有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/02 15:03
【資料】
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【項目】
87項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金341百万円330百万円
未払事業税3031
役員株式給付引当金等112116
合併受入資産評価差額2828
少額減価償却資産償却超過額2422
たな卸資産評価損174158
貸倒引当金等02
投資有価証券評価損597587
固定資産減損損失8783
その他8580
繰延税金資産小計1,4821,443
評価性引当額△789△830
繰延税金資産合計693612
(繰延税金負債)
前払年金資産△15△99
その他有価証券評価差額金△205△0
合併受入資産評価差額△519△519
繰延税金負債合計△740△618
繰延税金負債の純額(△)△47△6

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.2%30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.83.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.6△0.3
海外子会社配当金等永久に益金に算入されない項目△10.7△17.3
海外源泉税6.8△2.3
評価性引当額△7.95.9
住民税均等割額0.71.5
試験研究費控除△3.11.1
その他△1.7△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率18.622.5