MUTOH HD(7999)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,796 | 9,441 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,020 | 3,857 |
| 商品及び製品 | 2,816 | 2,840 |
| 仕掛品 | 150 | 92 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,736 | 876 |
| 繰延税金資産 | 208 | 155 |
| その他 | 1,058 | 960 |
| 貸倒引当金 | -97 | -91 |
| 流動資産計 | 18,689 | 18,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,214 | 11,244 |
| 減価償却累計額 | -8,413 | -8,417 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,801 | 2,827 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,314 | 1,411 |
| 減価償却累計額 | -1,256 | -1,359 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 57 | 52 |
| 工具 | 1,879 | 1,652 |
| 減価償却累計額 | -1,589 | -1,435 |
| 工具 | 289 | 216 |
| 土地 | 5,418 | 5,332 |
| リース資産 | 52 | 55 |
| 減価償却累計額 | -41 | -49 |
| リース資産(純額) | 11 | 6 |
| 建設仮勘定 | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | 8,578 | 8,436 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 272 | 298 |
| 無形固定資産合計 | 272 | 298 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,205 | 2,697 |
| 差入保証金 | 60 | 52 |
| 繰延税金資産 | 705 | 277 |
| その他 | 27 | 14 |
| 貸倒引当金 | -24 | -12 |
| 投資その他の資産合計 | 2,973 | 3,029 |
| 固定資産計 | 11,824 | 11,764 |
| 資産の部合計 | 30,514 | 29,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,817 | 2,843 |
| 未払金 | 359 | 419 |
| 未払法人税等 | 140 | 232 |
| 賞与引当金 | 127 | 148 |
| 製品保証引当金 | 374 | 263 |
| その他 | 1,029 | 1,003 |
| 流動負債計 | 4,850 | 4,910 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 71 | 71 |
| 退職給付に係る負債 | 1,750 | 1,566 |
| 役員退職慰労引当金 | 57 | 55 |
| その他 | 301 | 275 |
| 固定負債計 | 2,180 | 1,968 |
| 負債の部合計 | 7,030 | 6,878 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,199 | 10,199 |
| 資本剰余金 | 4,182 | 4,182 |
| 利益剰余金 | 12,558 | 12,062 |
| 自己株式 | -2,348 | -2,439 |
| 株主資本合計 | 24,591 | 24,004 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 227 | 143 |
| 為替換算調整勘定 | -1,865 | -1,781 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -289 | -177 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,928 | -1,815 |
| 非支配株主持分 | 820 | 830 |
| 純資産の部合計 | 23,484 | 23,019 |
| 負債・純資産合計 | 30,514 | 29,898 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,795 | 3,450 |
| 売掛金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 22 | 12 |
| 未収入金 | 96 | 153 |
| 関係会社短期貸付金 | 120 | 4 |
| その他 | 146 | 48 |
| 貸倒引当金 | - | -5 |
| 流動資産計 | 3,180 | 3,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,282 | 1,358 |
| 工具器具・備品(純額) | 28 | 22 |
| 土地 | 1,445 | 1,782 |
| その他 | 4 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 2,760 | 3,169 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 22 | 67 |
| ソフトウエア仮勘定 | 45 | 42 |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 77 | 119 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 438 | 673 |
| 関係会社株式 | 8,318 | 8,083 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,980 | 1,919 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 9 | 10 |
| その他 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金 | -14 | -19 |
| 投資その他の資産合計 | 10,739 | 10,673 |
| 固定資産計 | 13,577 | 13,963 |
| 資産の部合計 | 16,758 | 17,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5 | 4 |
| 未払金 | 73 | 159 |
| 未払法人税等 | 5 | 62 |
| 前受金 | 31 | 33 |
| 預り金 | 1 | 2 |
| その他 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 117 | 263 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 20 | 13 |
| 退職給付引当金 | 5 | 8 |
| 役員退職慰労引当金 | 19 | 21 |
| 受入保証金 | 68 | 92 |
| 資産除去債務 | 21 | 22 |
| その他 | 0 | - |
| 固定負債計 | 136 | 157 |
| 負債の部合計 | 254 | 421 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,199 | 10,199 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,549 | 2,549 |
| その他資本剰余金 | 1,632 | 1,632 |
| 資本剰余金合計 | 4,182 | 4,182 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,358 | 5,179 |
| 利益剰余金合計 | 4,358 | 5,179 |
| 自己株式 | -2,348 | -2,438 |
| 株主資本合計 | 16,392 | 17,122 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 111 | 84 |
| その他の包括利益累計額合計 | 111 | 84 |
| 純資産の部合計 | 16,503 | 17,206 |
| 負債・純資産合計 | 16,758 | 17,628 |