有価証券報告書-第8期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月25日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,061 | 3,837 |
受取手形及び売掛金 | 14,298 | 12,950 |
有価証券 | 200 | - |
商品及び製品 | 5,411 | 5,903 |
仕掛品 | 309 | 313 |
原材料及び貯蔵品 | 2,378 | 2,162 |
繰延税金資産 | 1,368 | 1,518 |
その他 | 950 | 706 |
貸倒引当金 | -627 | -349 |
流動資産合計 | 30,350 | 27,042 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,666 | 7,670 |
減価償却累計額 | -5,020 | -5,198 |
建物及び構築物(純額) | 2,645 | 2,471 |
機械装置及び運搬具 | 10,178 | 10,371 |
減価償却累計額 | -8,479 | -8,708 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,698 | 1,662 |
工具 | 5,039 | 4,953 |
減価償却累計額 | -4,327 | -4,276 |
工具 | 711 | 676 |
土地 | 3,164 | 3,142 |
リース資産 | 151 | 574 |
減価償却累計額 | -14 | -66 |
リース資産(純額) | 137 | 507 |
建設仮勘定 | 74 | 124 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,431 | 8,586 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7,524 | 6,896 |
商標権 | 3,479 | 2,915 |
その他 | 1,167 | 1,018 |
無形固定資産合計 | 12,171 | 10,830 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 532 | 898 |
長期貸付金 | 2,995 | 2,942 |
繰延税金資産 | 855 | 1,117 |
長期預金 | 100 | - |
その他 | 2,483 | 2,259 |
貸倒引当金 | -418 | -525 |
投資その他の資産合計 | 6,547 | 6,693 |
固定資産合計 | 27,150 | 26,109 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 57,501 | 53,152 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,069 | 5,363 |
短期借入金 | 5,450 | 1,268 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 1,600 |
未払金 | 2,561 | 3,353 |
リース債務 | 24 | 62 |
未払法人税等 | 1,244 | 706 |
賞与引当金 | 243 | 258 |
売上値引引当金 | 292 | 252 |
繰延税金負債 | 1 | - |
その他 | 1,691 | 1,949 |
流動負債合計 | 18,580 | 14,814 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,600 | - |
リース債務 | 145 | 502 |
繰延税金負債 | 6 | 8 |
退職給付引当金 | 1,846 | 1,694 |
役員退職慰労引当金 | 184 | 177 |
負ののれん | 47 | 38 |
その他 | 1,406 | 899 |
固定負債合計 | 5,236 | 3,320 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 23,816 | 18,134 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,207 | 9,207 |
資本剰余金 | 9,207 | 9,207 |
利益剰余金 | 14,077 | 15,773 |
自己株式 | -216 | -216 |
株主資本合計 | 32,276 | 33,971 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6 | -5 |
繰延ヘッジ損益 | 141 | -78 |
為替換算調整勘定 | -237 | -390 |
評価・換算差額等合計 | -103 | -474 |
少数株主持分 | 1,512 | 1,519 |
純資産合計 | 33,685 | 35,017 |
負債純資産合計 | 57,501 | 53,152 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,616 | 1,252 |
受取手形 | 86 | 73 |
売掛金 | 16,120 | 14,775 |
商品及び製品 | 2,707 | 2,987 |
仕掛品 | 119 | 149 |
原材料及び貯蔵品 | 1,106 | 881 |
前払費用 | 46 | 23 |
繰延税金資産 | 797 | 1,049 |
短期貸付金 | 1,001 | 539 |
未収入金 | 2,875 | 2,259 |
その他 | 280 | 25 |
貸倒引当金 | -118 | -103 |
流動資産合計 | 28,639 | 23,912 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,360 | 3,342 |
減価償却累計額 | -2,383 | -2,452 |
建物(純額) | 977 | 889 |
構築物 | 1,349 | 1,352 |
減価償却累計額 | -961 | -991 |
構築物(純額) | 388 | 360 |
機械及び装置 | 8,139 | 8,206 |
減価償却累計額 | -7,239 | -7,348 |
機械及び装置(純額) | 899 | 857 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 116 | 121 |
減価償却累計額 | -95 | -103 |
車両運搬具(純額) | 20 | 17 |
工具 | 3,915 | 3,855 |
減価償却累計額 | -3,594 | -3,474 |
工具 | 320 | 380 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
リース資産 | 131 | 524 |
減価償却累計額 | -10 | -52 |
リース資産(純額) | 120 | 471 |
建設仮勘定 | 5 | 42 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,149 | 4,438 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 508 | 771 |
商標権 | 3,433 | 4,650 |
意匠権 | 138 | 83 |
ソフトウエア | 304 | 404 |
リース資産 | 4 | 18 |
その他 | 16 | 6 |
無形固定資産合計 | 4,405 | 5,934 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 94 | 98 |
関係会社株式 | 14,850 | 15,214 |
関係会社長期貸付金 | 3,959 | 3,847 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
長期前払費用 | 202 | 149 |
繰延税金資産 | 235 | 395 |
差入保証金 | 617 | 602 |
前払年金費用 | 507 | 375 |
関係会社株式評価引当金 | -634 | -634 |
貸倒引当金 | -970 | -990 |
投資その他の資産合計 | 18,864 | 19,058 |
固定資産合計 | 27,419 | 29,432 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 56,058 | 53,344 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 678 | 485 |
買掛金 | 6,415 | 6,104 |
短期借入金 | 783 | 59 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 1,600 |
リース債務 | 15 | 47 |
未払金 | 1,891 | 2,993 |
未払費用 | 299 | 377 |
未払法人税等 | 1,120 | 571 |
預り金 | 8,127 | 6,761 |
賞与引当金 | 97 | 109 |
売上値引引当金 | 132 | 107 |
その他 | 2 | 136 |
流動負債合計 | 21,561 | 19,352 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,600 | - |
リース債務 | 115 | 466 |
長期未払金 | 461 | - |
退職給付引当金 | 334 | 361 |
その他 | 7 | 7 |
固定負債合計 | 2,519 | 835 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 24,080 | 20,187 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,207 | 9,207 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,207 | 9,207 |
資本剰余金合計 | 9,207 | 9,207 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,500 | 6,500 |
繰越利益剰余金 | 7,143 | 8,539 |
利益剰余金合計 | 13,643 | 15,039 |
自己株式 | -216 | -216 |
株主資本合計 | 31,841 | 33,237 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4 | -2 |
繰延ヘッジ損益 | 141 | -78 |
評価・換算差額等合計 | 136 | -80 |
純資産合計 | 31,978 | 33,157 |
負債純資産合計 | 56,058 | 53,344 |