株主持分 | 1,697 | 2,061 |
純資産合計 | 248,140 | 258,806 |
負債純資産合計 | 740,769 | 778,547 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,442 | 16,863 |
受取手形 | 1,011 | 626 |
売掛金 | 127,576 | 122,896 |
有価証券 | 19,000 | 70,000 |
商品及び製品 | 7,989 | 5,979 |
仕掛品 | 13,933 | 15,381 |
原材料及び貯蔵品 | 13,651 | 15,321 |
前渡金 | 1,065 | 900 |
前払費用 | 2,286 | 2,135 |
繰延税金資産 | 10,437 | 11,216 |
短期貸付金 | 35,373 | 54,209 |
未収入金 | 39,270 | 18,229 |
その他 | 1,056 | 2,057 |
貸倒引当金 | -22,741 | -37,722 |
流動資産合計 | 263,353 | 298,095 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 297,061 | 302,986 |
減価償却累計額 | -226,869 | -237,712 |
建物(純額) | 70,192 | 65,273 |
構築物 | 18,082 | 18,556 |
減価償却累計額 | -14,707 | -15,443 |
構築物(純額) | 3,375 | 3,113 |
機械及び装置 | 318,334 | 319,303 |
減価償却累計額 | -298,053 | -295,515 |
機械及び装置(純額) | 20,280 | 23,788 |
船舶 | ||
車両運搬具 | 185 | 170 |
減価償却累計額 | -167 | -150 |
車両運搬具(純額) | 18 | 19 |
工具 | 79,859 | 75,299 |
減価償却累計額 | -75,246 | -71,603 |
工具 | 4,613 | 3,696 |
土地 | 47,063 | 50,685 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 1,098 | 1,140 |
その他 | 723 | 723 |
減価償却累計額 | -687 | -694 |
その他(純額) | 36 | 28 |
有形固定資産合計 | 146,678 | 147,747 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,774 | 898 |
特許権 | 3,512 | 2,797 |
借地権 | 132 | 87 |
商標権 | 22 | 16 |
ソフトウエア | 5,079 | 5,765 |
その他 | 155 | 170 |
無形固定資産合計 | 10,676 | 9,735 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,434 | 9,295 |
関係会社株式 | 125,985 | 117,594 |
関係会社長期貸付金 | 1,500 | 3,000 |
破産更生債権等 | 10 | 15 |
長期前払費用 | 358 | 410 |
繰延税金資産 | 5,564 | 3,703 |
その他 | 1,872 | 1,449 |
貸倒引当金 | -13 | -18 |
投資その他の資産合計 | 143,712 | 135,451 |
固定資産合計 | 301,067 | 292,934 |
資産合計 | 564,420 | 591,029 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 503 | 716 |
買掛金 | 101,966 | 82,561 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | - |
短期借入金 | 7,500 | 21,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,500 | 75,000 |
リース債務 | 311 | 311 |
未払金 | 34,714 | 33,491 |
未払費用 | 5,441 | 5,879 |
未払法人税等 | 160 | 925 |
前受金 | 23 | 110 |
預り金 | 4,910 | 4,647 |
前受収益 | 200 | 945 |
賞与引当金 | 4,774 | 7,398 |
製品保証引当金 | 984 | 1,255 |
その他 | 2,358 | 5,593 |
流動負債合計 | 234,348 | 239,836 |
固定負債 | ||
社債 | 60,000 | 90,000 |
長期借入金 | 77,500 | 52,500 |
リース債務 | 532 | 223 |
退職給付引当金 | 13,933 | 19,249 |
製品保証引当金 | 659 | 375 |
債務保証損失引当金 | - | 129 |
資産除去債務 | 681 | 632 |
その他 | 2,558 | 1,696 |
固定負債合計 | 155,866 | 164,806 |
負債合計 | 390,215 | 404,643 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 53,204 | 53,204 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 84,321 | 84,321 |
資本剰余金合計 | 84,321 | 84,321 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 3,132 | 3,132 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 102 | - |
繰越利益剰余金 | 53,260 | 65,720 |
利益剰余金合計 | 56,495 | 68,853 |
自己株式 | -20,453 | -20,453 |
株主資本合計 | 173,567 | 185,924 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,653 | 2,366 |
繰延ヘッジ損益 | -1,015 | -1,905 |
その他の包括利益累計額合計 | 637 | 461 |
純資産合計 | 174,205 | 186,386 |
負債純資産合計 | 564,420 | 591,029 |