有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 16:35
【資料】
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【項目】
131項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金330百万円331百万円
未払事業税3127
役員株式給付引当金等116123
合併受入資産評価差額2828
少額減価償却資産償却超過額2216
たな卸資産評価損158121
貸倒引当金等25
投資有価証券評価損587585
固定資産減損損失8338
その他80133
繰延税金資産小計1,4431,413
評価性引当額△830△749
繰延税金資産合計612663
(繰延税金負債)
前払年金資産△99△104
その他有価証券評価差額金△0△327
合併受入資産評価差額△519△519
繰延税金負債合計△618△951
繰延税金負債の純額(△)△6△288

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.2%30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.92.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3△0.3
海外子会社配当金等永久に益金に算入されない項目△17.3△14.3
海外源泉税△2.34.4
評価性引当額5.9△2.6
住民税均等割額1.50.9
試験研究費控除1.1△3.0
その他△0.3△1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率22.516.3