有価証券報告書-第142期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 49,963 | 61.4 | 50,211 | 60.3 | |||
| Ⅱ 労務費 | 11,281 | 13.8 | 12,105 | 14.5 | |||
| Ⅲ 製造経費 | ※1 | 20,249 | 24.8 | 20,982 | 25.2 | ||
| 当期総製造費用 | 81,494 | 100.0 | 83,298 | 100.0 | |||
| 期首仕掛品たな卸高 | 1,378 | 2,029 | |||||
| 合計 | 82,873 | 85,328 | |||||
| 期末仕掛品たな卸高 | 2,029 | 2,019 | |||||
| 他勘定への振替高 | ※2 | 874 | 678 | ||||
| 当期製品製造原価 | 79,969 | 82,630 | |||||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 減価償却費 | 1,861 | 1,671 |
| 外注加工費 | 15,442 | 16,056 |
※2 他勘定への振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 当事業年度(百万円) |
| 固定資産への振替 | 529 | 269 |
| 販売費及び一般管理費への振替 | 16 | 10 |
| その他 | 328 | 398 |
| 計 | 874 | 678 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、標準原価計算に基づく組別総合原価計算を実施しており、原価差額は期末において調整しております。