有価証券報告書-第124期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,186 | 15,570 |
受取手形及び売掛金 | 42,484 | 41,201 |
商品及び製品 | 23,867 | 19,988 |
仕掛品 | 1,539 | 1,930 |
原材料及び貯蔵品 | 10,595 | 10,429 |
繰延税金資産 | 6,299 | 5,399 |
その他 | 8,189 | 6,251 |
貸倒引当金 | -1,499 | -1,680 |
流動資産計 | 107,663 | 99,089 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,904 | 5,434 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,120 | 2,111 |
土地 | 2,530 | 2,631 |
建設仮勘定 | 227 | 1,441 |
その他(純額) | 3,481 | 3,509 |
有形固定資産合計 | 13,265 | 15,129 |
無形固定資産 | | |
のれん | 17,501 | 14,553 |
ソフトウエア | 10,083 | 7,630 |
その他 | 11,051 | 13,850 |
無形固定資産合計 | 38,636 | 36,035 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,721 | 3,371 |
長期貸付金 | 178 | 305 |
繰延税金資産 | 2,813 | 3,028 |
その他 | 1,335 | 1,428 |
貸倒引当金 | -71 | -107 |
投資その他の資産合計 | 6,976 | 8,025 |
固定資産計 | 58,879 | 59,190 |
資産の部合計 | 166,542 | 158,280 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,066 | 10,353 |
短期借入金 | 23,754 | 16,296 |
リース債務 | 759 | 687 |
未払費用 | 6,264 | 6,403 |
未払法人税等 | 1,204 | 991 |
繰延税金負債 | 568 | 624 |
製品保証引当金 | 894 | 920 |
その他 | 5,116 | 5,876 |
流動負債計 | 49,628 | 42,153 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | 20,000 |
長期借入金 | 20,387 | 16,725 |
リース債務 | 5,540 | 4,901 |
繰延税金負債 | 2,311 | 2,807 |
役員退職慰労引当金 | 47 | 43 |
退職給付に係る負債 | 6,805 | 6,743 |
その他 | 676 | 1,591 |
固定負債計 | 55,770 | 52,813 |
負債の部合計 | 105,399 | 94,966 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,638 | 16,638 |
資本剰余金 | 20,950 | 20,950 |
利益剰余金 | 27,066 | 29,344 |
自己株式 | -2,088 | -2,089 |
株主資本合計 | 62,566 | 64,844 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 294 | 740 |
繰延ヘッジ損益 | 12 | 40 |
為替換算調整勘定 | -2,251 | -3,849 |
退職給付に係る調整累計額 | -2,310 | -2,059 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,255 | -5,127 |
非支配株主持分 | 2,832 | 3,596 |
純資産の部合計 | 61,143 | 63,313 |
負債・純資産合計 | 166,542 | 158,280 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,765 | 2,139 |
受取手形 | 988 | 1,294 |
売掛金 | 14,125 | 14,854 |
製品 | 8,187 | 5,013 |
仕掛品 | 849 | 877 |
原材料及び貯蔵品 | 2,685 | 2,030 |
前渡金 | 28 | 25 |
前払費用 | 185 | 213 |
繰延税金資産 | 3,256 | 2,835 |
短期貸付金 | 4,812 | 4,553 |
未収入金 | 2,700 | 1,716 |
その他 | 331 | 357 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
流動資産計 | 40,914 | 35,911 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,438 | 2,377 |
構築物(純額) | 22 | 21 |
機械及び装置(純額) | 390 | 371 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,127 | 1,143 |
土地 | 236 | 236 |
リース資産(純額) | 94 | 91 |
建設仮勘定 | 9 | 33 |
有形固定資産合計 | 4,320 | 4,275 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 151 | 121 |
借地権 | 57 | 57 |
ソフトウエア | 6,920 | 6,491 |
その他 | 395 | 328 |
無形固定資産合計 | 7,524 | 6,999 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,364 | 2,089 |
関係会社株式 | 73,404 | 74,299 |
関係会社出資金 | 907 | 907 |
長期貸付金 | 7 | 3 |
長期前払費用 | 1,697 | 1,267 |
繰延税金資産 | 886 | 1,219 |
その他 | 224 | 236 |
貸倒引当金 | -7 | -7 |
投資その他の資産合計 | 78,484 | 80,017 |
固定資産計 | 90,329 | 91,292 |
資産の部合計 | 131,244 | 127,203 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 293 | 222 |
買掛金 | 7,257 | 6,336 |
短期借入金 | 20,412 | 22,509 |
リース債務 | 662 | 624 |
未払金 | 204 | 193 |
未払費用 | 3,166 | 2,819 |
未払法人税等 | 537 | 80 |
前受金 | 10 | 18 |
預り金 | 47 | 48 |
製品保証引当金 | 560 | 594 |
その他 | 152 | 127 |
流動負債計 | 33,307 | 33,576 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | 20,000 |
長期借入金 | 15,259 | 11,509 |
リース債務 | 5,532 | 4,898 |
退職給付引当金 | 2,879 | 2,918 |
その他 | 7 | 5 |
固定負債計 | 43,678 | 39,332 |
負債の部合計 | 76,985 | 72,909 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 16,638 | 16,638 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 19,127 | 19,127 |
その他資本剰余金 | 1,924 | 1,924 |
資本剰余金合計 | 21,051 | 21,051 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 571 | 571 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 14,082 | 14,082 |
繰越利益剰余金 | 3,867 | 3,479 |
利益剰余金合計 | 18,521 | 18,133 |
自己株式 | -2,088 | -2,089 |
株主資本合計 | 54,122 | 53,733 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 136 | 559 |
その他の包括利益累計額合計 | 136 | 559 |
純資産の部合計 | 54,259 | 54,293 |
負債・純資産合計 | 131,244 | 127,203 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -43,464 | -42,670 |