有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,123 | 7,316 |
受取手形及び売掛金 | 9,361 | 10,062 |
商品及び製品 | 1,165 | 1,436 |
仕掛品 | 112 | 156 |
原材料及び貯蔵品 | 652 | 897 |
繰延税金資産 | 342 | 284 |
その他 | 217 | 252 |
貸倒引当金 | -171 | -200 |
流動資産計 | 17,802 | 20,205 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,459 | 2,264 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,028 | 1,010 |
土地 | 3,405 | 3,426 |
建設仮勘定 | 5 | 118 |
その他(純額) | 139 | 128 |
有形固定資産合計 | 7,038 | 6,948 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 259 | 580 |
ソフトウエア仮勘定 | 377 | 116 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 638 | 698 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,190 | 1,384 |
長期貸付金 | 74 | 70 |
繰延税金資産 | 11 | 794 |
その他 | 932 | 1,092 |
貸倒引当金 | -30 | -30 |
投資その他の資産合計 | 2,179 | 3,311 |
固定資産計 | 9,856 | 10,958 |
資産の部合計 | 27,658 | 31,164 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,890 | 2,081 |
短期借入金 | 525 | 640 |
未払法人税等 | 188 | 257 |
賞与引当金 | 550 | 634 |
役員賞与引当金 | 24 | 30 |
その他 | 1,840 | 2,084 |
流動負債計 | 5,020 | 5,728 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,035 | 1,540 |
繰延税金負債 | 139 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 384 | 384 |
退職給付引当金 | 2,567 | - |
退職給付に係る負債 | - | 2,913 |
その他 | 283 | 280 |
固定負債計 | 4,410 | 5,118 |
負債の部合計 | 9,430 | 10,846 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,121 | 7,121 |
資本剰余金 | 7,412 | 7,412 |
利益剰余金 | 4,458 | 5,802 |
自己株式 | -947 | -948 |
株主資本合計 | 18,044 | 19,388 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 157 | 282 |
土地再評価差額金 | 277 | 277 |
為替換算調整勘定 | -250 | 521 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -150 |
その他の包括利益累計額合計 | 183 | 930 |
純資産の部合計 | 18,228 | 20,318 |
負債・純資産合計 | 27,658 | 31,164 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 3,657 | 3,636 |
受取手形 | 2,476 | 2,938 |
売掛金 | 6,367 | 6,542 |
商品及び製品 | 635 | 700 |
仕掛品 | 96 | 120 |
原材料及び貯蔵品 | 579 | 816 |
前渡金 | 132 | 134 |
前払費用 | 46 | 63 |
繰延税金資産 | 294 | 228 |
未収入金 | 78 | 88 |
その他の流動資産 | 2 | 9 |
貸倒引当金(貸方) | -53 | -57 |
流動資産計 | 14,314 | 15,222 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 2,043 | 1,936 |
構築物(純額) | 56 | 59 |
機械及び装置(純額) | 630 | 691 |
車両運搬具 | 4 | 4 |
工具器具・備品(純額) | 105 | 99 |
土地 | 3,207 | 3,228 |
リース賃借資産(純額) | - | 120 |
建設仮勘定 | 0 | 15 |
その他の有形固定資産(純額) | 14 | 4 |
有形固定資産合計 | 6,063 | 6,160 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 266 | 578 |
ソフトウエア仮勘定 | 377 | 116 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 643 | 695 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 1,187 | 1,381 |
関係会社株式 | 4,195 | 4,562 |
出資金 | 20 | 20 |
従業員長期貸付金 | 74 | 70 |
長期前払費用 | 24 | 28 |
繰延税金資産 | - | 699 |
敷金及び保証金 | 371 | 371 |
保険積立金 | 239 | 359 |
その他の投資等 | 129 | 130 |
貸倒引当金(貸方) | -30 | -30 |
投資その他の資産合計 | 6,214 | 7,593 |
固定資産計 | 12,921 | 14,450 |
資産の部合計 | 27,236 | 29,672 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,675 | 1,670 |
1年以内返済予定長期借入金 | 525 | 640 |
リース債務 | - | 34 |
未払金 | 436 | 490 |
未払費用 | 620 | 569 |
未払法人税等 | 151 | 146 |
前受金 | 58 | 95 |
預り金 | 91 | 48 |
賞与引当金 | 476 | 555 |
役員賞与引当金 | 19 | 24 |
流動負債計 | 4,054 | 4,273 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,035 | 1,540 |
長期未払金 | 209 | 209 |
繰延税金負債 | 139 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 384 | 384 |
退職給付引当金 | 2,534 | 2,643 |
その他の固定負債 | 73 | 70 |
固定負債計 | 4,376 | 4,848 |
負債の部合計 | 8,431 | 9,121 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,121 | 7,121 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,412 | 7,412 |
資本剰余金合計 | 7,412 | 7,412 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 498 | 498 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 120 | 120 |
特別償却準備金 | - | 77 |
固定資産圧縮積立金 | 104 | 96 |
別途積立金 | 2,800 | 3,600 |
繰越利益剰余金 | 1,261 | 2,013 |
利益剰余金合計 | 4,784 | 6,405 |
自己株式 | -947 | -948 |
株主資本合計 | 18,370 | 19,991 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 157 | 282 |
土地再評価差額金 | 277 | 277 |
その他の包括利益累計額合計 | 434 | 559 |
純資産の部合計 | 18,804 | 20,551 |
負債・純資産合計 | 27,236 | 29,672 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -13,961 | -14,486 |