有価証券報告書-第113期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 234,849 | 339,747 |
受取手形及び売掛金 | 253,140 | 250,137 |
リース債権及びリース投資資産 | 18,526 | 44,141 |
商品及び製品 | 112,488 | 156,743 |
仕掛品 | 12,654 | 14,853 |
原材料及び貯蔵品 | 57,722 | 61,438 |
繰延税金資産 | 29,286 | 31,196 |
その他 | 28,297 | 42,217 |
貸倒引当金 | -1,022 | -1,039 |
流動資産計 | 745,944 | 939,436 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 300,006 | 324,404 |
減価償却累計額 | -182,838 | -192,456 |
建物及び構築物(純額) | 117,167 | 131,947 |
機械装置及び運搬具 | 588,592 | 648,341 |
減価償却累計額 | -476,393 | -508,846 |
機械装置及び運搬具(純額) | 112,199 | 139,494 |
土地 | 275,149 | 274,750 |
リース資産 | 14,750 | 16,564 |
減価償却累計額 | -5,988 | -7,100 |
リース資産(純額) | 8,761 | 9,463 |
賃貸用車両 | 6,816 | 16,140 |
減価償却累計額 | -470 | -1,971 |
賃貸用車両(純額) | 6,346 | 14,168 |
建設仮勘定 | 44,459 | 36,167 |
その他 | 101,185 | 107,879 |
減価償却累計額 | -92,469 | -96,156 |
その他(純額) | 8,716 | 11,723 |
有形固定資産合計 | 572,799 | 617,714 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,968 | 1,709 |
その他 | 9,331 | 12,253 |
無形固定資産合計 | 11,299 | 13,962 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 128,913 | 157,273 |
長期貸付金 | 1,103 | 1,598 |
退職給付に係る資産 | 983 | 29 |
繰延税金資産 | 26,483 | 27,642 |
その他 | 36,140 | 46,137 |
貸倒引当金 | -1,910 | -1,876 |
投資その他の資産合計 | 191,713 | 230,804 |
固定資産計 | 775,813 | 862,481 |
資産の部合計 | 1,521,757 | 1,801,918 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 309,194 | 332,092 |
電子記録債務 | 9,003 | 21,072 |
短期借入金 | 51,178 | 81,597 |
リース債務 | 3,626 | 3,311 |
未払法人税等 | 25,883 | 21,499 |
未払費用 | 41,623 | 47,003 |
賞与引当金 | 16,344 | 17,473 |
製品保証引当金 | 6,314 | 8,779 |
預り金 | 2,594 | 3,433 |
その他 | 44,646 | 48,830 |
流動負債計 | 510,409 | 585,093 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 77,333 | 136,341 |
リース債務 | 5,847 | 6,522 |
繰延税金負債 | 3,852 | 2,746 |
再評価に係る繰延税金負債 | 49,057 | 44,535 |
退職給付に係る負債 | 97,437 | 101,963 |
長期預り金 | 1,382 | 1,422 |
その他 | 7,483 | 8,839 |
固定負債計 | 242,394 | 302,373 |
負債の部合計 | 752,803 | 887,467 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 40,644 | 40,644 |
資本剰余金 | 50,554 | 41,786 |
利益剰余金 | 463,492 | 547,465 |
自己株式 | -677 | -20,716 |
株主資本合計 | 554,014 | 609,181 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,095 | 23,644 |
繰延ヘッジ損益 | -101 | -25 |
土地再評価差額金 | 77,625 | 82,147 |
為替換算調整勘定 | 7,750 | 52,569 |
退職給付に係る調整累計額 | -18,003 | -12,972 |
その他の包括利益累計額合計 | 79,365 | 145,362 |
少数株主持分 | 135,573 | 159,907 |
純資産の部合計 | 768,953 | 914,451 |
負債・純資産合計 | 1,521,757 | 1,801,918 |
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 50,724 | 91,717 |
売掛金 | 160,217 | 156,049 |
製品 | 28,264 | 31,885 |
仕掛品 | 7,239 | 8,944 |
原材料及び貯蔵品 | 18,404 | 20,973 |
前渡金 | 3,256 | 3,801 |
前払費用 | 1,956 | 2,484 |
繰延税金資産 | 12,975 | 11,927 |
短期貸付金 | 2,701 | 3,030 |
未収入金 | 6,233 | 7,705 |
その他 | 3,351 | 1,656 |
流動資産計 | 295,324 | 340,175 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 51,927 | 56,084 |
構築物 | 6,753 | 6,842 |
機械及び装置 | 45,524 | 49,228 |
車両及び運搬具(純額) | 458 | 570 |
工具器具・備品(純額) | 4,067 | 4,915 |
土地 | 197,796 | 197,639 |
リース資産 | 1,534 | 1,654 |
建設仮勘定 | 12,518 | 15,868 |
有形固定資産合計 | 320,580 | 332,802 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 3,331 | 4,645 |
その他 | 45 | 69 |
無形固定資産合計 | 3,377 | 4,714 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 56,313 | 73,286 |
関係会社株式 | 123,369 | 126,201 |
出資金 | 75 | 86 |
関係会社出資金 | 35,244 | 43,986 |
長期貸付金 | 4,154 | 4,106 |
長期前払費用 | 184 | 366 |
繰延税金資産 | 5,376 | 8,670 |
その他 | 8,972 | 6,976 |
貸倒引当金 | -3,796 | -3,801 |
投資損失引当金 | -767 | -767 |
投資その他の資産合計 | 229,128 | 259,111 |
固定資産計 | 553,086 | 596,628 |
資産の部合計 | 848,411 | 936,803 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 8,924 | 7,119 |
電子記録債務 | 10,746 | 15,889 |
買掛金 | 164,521 | 179,014 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,586 | 24,070 |
リース債務 | 881 | 1,081 |
未払金 | 11,489 | 10,906 |
未払費用 | 41,270 | 50,139 |
未払法人税等 | 9,563 | 5,975 |
前受金 | 237 | 171 |
預り金 | 11,350 | 13,348 |
前受収益 | 305 | 304 |
製品保証引当金 | 6,314 | 8,779 |
賞与引当金 | 8,744 | 9,254 |
設備関係支払手形 | 6 | 29 |
その他 | 80 | - |
流動負債計 | 294,021 | 326,082 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 17,996 | 38,601 |
リース債務 | 737 | 471 |
退職給付引当金 | 46,314 | 56,995 |
資産除去債務 | 774 | 573 |
再評価に係る繰延税金負債 | 48,132 | 43,567 |
預り保証金 | 377 | 413 |
その他 | 1,377 | 1,378 |
固定負債計 | 115,712 | 142,001 |
負債の部合計 | 409,734 | 468,083 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 40,644 | 40,644 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 49,855 | 49,855 |
資本剰余金合計 | 49,855 | 49,855 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 260,459 | 294,924 |
利益剰余金合計 | 260,459 | 294,924 |
自己株式 | -640 | -20,681 |
株主資本合計 | 350,319 | 364,743 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 11,430 | 22,559 |
繰延ヘッジ損益 | -101 | -25 |
土地再評価差額金 | 77,028 | 81,443 |
その他の包括利益累計額合計 | 88,357 | 103,976 |
純資産の部合計 | 438,677 | 468,720 |
負債・純資産合計 | 848,411 | 936,803 |