有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 9:58
【資料】
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【項目】
115項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金137,593千円163,941千円
土地再評価差額金(損)162,921162,921
関係会社株式評価損125,706125,706
退職給付に係る負債101,72659,349
減損損失37,53736,490
投資有価証券評価損56,09433,109
未払事業税30,55929,731
たな卸資産評価損40,92129,194
役員退職慰労引当金26,53925,615
未払社会保険料20,71724,172
一括償却資産10,55212,280
その他51,84358,098
繰延税金資産小計802,714千円760,610千円
評価性引当額△442,061△384,237
繰延税金資産合計360,653千円376,372千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△101,489千円△171,346千円
土地再評価差額金(益)△97,024△97,024
圧縮積立金(益)△55,604△54,772
外国子会社の留保利益△23,210△50,944
その他△5,970△3,574
繰延税金負債合計△283,299千円△377,663千円
繰延税金資産純額又は繰延税金負債純額(△)77,353千円△1,290千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
評価性引当額の増減△0.0△2.5
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.70.3
受取配当金等永久に益金に
算入されない項目
△0.1△0.1
住民税均等割等1.00.8
試験研究費の総額に係る税額控除△2.4△1.5
持分法による投資利益△0.7△0.9
復興特区の税額控除△3.1△2.3
税率変更による減額修正-△0.1
その他0.2△1.4
税効果会計適用後の法人税等の
負担率
26.6%23.2%

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