有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,846 | 7,047 |
受取手形及び売掛金 | 10,527 | 9,816 |
商品及び製品 | 1,377 | 1,260 |
仕掛品 | 85 | 93 |
原材料及び貯蔵品 | 869 | 767 |
繰延税金資産 | 366 | 445 |
その他 | 610 | 539 |
貸倒引当金 | -22 | -14 |
流動資産計 | 19,661 | 19,954 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,625 | 4,180 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,262 | 2,613 |
土地 | 3,426 | 3,426 |
建設仮勘定 | 898 | 15 |
その他(純額) | 247 | 146 |
有形固定資産合計 | 10,461 | 10,381 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 748 | 355 |
ソフトウエア仮勘定 | 80 | 29 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 829 | 386 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,305 | 1,176 |
長期貸付金 | 41 | 35 |
繰延税金資産 | 904 | 871 |
その他 | 1,035 | 1,151 |
貸倒引当金 | -33 | -33 |
投資その他の資産合計 | 3,252 | 3,201 |
固定資産計 | 14,543 | 13,969 |
資産の部合計 | 34,205 | 33,923 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,430 | 2,034 |
短期借入金 | 720 | 961 |
未払法人税等 | 709 | 178 |
賞与引当金 | 803 | 821 |
役員賞与引当金 | 34 | 24 |
その他 | 2,520 | 2,276 |
流動負債計 | 7,218 | 6,297 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,214 | 1,733 |
再評価に係る繰延税金負債 | 331 | 331 |
退職給付に係る負債 | 3,380 | 3,401 |
その他 | 254 | 267 |
固定負債計 | 5,180 | 5,734 |
負債の部合計 | 12,399 | 12,032 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,121 | 7,121 |
資本剰余金 | 7,412 | 7,607 |
利益剰余金 | 7,914 | 8,033 |
自己株式 | -948 | -1,142 |
株主資本合計 | 21,500 | 21,619 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 127 | 189 |
土地再評価差額金 | 330 | 330 |
為替換算調整勘定 | 220 | -9 |
退職給付に係る調整累計額 | -371 | -237 |
その他の包括利益累計額合計 | 305 | 272 |
純資産の部合計 | 21,806 | 21,891 |
負債・純資産合計 | 34,205 | 33,923 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,877 | 4,936 |
受取手形 | 3,222 | 3,125 |
売掛金 | 7,126 | 6,516 |
商品及び製品 | 920 | 832 |
仕掛品 | 72 | 85 |
原材料及び貯蔵品 | 782 | 601 |
前渡金 | 209 | 201 |
前払費用 | 66 | 69 |
繰延税金資産 | 306 | 380 |
未収入金 | 67 | 165 |
その他 | 3 | 32 |
貸倒引当金 | -15 | -10 |
流動資産計 | 16,641 | 16,936 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,689 | 2,187 |
構築物 | 55 | 112 |
機械及び装置 | 673 | 1,346 |
車両運搬具 | 4 | 5 |
工具 | 128 | 110 |
土地 | 3,228 | 3,228 |
リース資産 | 93 | 82 |
建設仮勘定 | 892 | 9 |
有形固定資産合計 | 6,766 | 7,082 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 707 | 353 |
ソフトウエア仮勘定 | 80 | 7 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 788 | 361 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,302 | 1,173 |
関係会社株式 | 3,920 | 3,827 |
出資金 | 20 | 20 |
従業員に対する長期貸付金 | 41 | 35 |
関係会社長期貸付金 | - | 1,000 |
長期前払費用 | 18 | 11 |
繰延税金資産 | 799 | 747 |
敷金及び保証金 | 340 | 347 |
保険積立金 | 398 | 364 |
その他 | 131 | 132 |
貸倒引当金 | -33 | -33 |
投資その他の資産合計 | 6,939 | 7,629 |
固定資産計 | 14,494 | 15,073 |
資産の部合計 | 31,135 | 32,010 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,898 | 2,208 |
1年内返済予定の長期借入金 | 340 | 340 |
未払金 | 629 | 507 |
未払費用 | 598 | 621 |
未払法人税等 | 658 | 119 |
前受金 | 202 | 157 |
預り金 | 41 | 44 |
賞与引当金 | 705 | 714 |
役員賞与引当金 | 30 | 20 |
流動負債計 | 5,104 | 4,732 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 680 | 1,340 |
長期未払金 | 203 | 203 |
再評価に係る繰延税金負債 | 331 | 331 |
退職給付引当金 | 2,795 | 2,998 |
その他 | 48 | 63 |
固定負債計 | 4,058 | 4,937 |
負債の部合計 | 9,163 | 9,670 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,121 | 7,121 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,412 | 7,412 |
その他資本剰余金 | - | 194 |
資本剰余金合計 | 7,412 | 7,607 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 498 | 498 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 120 | 120 |
特別償却準備金 | 65 | 57 |
固定資産圧縮積立金 | 84 | 75 |
別途積立金 | 5,500 | 6,500 |
繰越利益剰余金 | 1,661 | 984 |
利益剰余金合計 | 7,929 | 8,234 |
自己株式 | -948 | -1,142 |
株主資本合計 | 21,515 | 21,820 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 127 | 189 |
土地再評価差額金 | 330 | 330 |
その他の包括利益累計額合計 | 457 | 519 |
純資産の部合計 | 21,972 | 22,340 |
負債・純資産合計 | 31,135 | 32,010 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -14,169 | -14,227 |