有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月28日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 12,574,483 | 13,878,884 |
売上原価 | 8,448,016 | 9,310,537 |
売上総利益 | 4,126,467 | 4,568,346 |
販売費及び一般管理費 | 3,939,532 | 3,799,294 |
全事業営業利益 | 186,934 | 769,052 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,023 | 14,324 |
受取配当金 | 8,861 | 8,330 |
持分法による投資利益 | 119,105 | 58,435 |
固定資産賃貸料 | 2,396 | 2,238 |
その他 | 45,245 | 72,687 |
営業外収益計 | 184,632 | 156,017 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 97,690 | 85,960 |
貸倒引当金繰入額 | 1,177 | 1,049 |
為替差損 | 95,541 | 26,951 |
出資金運用損 | - | 17,788 |
その他 | 43,554 | 42,463 |
営業外費用計 | 237,964 | 174,214 |
当期経常利益 | 133,602 | 750,855 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 558,677 | 33,376 |
特許権売却益 | - | 100,000 |
受取保険金 | - | 54,680 |
特別利益計 | 558,677 | 188,057 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 161 | 4,809 |
関係会社株式評価損 | - | 12,761 |
投資有価証券評価損 | 100,004 | 99,626 |
投資有価証券売却損 | 26,660 | - |
災害による損失 | - | 53,416 |
その他 | - | 1,195 |
特別損失計 | 126,826 | 171,809 |
税引前当年度純利益 | 565,453 | 767,102 |
法人税 | 192,875 | 342,086 |
法人税等調整額 | 20,174 | 465 |
法人税等合計 | 213,049 | 342,551 |
四半期純利益 | 352,403 | 424,551 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 184 | 479 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 352,219 | 424,071 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 5,079,008 | 6,444,097 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 591,716 | 771,878 |
当期商品仕入高 | 1,552,158 | 1,289,739 |
合計 | 2,143,875 | 2,061,617 |
商品期末たな卸高 | 771,878 | 857,858 |
商品売上原価 | 1,371,997 | 1,203,759 |
製品期首たな卸高 | 235,142 | 256,321 |
当期製品製造原価 | 2,291,304 | 3,498,103 |
合計 | 2,526,447 | 3,754,424 |
製品他勘定振替高 | 14,010 | 139,794 |
製品期末たな卸高 | 256,321 | 295,212 |
製品売上原価 | 2,256,114 | 3,319,417 |
賃貸原価 | 20,283 | - |
売上原価 | 3,648,395 | 4,523,176 |
売上総利益 | 1,430,612 | 1,920,921 |
販売費及び一般管理費 | 1,443,669 | 1,296,371 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -13,057 | 624,549 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 23,852 | 28,565 |
受取配当金 | 33,560 | 528,504 |
固定資産賃貸料 | 120 | 87 |
為替差益 | - | 10,151 |
その他 | 32,234 | 63,664 |
営業外収益計 | 89,768 | 630,972 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 66,553 | 56,714 |
社債利息 | 5,699 | 6,657 |
為替差損 | 12,895 | 7,787 |
出資金運用損 | - | 17,788 |
その他 | 29,804 | 17,257 |
営業外費用計 | 114,952 | 106,205 |
経常利益又は経常損失(△) | -38,241 | 1,149,316 |
特別利益 | ||
特許権売却益 | - | 100,000 |
子会社株式売却益 | - | 100,887 |
受取保険金 | - | 54,680 |
固定資産売却益 | 787,525 | - |
抱合せ株式消滅差益 | 403,905 | - |
特別利益計 | 1,191,430 | 255,568 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 112 | 324 |
投資有価証券評価損 | 100,004 | 99,626 |
災害による損失 | - | 53,416 |
特別損失計 | 100,116 | 153,367 |
税引前当年度純利益 | 1,053,073 | 1,251,517 |
法人税 | 81,010 | 222,858 |
法人税等調整額 | 40,006 | 832 |
法人税等合計 | 121,017 | 223,691 |
四半期純利益 | 932,055 | 1,027,826 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 196,630 | 201,894 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 175,293 | 183,515 |
従業員給料及び手当 | 1,309,428 | 1,191,542 |
賞与引当金繰入額 | 112,692 | 97,221 |
退職給付費用 | 43,034 | 39,337 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 575,806 | 526,409 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 73,875 | 72,150 |
従業員給料及び手当 | 588,694 | 513,247 |
賞与引当金繰入額 | 50,045 | 43,684 |
退職給付費用 | 23,134 | 21,821 |
減価償却費 | 67,654 | 79,224 |