有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,018 | 6,123 |
受取手形及び売掛金 | 9,787 | 9,361 |
商品及び製品 | 1,048 | 1,165 |
仕掛品 | 128 | 112 |
原材料及び貯蔵品 | 442 | 652 |
繰延税金資産 | 97 | 342 |
その他 | 295 | 217 |
貸倒引当金 | -152 | -171 |
流動資産合計 | 17,666 | 17,802 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,513 | 2,459 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,158 | 1,028 |
土地 | 3,405 | 3,405 |
建設仮勘定 | 0 | 5 |
その他(純額) | 157 | 139 |
有形固定資産合計 | 7,234 | 7,038 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 298 | 259 |
ソフトウエア仮勘定 | 188 | 377 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 487 | 638 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 914 | 1,190 |
長期貸付金 | 96 | 74 |
繰延税金資産 | 10 | 11 |
その他 | 853 | 932 |
貸倒引当金 | -139 | -30 |
投資その他の資産合計 | 1,736 | 2,179 |
固定資産合計 | 9,458 | 9,856 |
資産合計 | 27,124 | 27,658 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,245 | 1,890 |
短期借入金 | 600 | 525 |
未払法人税等 | 138 | 188 |
賞与引当金 | 519 | 550 |
役員賞与引当金 | 27 | 24 |
その他 | 1,828 | 1,840 |
流動負債合計 | 5,359 | 5,020 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,560 | 1,035 |
繰延税金負債 | 81 | 139 |
再評価に係る繰延税金負債 | 384 | 384 |
退職給付引当金 | 2,558 | 2,567 |
その他 | 285 | 283 |
固定負債合計 | 4,870 | 4,410 |
負債合計 | 10,229 | 9,430 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,121 | 7,121 |
資本剰余金 | 7,412 | 7,412 |
利益剰余金 | 3,519 | 4,458 |
自己株式 | -947 | -947 |
株主資本合計 | 17,106 | 18,044 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 41 | 157 |
土地再評価差額金 | 277 | 277 |
為替換算調整勘定 | -529 | -250 |
その他の包括利益累計額合計 | -211 | 183 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 16,895 | 18,228 |
負債純資産合計 | 27,124 | 27,658 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,756 | 3,657 |
受取手形 | 2,767 | 2,476 |
売掛金 | 6,671 | 6,367 |
商品及び製品 | 556 | 635 |
仕掛品 | 105 | 96 |
原材料及び貯蔵品 | 401 | 579 |
前渡金 | 112 | 132 |
前払費用 | 70 | 46 |
繰延税金資産 | 57 | 294 |
未収入金 | 74 | 78 |
その他 | 38 | 2 |
貸倒引当金 | -57 | -53 |
流動資産合計 | 14,555 | 14,314 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,686 | 6,770 |
減価償却累計額 | -4,601 | -4,726 |
建物(純額) | 2,084 | 2,043 |
構築物 | 454 | 454 |
減価償却累計額 | -389 | -397 |
構築物(純額) | 65 | 56 |
機械及び装置 | 6,108 | 5,878 |
減価償却累計額 | -5,343 | -5,247 |
機械及び装置(純額) | 764 | 630 |
車両運搬具 | 77 | 81 |
減価償却累計額 | -75 | -77 |
車両運搬具(純額) | 1 | 4 |
工具 | 1,748 | 1,749 |
減価償却累計額 | -1,629 | -1,644 |
工具 | 118 | 105 |
土地 | 3,207 | 3,207 |
建設仮勘定 | 0 | 0 |
その他 | 29 | 44 |
減価償却累計額 | -10 | -29 |
その他(純額) | 19 | 14 |
有形固定資産合計 | 6,260 | 6,063 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 319 | 266 |
ソフトウエア仮勘定 | 188 | 377 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 508 | 643 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 912 | 1,187 |
関係会社株式 | 4,195 | 4,195 |
出資金 | 20 | 20 |
長期貸付金 | 20 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 76 | 74 |
長期前払費用 | 28 | 24 |
敷金及び保証金 | 276 | 371 |
保険積立金 | 225 | 239 |
その他 | 243 | 129 |
貸倒引当金 | -139 | -30 |
投資その他の資産合計 | 5,859 | 6,214 |
固定資産合計 | 12,628 | 12,921 |
資産合計 | 27,184 | 27,236 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,948 | 1,675 |
1年内返済予定の長期借入金 | 600 | 525 |
未払金 | 459 | 436 |
未払費用 | 601 | 620 |
未払法人税等 | 77 | 151 |
前受金 | 75 | 58 |
預り金 | 82 | 91 |
賞与引当金 | 458 | 476 |
役員賞与引当金 | 20 | 19 |
その他 | 99 | - |
流動負債合計 | 4,422 | 4,054 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,560 | 1,035 |
長期未払金 | 210 | 209 |
繰延税金負債 | 81 | 139 |
再評価に係る繰延税金負債 | 384 | 384 |
退職給付引当金 | 2,528 | 2,534 |
その他 | 74 | 73 |
固定負債合計 | 4,839 | 4,376 |
負債合計 | 9,262 | 8,431 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,121 | 7,121 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,412 | 7,412 |
資本剰余金合計 | 7,412 | 7,412 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 498 | 498 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 120 | 120 |
固定資産圧縮積立金 | 112 | 104 |
別途積立金 | 2,500 | 2,800 |
繰越利益剰余金 | 786 | 1,261 |
利益剰余金合計 | 4,017 | 4,784 |
自己株式 | -947 | -947 |
株主資本合計 | 17,603 | 18,370 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 41 | 157 |
土地再評価差額金 | 277 | 277 |
その他の包括利益累計額合計 | 318 | 434 |
純資産合計 | 17,921 | 18,804 |
負債純資産合計 | 27,184 | 27,236 |