有価証券報告書-第61期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,331 | 9,342 |
受取手形及び売掛金 | 37,363 | 42,249 |
有価証券 | 9,500 | 12,000 |
商品及び製品 | 10,802 | 10,452 |
仕掛品 | 1,202 | 1,304 |
原材料及び貯蔵品 | 2,279 | 2,395 |
繰延税金資産 | 4,177 | 3,838 |
その他 | 1,057 | 1,525 |
貸倒引当金 | -348 | -366 |
流動資産合計 | 75,366 | 82,742 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,304 | 3,118 |
機械装置及び運搬具(純額) | 669 | 520 |
工具 | 1,810 | 2,040 |
土地 | 2,624 | 2,624 |
リース資産(純額) | 90 | 46 |
建設仮勘定 | 337 | 166 |
有形固定資産合計 | 8,838 | 8,516 |
無形固定資産 | | |
のれん | 763 | 757 |
その他 | 3,307 | 2,764 |
無形固定資産合計 | 4,070 | 3,522 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,363 | 2,555 |
繰延税金資産 | 773 | 998 |
その他 | 1,136 | 1,127 |
貸倒引当金 | -51 | -59 |
投資その他の資産合計 | 4,220 | 4,622 |
固定資産合計 | 17,129 | 16,660 |
資産合計 | 92,495 | 99,403 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,870 | 20,068 |
短期借入金 | 1,339 | 620 |
未払金 | 1,696 | 1,615 |
リース債務 | 39 | 22 |
未払法人税等 | 2,330 | 2,189 |
未払費用 | 1,999 | 2,453 |
賞与引当金 | 1,456 | 2,460 |
製品保証引当金 | 623 | 428 |
その他 | 1,319 | 854 |
流動負債合計 | 29,673 | 30,714 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7 | 3 |
長期未払金 | 194 | 191 |
リース債務 | 41 | 18 |
繰延税金負債 | 25 | 14 |
退職給付引当金 | 116 | 405 |
その他 | 143 | 144 |
固定負債合計 | 528 | 778 |
負債合計 | 30,201 | 31,492 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,544 | 7,544 |
資本剰余金 | 10,487 | 10,487 |
利益剰余金 | 47,167 | 52,768 |
自己株式 | -2,019 | -2,020 |
株主資本合計 | 63,179 | 68,779 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -76 | 45 |
為替換算調整勘定 | -843 | -955 |
その他の包括利益累計額合計 | -919 | -910 |
少数株主持分 | 34 | 41 |
純資産合計 | 62,294 | 67,911 |
負債純資産合計 | 92,495 | 99,403 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,575 | 2,802 |
受取手形 | 780 | 626 |
売掛金 | 25,272 | 29,802 |
有価証券 | 9,500 | 12,000 |
商品及び製品 | 6,050 | 5,382 |
仕掛品 | 426 | 615 |
原材料及び貯蔵品 | 390 | 546 |
前渡金 | 4 | 2 |
前払費用 | 250 | 262 |
繰延税金資産 | 2,120 | 1,725 |
未収収益 | 25 | 33 |
関係会社短期貸付金 | 5,068 | 4,136 |
未収入金 | 6,849 | 6,648 |
立替金 | 43 | 47 |
その他 | 43 | 468 |
貸倒引当金 | -19 | -75 |
流動資産合計 | 60,381 | 65,027 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,964 | 5,998 |
減価償却累計額 | -3,945 | -4,094 |
建物(純額) | 2,019 | 1,903 |
構築物 | 215 | 220 |
減価償却累計額 | -188 | -193 |
構築物(純額) | 26 | 26 |
機械及び装置 | 1,139 | 1,141 |
減価償却累計額 | -1,013 | -1,040 |
機械及び装置(純額) | 125 | 100 |
車両運搬具 | 55 | 58 |
減価償却累計額 | -45 | -50 |
車両運搬具(純額) | 9 | 8 |
工具 | 10,783 | 11,986 |
減価償却累計額 | -9,534 | -10,505 |
工具 | 1,249 | 1,481 |
土地 | 2,081 | 2,081 |
建設仮勘定 | 297 | 129 |
有形固定資産合計 | 5,810 | 5,731 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 0 | 12 |
ソフトウエア | 2,788 | 2,309 |
電話加入権 | 18 | 18 |
その他 | 299 | 258 |
無形固定資産合計 | 3,107 | 2,599 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,358 | 2,550 |
関係会社株式 | 2,906 | 2,906 |
関係会社出資金 | 2,401 | 2,532 |
従業員に対する長期貸付金 | 10 | 14 |
繰延税金資産 | 706 | 855 |
その他 | 422 | 415 |
貸倒引当金 | -100 | -59 |
投資その他の資産合計 | 8,705 | 9,216 |
固定資産合計 | 17,622 | 17,548 |
資産合計 | 78,004 | 82,575 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 12,853 | 13,958 |
短期借入金 | 301 | 301 |
未払金 | 1,544 | 1,463 |
未払費用 | 1,035 | 1,370 |
未払法人税等 | 1,093 | 1,156 |
前受金 | 94 | 35 |
預り金 | 5,232 | 3,654 |
賞与引当金 | 562 | 1,005 |
製品保証引当金 | 623 | 428 |
その他 | 80 | 7 |
流動負債合計 | 23,423 | 23,381 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4 | 3 |
長期未払金 | 194 | 191 |
退職給付引当金 | 44 | 179 |
資産除去債務 | 53 | 54 |
固定負債合計 | 296 | 428 |
負債合計 | 23,719 | 23,810 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,544 | 7,544 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,482 | 10,482 |
その他資本剰余金 | 5 | 5 |
資本剰余金合計 | 10,487 | 10,487 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,149 | 1,149 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 32,460 | 34,960 |
繰越利益剰余金 | 4,740 | 6,599 |
利益剰余金合計 | 38,350 | 42,709 |
自己株式 | -2,019 | -2,020 |
株主資本合計 | 54,362 | 58,721 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -78 | 43 |
その他の包括利益累計額合計 | -78 | 43 |
純資産合計 | 54,284 | 58,764 |
負債純資産合計 | 78,004 | 82,575 |