7991 マミヤ・オーピー

7991
2024/03/27
時価
165億円
PER 予
5.13倍
2010年以降
赤字-54.62倍
(2010-2023年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.38-2.1倍
(2010-2023年)
配当 予
4.44%
ROE 予
17.08%
ROA 予
8.58%
資料
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有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月29日 16:45
【資料】
有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高14,973,42612,574,483
売上原価9,989,3028,448,016
売上総利益4,984,1234,126,467
販売費及び一般管理費4,112,1133,939,532
全事業営業利益872,010186,934
営業外収益
受取利息9,2059,023
受取配当金9,4318,861
持分法による投資利益144,134119,105
固定資産賃貸料20,3462,396
その他37,15945,245
営業外収益計220,278184,632
営業外費用
支払利息110,05297,690
固定資産賃貸費用14,541
貸倒引当金繰入額51,177
為替差損27,78695,541
その他42,67243,554
営業外費用計195,058237,964
当期経常利益897,230133,602
特別利益
固定資産売却益1,372558,677
投資有価証券売却益84,162
特別利益計85,535558,677
特別損失
固定資産除売却損443161
事務所移転費用21,764
減損損失52,105
投資有価証券評価損6,621100,004
投資有価証券売却損34,39026,660
特別損失計115,326126,826
税引前当年度純利益867,439565,453
法人税279,597192,875
法人税等調整額75,31120,174
法人税等合計354,908213,049
四半期純利益512,530352,403
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)-3,559184
親会社株主に帰属する四半期純利益516,089352,219

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高8,048,1415,079,008
売上原価
商品期首たな卸高629,353591,716
当期商品仕入高5,868,6571,552,158
合計6,498,0112,143,875
商品他勘定振替高2,624
商品期末たな卸高591,716771,878
商品売上原価5,903,6691,371,997
製品期首たな卸高235,142
当期製品製造原価35,0302,291,304
合計35,0302,526,447
製品他勘定振替高14,010
製品期末たな卸高256,321
製品売上原価35,0302,256,114
賃貸原価34,65120,283
売上原価5,973,3523,648,395
売上総利益2,074,7891,430,612
販売費及び一般管理費934,5331,443,669
全事業営業利益又は全事業営業損失(△)1,140,256-13,057
営業外収益
受取利息26,65923,852
受取配当金50,23033,560
固定資産賃貸料14,581120
為替差益2,426
その他27,53032,234
営業外収益計121,42789,768
営業外費用
支払利息79,17166,553
社債利息3,5815,699
為替差損12,895
固定資産賃貸費用14,541
その他15,30229,804
営業外費用計112,597114,952
経常利益又は経常損失(△)1,149,086-38,241
特別利益
固定資産売却益787,525
抱合せ株式消滅差益403,905
投資有価証券売却益84,162
特別利益計84,1621,191,430
特別損失
固定資産除売却損317112
投資有価証券評価損6,621100,004
特別損失計6,939100,116
税引前当年度純利益1,226,3091,053,073
法人税331,92181,010
法人税等調整額23,77340,006
法人税等合計355,694121,017
四半期純利益870,615932,055

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額180,006196,630
主要な販売費
及び一般管理費
役員報酬208,708175,293
従業員給料及び手当1,237,0481,381,710
賞与引当金繰入額141,16940,409
退職給付費用47,41043,034
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費691,065575,806

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
役員報酬79,02873,875
従業員給料及び手当361,759588,694
賞与引当金繰入額32,54050,045
退職給付費用12,57623,134
減価償却費97,80767,654