有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,507 | 16,186 |
受取手形及び売掛金 | 43,210 | 42,484 |
商品及び製品 | 19,646 | 23,867 |
仕掛品 | 4,286 | 1,539 |
原材料及び貯蔵品 | 6,695 | 10,595 |
繰延税金資産 | 6,107 | 6,299 |
その他 | 5,821 | 8,189 |
貸倒引当金 | -1,328 | -1,499 |
流動資産計 | 100,946 | 107,663 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,755 | 4,904 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,226 | 2,120 |
土地 | 1,888 | 2,530 |
建設仮勘定 | 458 | 227 |
その他(純額) | 2,831 | 3,481 |
有形固定資産合計 | 12,159 | 13,265 |
無形固定資産 | | |
のれん | 8,555 | 17,501 |
ソフトウエア | 8,024 | 10,083 |
その他 | 4,500 | 11,051 |
無形固定資産合計 | 21,081 | 38,636 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,820 | 2,721 |
長期貸付金 | 824 | 178 |
退職給付に係る資産 | 554 | - |
繰延税金資産 | 2,306 | 2,813 |
その他 | 1,567 | 1,335 |
貸倒引当金 | -79 | -71 |
投資その他の資産合計 | 8,994 | 6,976 |
固定資産計 | 42,235 | 58,879 |
資産の部合計 | 143,181 | 166,542 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,034 | 11,066 |
短期借入金 | 30,105 | 23,754 |
リース債務 | 156 | 759 |
未払費用 | 7,876 | 6,264 |
未払法人税等 | 2,518 | 1,204 |
繰延税金負債 | 26 | 568 |
製品保証引当金 | 832 | 894 |
その他 | 4,242 | 5,116 |
流動負債計 | 57,794 | 49,628 |
固定負債 | | |
社債 | - | 20,000 |
長期借入金 | 13,908 | 20,387 |
リース債務 | 185 | 5,540 |
繰延税金負債 | 20 | 2,311 |
役員退職慰労引当金 | 48 | 47 |
退職給付に係る負債 | 5,481 | 6,805 |
その他 | 1,130 | 676 |
固定負債計 | 20,775 | 55,770 |
負債の部合計 | 78,570 | 105,399 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,638 | 16,638 |
資本剰余金 | 20,950 | 20,950 |
利益剰余金 | 25,030 | 27,066 |
自己株式 | -60 | -2,088 |
株主資本合計 | 62,558 | 62,566 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 763 | 294 |
繰延ヘッジ損益 | -163 | 12 |
為替換算調整勘定 | 1,341 | -2,251 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,040 | -2,310 |
その他の包括利益累計額合計 | 901 | -4,255 |
非支配株主持分 | 1,150 | 2,832 |
純資産の部合計 | 64,610 | 61,143 |
負債・純資産合計 | 143,181 | 166,542 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,786 | 2,765 |
受取手形 | 1,045 | 988 |
売掛金 | 18,995 | 14,125 |
製品 | 3,204 | 8,187 |
仕掛品 | 1,576 | 849 |
原材料及び貯蔵品 | 1,819 | 2,685 |
前渡金 | 25 | 28 |
前払費用 | 159 | 185 |
繰延税金資産 | 3,305 | 3,256 |
短期貸付金 | 2,454 | 4,812 |
未収入金 | 3,074 | 2,700 |
その他 | 314 | 331 |
貸倒引当金 | -5 | -2 |
流動資産計 | 38,755 | 40,914 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,406 | 2,438 |
構築物(純額) | 19 | 22 |
機械及び装置(純額) | 392 | 390 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 533 | 1,127 |
土地 | 236 | 236 |
リース資産(純額) | 133 | 94 |
建設仮勘定 | 161 | 9 |
有形固定資産合計 | 3,882 | 4,320 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 182 | 151 |
借地権 | 57 | 57 |
ソフトウエア | 7,245 | 6,920 |
その他 | 0 | 395 |
無形固定資産合計 | 7,485 | 7,524 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,265 | 1,364 |
関係会社株式 | 54,467 | 73,404 |
関係会社出資金 | 907 | 907 |
長期貸付金 | 2 | 7 |
長期前払費用 | 1,757 | 1,697 |
繰延税金資産 | 785 | 886 |
その他 | 222 | 224 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 60,400 | 78,484 |
固定資産計 | 71,769 | 90,329 |
資産の部合計 | 110,525 | 131,244 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 243 | 293 |
買掛金 | 8,934 | 7,257 |
短期借入金 | 26,394 | 20,412 |
リース債務 | 132 | 662 |
未払金 | 605 | 204 |
未払費用 | 3,413 | 3,166 |
未払法人税等 | 579 | 537 |
前受金 | 48 | 10 |
預り金 | 46 | 47 |
製品保証引当金 | 537 | 560 |
その他 | 119 | 152 |
流動負債計 | 41,055 | 33,307 |
固定負債 | | |
社債 | - | 20,000 |
長期借入金 | 10,715 | 15,259 |
リース債務 | 157 | 5,532 |
退職給付引当金 | 2,813 | 2,879 |
その他 | 16 | 7 |
固定負債計 | 13,703 | 43,678 |
負債の部合計 | 54,758 | 76,985 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,638 | 16,638 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 19,127 | 19,127 |
その他資本剰余金 | 1,924 | 1,924 |
資本剰余金合計 | 21,051 | 21,051 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 571 | 571 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 14,082 | 14,082 |
繰越利益剰余金 | 2,918 | 3,867 |
利益剰余金合計 | 17,572 | 18,521 |
自己株式 | -60 | -2,088 |
株主資本合計 | 55,201 | 54,122 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 565 | 136 |
その他の包括利益累計額合計 | 565 | 136 |
純資産の部合計 | 55,766 | 54,259 |
負債・純資産合計 | 110,525 | 131,244 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -44,272 | -43,464 |