タツモ(6266)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,626,723 | 12,258,306 |
| 売上原価 | 8,049,767 | 9,073,886 |
| 売上総利益 | 576,956 | 3,184,419 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 122,141 | 165,549 |
| 役員報酬 | 86,633 | 97,100 |
| 給料及び手当 | 650,342 | 619,914 |
| 賞与 | 22,385 | 121,682 |
| 法定福利費 | 111,771 | 129,021 |
| 退職給付費用 | 71,273 | 69,398 |
| 研究開発費 | 200,337 | 219,536 |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,202 | - |
| その他 | 838,296 | 749,059 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,114,384 | 2,171,263 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -1,537,427 | 1,013,156 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 658 | 1,175 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 20,257 | - |
| 補助金収入 | 10 | 18,274 |
| 保険解約返戻金 | 31,450 | - |
| 為替差益 | 41,780 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 14,051 |
| その他 | 20,464 | 10,853 |
| 営業外収益計 | 114,621 | 44,353 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46,232 | 42,858 |
| 為替差損 | - | 14,880 |
| 株式交付費 | - | 41,227 |
| その他 | 15,253 | 8,625 |
| 営業外費用計 | 61,485 | 107,591 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,484,292 | 949,918 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 2,378 |
| 投資有価証券売却益 | 76,512 | - |
| 持分変動利益 | - | 8,512 |
| 特別利益計 | 76,512 | 10,890 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 417,712 | 27,467 |
| 固定資産除却損 | 45,669 | - |
| 特別退職金 | 65,984 | 23,914 |
| 投資有価証券売却損 | 430 | - |
| 特別損失計 | 529,796 | 51,382 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,937,576 | 909,426 |
| 法人税 | 17,666 | 74,859 |
| 法人税等調整額 | -11,705 | -184,403 |
| 法人税等合計 | 5,960 | -109,544 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益又は少数株主持分損益調整前四半期純損失(△) | -1,943,537 | 1,018,970 |
| 少数株主持分損失(△) | - | -2,546 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -1,943,537 | 1,021,517 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,917,029 | 9,357,940 |
| 売上原価 | 6,951,781 | 7,426,725 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | -34,752 | 1,931,214 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,123,651 | 1,198,907 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -1,158,403 | 732,307 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10,506 | 10,853 |
| 受取配当金 | 44,173 | 5,728 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | - | 49,000 |
| 為替差益 | 37,915 | 505 |
| 受取賃貸料 | 32,180 | 34,576 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 116,184 |
| その他 | 7,135 | 24,549 |
| 営業外収益計 | 131,911 | 241,396 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28,060 | 27,587 |
| 賃貸費用 | 22,656 | 20,002 |
| 株式交付費 | - | 41,227 |
| その他 | 7,827 | 3,845 |
| 営業外費用計 | 58,544 | 92,662 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,085,037 | 881,042 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 2,163 |
| 投資有価証券売却益 | 76,512 | - |
| 特別利益計 | 76,512 | 2,163 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式等評価損 | 34,703 | - |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 49,000 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 814,333 | - |
| 固定資産除却損 | 45,669 | - |
| 特別退職金 | 65,984 | - |
| 子会社整理損 | 42,696 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 107,823 |
| 投資有価証券売却損 | 430 | - |
| 特別損失計 | 1,052,817 | 107,823 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,061,341 | 775,382 |
| 法人税 | 4,710 | 23,629 |
| 法人税等調整額 | 761 | -190,014 |
| 法人税等合計 | 5,472 | -166,384 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -2,066,813 | 941,767 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 884,527 | -563,489 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 200,337 | 219,536 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 62,274 | 101,085 |
| 役員報酬 | 68,486 | 77,490 |
| 給料及び手当 | 254,459 | 236,515 |
| 賞与 | 11,670 | 78,876 |
| 法定福利費 | 52,856 | 63,319 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 7,204 |
| 退職給付費用 | 50,305 | 50,256 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,354 | 10,638 |
| 旅費及び交通費 | 73,131 | 69,273 |
| 支払報酬 | 116,157 | 88,413 |
| 研究開発費 | 123,454 | 164,229 |
| 減価償却費 | 93,480 | 54,564 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,219 | - |