有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 58,269 | 78,181 |
受取手形及び売掛金 | 48,806 | 65,530 |
商品及び製品 | 2,251 | 2,609 |
仕掛品 | 1,978 | 3,325 |
原材料及び貯蔵品 | 18,256 | 19,681 |
未収還付法人税等 | 186 | 65 |
繰延税金資産 | 2,388 | 2,703 |
その他 | 4,470 | 5,338 |
貸倒引当金 | -21 | -40 |
流動資産計 | 136,587 | 177,394 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 18,317 | 23,940 |
機械装置及び運搬具(純額) | 12,430 | 14,272 |
工具 | 4,830 | 6,661 |
土地 | 9,682 | 10,249 |
リース資産(純額) | 580 | 758 |
建設仮勘定 | 3,027 | 6,371 |
有形固定資産合計 | 48,869 | 62,253 |
無形固定資産 | 1,259 | 1,546 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 15,371 | 16,673 |
関係会社出資金 | 2,636 | 3,082 |
長期貸付金 | 691 | 399 |
退職給付に係る資産 | - | 267 |
繰延税金資産 | 1,165 | 1,569 |
その他 | 1,457 | 1,455 |
貸倒引当金 | -337 | -6 |
投資その他の資産合計 | 20,984 | 23,441 |
固定資産計 | 71,113 | 87,240 |
資産の部合計 | 207,700 | 264,635 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 40,330 | 56,932 |
短期借入金 | 2,049 | 1,869 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,572 | 167 |
リース債務 | 419 | 416 |
未払法人税等 | 1,716 | 3,049 |
賞与引当金 | 2,366 | 3,053 |
役員賞与引当金 | 110 | 151 |
繰延税金負債 | 151 | 36 |
その他 | 12,471 | 19,095 |
流動負債計 | 62,188 | 84,772 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 210 | 69 |
リース債務 | 247 | 404 |
繰延税金負債 | 5,099 | 4,714 |
役員退職慰労引当金 | 58 | 60 |
退職給付引当金 | 562 | - |
退職給付に係る負債 | - | 2,663 |
その他 | 1,810 | 1,235 |
固定負債計 | 7,988 | 9,148 |
負債の部合計 | 70,176 | 93,920 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,700 | 4,700 |
資本剰余金 | 5,163 | 5,163 |
利益剰余金 | 113,122 | 133,858 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 122,982 | 143,718 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,191 | 8,533 |
為替換算調整勘定 | -8,181 | 290 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -937 |
その他の包括利益累計額合計 | 9 | 7,886 |
少数株主持分 | 14,531 | 19,110 |
純資産の部合計 | 137,523 | 170,714 |
負債・純資産合計 | 207,700 | 264,635 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,076 | 17,838 |
受取手形 | 432 | 369 |
売掛金 | 15,492 | 18,825 |
商品及び製品 | 244 | 217 |
仕掛品 | 2,865 | 5,291 |
原材料及び貯蔵品 | 797 | 1,691 |
前渡金 | 475 | 860 |
前払費用 | 210 | 157 |
繰延税金資産 | 892 | 1,032 |
未収入金 | 1,687 | 2,615 |
その他 | 1,169 | 1,153 |
貸倒引当金 | -1 | -2 |
流動資産計 | 39,340 | 50,049 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 6,966 | 7,745 |
構築物(純額) | 441 | 446 |
機械及び装置(純額) | 2,413 | 2,472 |
車両運搬具 | 90 | 149 |
工具器具・備品(純額) | 1,074 | 1,412 |
土地 | 6,665 | 6,517 |
リース資産 | 203 | 194 |
建設仮勘定 | 349 | 526 |
有形固定資産合計 | 18,204 | 19,465 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 640 | 735 |
その他 | 169 | 87 |
無形固定資産合計 | 809 | 822 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,259 | 1,470 |
関係会社株式 | 26,238 | 27,378 |
関係会社出資金 | 4,241 | 4,241 |
従業員に対する長期貸付金 | 207 | 225 |
関係会社長期貸付金 | 300 | 300 |
長期前払費用 | 15 | 9 |
前払年金費用 | - | 782 |
保険積立金 | 137 | 91 |
その他 | 84 | 83 |
貸倒引当金 | -306 | -306 |
投資その他の資産合計 | 32,177 | 34,276 |
固定資産計 | 51,191 | 54,563 |
資産の部合計 | 90,532 | 104,613 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 225 | 616 |
買掛金 | 7,285 | 12,823 |
リース債務 | 171 | 147 |
未払金 | 2,035 | 2,515 |
未払費用 | 939 | 1,358 |
未払法人税等 | 305 | 394 |
前受金 | - | 283 |
預り金 | 91 | 91 |
前受収益 | 1 | 23 |
賞与引当金 | 1,663 | 1,721 |
役員賞与引当金 | 107 | 149 |
設備関係支払手形 | 607 | 207 |
その他 | 18 | 108 |
流動負債計 | 13,452 | 20,442 |
固定負債 | | |
リース債務 | 42 | 56 |
繰延税金負債 | 3,703 | 3,687 |
退職給付引当金 | 12 | 1,148 |
未払役員退職金 | 496 | 496 |
資産除去債務 | 253 | 107 |
固定負債計 | 4,509 | 5,496 |
負債の部合計 | 17,962 | 25,938 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,700 | 4,700 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,121 | 5,121 |
資本剰余金合計 | 5,121 | 5,121 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 763 | 763 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 31,450 | 32,950 |
繰越利益剰余金 | 22,366 | 26,651 |
利益剰余金合計 | 54,580 | 60,365 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 64,399 | 70,183 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8,170 | 8,491 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,170 | 8,491 |
純資産の部合計 | 72,569 | 78,674 |
負債・純資産合計 | 90,532 | 104,613 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -93,050 | -104,388 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 28 | 27 |