7997 くろがね工作所

7997
2026/09/29
時価
21億円
PER 予
21.24倍
2010年以降
赤字-44.31倍
(2010-2025年)
PBR
0.4倍
2010年以降
0.16-2倍
(2010-2025年)
配当 予
3.49%
ROE 予
1.9%
ROA 予
1.09%
資料
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くろがね工作所(7997)の損益計算書

【提出】
2011年2月25日 14:16
【資料】
有価証券報告書-第91期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2008年12月1日
至 2009年11月30日
自 2009年12月1日
至 2010年11月30日
売上高10,663,7729,950,358
売上原価9,104,7477,868,355
売上総利益1,559,0252,082,003
販売費
及び一般管理費
販売費155,343133,978
荷造及び発送費409,157308,330
給料及び手当909,451844,182
退職給付費用105,66642,749
法定福利及び厚生費140,707126,299
倉庫料132,22639,079
減価償却費47,10542,009
賃借料223,535145,946
その他391,342305,750
販売費及び一般管理費合計2,514,5361,988,325
営業利益又は営業損失(△)-955,51093,677
営業外収益
受取利息1,183454
受取配当金14,82115,447
仕入割引17,71614,436
保険解約返戻金-4,912
雑収入11,8935,718
営業外収益合計45,61540,968
営業外費用
支払利息90,28677,316
持分法による投資損失14,8696,329
手形売却損-18,734
雑支出49,78212,025
営業外費用合計154,937114,406
経常利益又は経常損失(△)-1,064,83220,240
特別利益
固定資産売却益2,334994
投資有価証券売却益10,6571,701
貸倒引当金戻入額18,24659,999
事業整理損失引当金戻入額6,397-
役員退職慰労引当金戻入額20,692-
退職給付引当金戻入額-76,195
株式割当益-30,069
事業譲渡益-7,000
特別利益合計58,328175,961
特別損失
たな卸資産評価損17,944-
固定資産売却損1321,140
固定資産除却損63,2892,706
投資有価証券評価損74,47714,295
過年度預り保証金利息-3,697
製品自主回収関連損失282-
事業構造改善費用108,15137,514
減損損失882,213-
過年度決算監査等費用26,600-
積立保険解約損31,266-
その他9,596-
特別損失合計1,213,95459,353
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-2,220,458136,847
法人税22,16121,237
法人税等調整額-78,853-
法人税等合計-56,69221,237
少数株主損失(△)-49,692-4,001
当期純利益又は当期純損失(△)-2,114,074119,610

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2008年12月1日
至 2009年11月30日
自 2009年12月1日
至 2010年11月30日
売上高
製品売上高9,796,1719,206,011
不動産賃貸収入342,485256,080
売上高合計10,138,6579,462,091
売上原価
製品期首たな卸高931,397654,366
当期製品製造原価2,988,2113,122,008
当期製品仕入高5,456,0854,283,003
不動産賃貸費用78,44364,013
合計9,454,1388,123,391
製品期末たな卸高654,366542,755
他勘定振替高17,944-
売上原価合計8,781,8277,580,636
売上総利益1,356,8291,881,455
販売費
及び一般管理費
販売手数料18,48619,093
荷造及び発送費425,538363,360
広告宣伝費42,01739,575
役員報酬30,15928,205
給料及び手当730,386707,912
退職給付費用98,70737,623
法定福利及び厚生費119,240110,121
旅費及び交通費120,445109,867
事務用品費及び通信費47,08329,449
倉庫料151,98051,524
租税公課34,83034,741
減価償却費44,93037,787
賃借料195,280125,547
貸倒損失20,292204
その他100,51197,307
販売費及び一般管理費合計2,179,8921,792,321
営業利益又は営業損失(△)-823,06289,134
営業外収益
受取利息24648
受取配当金14,31115,198
仕入割引15,15212,095
雑収入9,5315,946
営業外収益合計39,24233,288
営業外費用
支払利息63,64854,481
手形売却損16,56818,734
貸倒引当金繰入額25,899-
雑支出4,2438,718
営業外費用合計110,35981,934
経常利益又は経常損失(△)-894,17940,489
特別利益
前期損益修正益5,946-
固定資産売却益2,33444
貸倒引当金戻入額18,38760,122
役員退職慰労引当金戻入額20,692-
投資有価証券売却益10,6571,701
退職給付引当金戻入額-76,195
株式割当益-30,069
特別利益合計58,018168,134
特別損失
たな卸資産評価損17,944-
固定資産売却損78-
固定資産除却損57,0131,287
投資有価証券評価損74,47714,295
製品自主回収関連損失282-
積立保険解約損29,783-
事業構造改善費用108,15129,042
減損損失882,213-
過年度預り保証金利息-3,697
過年度決算監査等費用26,600-
その他9,596-
特別損失合計1,206,14048,323
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-2,042,301160,300
法人税21,06920,235
法人税等調整額-111,979-
法人税等合計-90,90920,235
当期純利益又は当期純損失(△)-1,951,392140,065

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