市光工業(7244)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 85,121 | 88,698 |
| 売上原価 | 71,800 | 75,511 |
| 売上総利益 | 13,321 | 13,186 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,558 | 12,847 |
| 全事業営業利益 | 763 | 339 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 86 | 60 |
| 受取配当金 | 103 | 164 |
| 固定資産賃貸料 | 346 | 352 |
| 為替差益 | 688 | - |
| 持分法による投資利益 | 126 | 619 |
| 保険返戻金 | 126 | 183 |
| その他 | 544 | 222 |
| 営業外収益計 | 2,022 | 1,603 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 383 | 327 |
| 支払手数料 | 126 | 49 |
| 固定資産賃貸費用 | 97 | 99 |
| 為替差損 | - | 76 |
| 支払補償費 | - | 155 |
| その他 | 123 | 71 |
| 営業外費用計 | 731 | 779 |
| 当期経常利益 | 2,054 | 1,162 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 9 | 470 |
| 投資有価証券売却益 | 144 | 41 |
| 事業譲渡益 | - | 300 |
| 関係会社出資金売却益 | 1,607 | - |
| その他 | 2 | - |
| 特別利益計 | 1,764 | 812 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 236 | 127 |
| 退職特別加算金 | - | 51 |
| 損害賠償金 | - | 193 |
| 減損損失 | - | 23 |
| 子会社清算損 | 26 | - |
| 特別調査費用 | 160 | - |
| 課徴金 | 1,250 | - |
| その他 | 2 | - |
| 特別損失計 | 1,675 | 395 |
| 税引前当年度純利益 | 2,143 | 1,579 |
| 法人税 | 602 | 825 |
| 法人税等調整額 | 12 | -77 |
| 法人税等合計 | 614 | 748 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 1,529 | 831 |
| 少数株主持分利益 | 128 | 117 |
| 当年度純利益 | 1,400 | 714 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 65,715 | 69,626 |
| 売上原価 | 57,129 | 59,387 |
| 売上総利益 | 8,585 | 10,239 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,607 | 8,945 |
| 全事業営業利益 | 978 | 1,294 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 56 | 73 |
| 受取配当金 | 197 | 250 |
| 固定資産賃貸料 | 486 | 491 |
| 為替差益 | 249 | 23 |
| その他 | 585 | 633 |
| 営業外収益計 | 1,576 | 1,472 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 303 | 309 |
| 支払手数料 | 126 | 49 |
| 固定資産賃貸費用 | 213 | 188 |
| 貸倒引当金繰入額 | 161 | - |
| 支払補償費 | - | 155 |
| その他 | 51 | 34 |
| 営業外費用計 | 857 | 736 |
| 当期経常利益 | 1,698 | 2,029 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 2 | 210 |
| 投資有価証券売却益 | 144 | - |
| 関係会社出資金売却益 | 1,374 | - |
| 子会社清算益 | 279 | - |
| 特別利益計 | 1,801 | 210 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 97 | 112 |
| 関係会社株式評価損 | - | 2,530 |
| 損害賠償金 | - | 193 |
| 退職特別加算金 | - | 51 |
| 減損損失 | - | 23 |
| 子会社清算損 | 165 | - |
| 課徴金 | 1,250 | - |
| 特別調査費用 | 160 | - |
| 特別損失計 | 1,673 | 2,910 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,825 | -670 |
| 法人税 | 202 | 460 |
| 法人税等調整額 | - | |
| 法人税等合計 | 202 | 460 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 1,623 | -1,130 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 310 | 1,069 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 2,241 | 2,385 |
| 退職給付費用 | 412 | 379 |
| 運賃 | 1,883 | 2,080 |
| 製品保証引当金繰入額 | 766 | 646 |
| 支払手数料 | - | 1,477 |
| 貸倒引当金繰入額 | -23 | 153 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,537 | 5,450 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,173 | 1,262 |
| 退職給付費用 | 278 | 344 |
| 運賃 | 1,302 | 1,611 |
| 減価償却費 | 217 | 259 |
| 製品保証引当金繰入額 | 766 | 646 |
| 支払手数料 | 1,015 | 1,601 |