有価証券報告書-第7期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月25日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,953 | 6,061 |
受取手形及び売掛金 | 12,638 | 14,298 |
有価証券 | 1,000 | 200 |
たな卸資産 | 10,289 | - |
商品及び製品 | - | 5,411 |
仕掛品 | - | 309 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,378 |
繰延税金資産 | 1,485 | 1,368 |
その他 | 736 | 950 |
貸倒引当金 | -576 | -627 |
流動資産合計 | 31,527 | 30,350 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,603 | 7,666 |
減価償却累計額 | -4,781 | -5,020 |
建物及び構築物(純額) | 2,822 | 2,645 |
機械装置及び運搬具 | 10,209 | 10,178 |
減価償却累計額 | -8,299 | -8,479 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,909 | 1,698 |
工具 | 4,768 | 5,039 |
減価償却累計額 | -3,884 | -4,327 |
工具 | 883 | 711 |
土地 | 3,204 | 3,164 |
リース資産 | - | 151 |
減価償却累計額 | - | -14 |
リース資産(純額) | - | 137 |
建設仮勘定 | 97 | 74 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 8,917 | 8,431 |
無形固定資産 | | |
のれん | 8,267 | 7,524 |
商標権 | 4,120 | 3,479 |
その他 | 1,338 | 1,167 |
無形固定資産合計 | 13,726 | 12,171 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 783 | 532 |
長期貸付金 | 3,011 | 2,995 |
繰延税金資産 | 896 | 855 |
長期預金 | 100 | 100 |
その他 | 2,817 | 2,483 |
貸倒引当金 | -518 | -418 |
投資その他の資産合計 | 7,090 | 6,547 |
固定資産合計 | 29,733 | 27,150 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 61,260 | 57,501 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,410 | 5,069 |
短期借入金 | 5,594 | 5,450 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
未払金 | 3,029 | 2,561 |
リース債務 | - | 24 |
未払法人税等 | 2,079 | 1,244 |
賞与引当金 | 235 | 243 |
売上値引引当金 | 297 | 292 |
繰延税金負債 | - | 1 |
その他 | 1,873 | 1,691 |
流動負債合計 | 20,521 | 18,580 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,600 | 1,600 |
リース債務 | - | 145 |
繰延税金負債 | 4 | 6 |
退職給付引当金 | 1,825 | 1,846 |
役員退職慰労引当金 | 166 | 184 |
負ののれん | - | 47 |
その他 | 1,357 | 1,406 |
固定負債合計 | 6,954 | 5,236 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 27,475 | 23,816 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,207 | 9,207 |
資本剰余金 | 9,207 | 9,207 |
利益剰余金 | 14,275 | 14,077 |
自己株式 | - | -216 |
株主資本合計 | 32,690 | 32,276 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 18 | -6 |
繰延ヘッジ損益 | -220 | 141 |
為替換算調整勘定 | -262 | -237 |
評価・換算差額等合計 | -464 | -103 |
少数株主持分 | 1,559 | 1,512 |
純資産合計 | 33,785 | 33,685 |
負債純資産合計 | 61,260 | 57,501 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,068 | 3,616 |
受取手形 | 101 | 86 |
売掛金 | 14,586 | 16,120 |
有価証券 | 1,000 | - |
製品 | 4,134 | - |
商品及び製品 | - | 2,707 |
原材料 | 778 | - |
仕掛品 | 115 | 119 |
貯蔵品 | 340 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,106 |
前払費用 | 33 | 46 |
繰延税金資産 | 909 | 797 |
短期貸付金 | 877 | 1,001 |
未収入金 | 3,323 | 2,875 |
その他 | 31 | 280 |
貸倒引当金 | -37 | -118 |
流動資産合計 | 28,265 | 28,639 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,363 | 3,360 |
減価償却累計額 | -2,283 | -2,383 |
建物(純額) | 1,080 | 977 |
構築物 | 1,349 | 1,349 |
減価償却累計額 | -929 | -961 |
構築物(純額) | 419 | 388 |
機械及び装置 | 8,255 | 8,139 |
減価償却累計額 | -7,176 | -7,239 |
機械及び装置(純額) | 1,078 | 899 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 116 | 116 |
減価償却累計額 | -87 | -95 |
車両運搬具(純額) | 28 | 20 |
工具 | 3,787 | 3,915 |
減価償却累計額 | -3,286 | -3,594 |
工具 | 500 | 320 |
土地 | 1,418 | 1,418 |
リース資産 | - | 131 |
減価償却累計額 | - | -10 |
リース資産(純額) | - | 120 |
建設仮勘定 | 14 | 5 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,540 | 4,149 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 657 | 508 |
商標権 | 4,064 | 3,433 |
意匠権 | 195 | 138 |
ソフトウエア | 242 | 304 |
リース資産 | - | 4 |
その他 | 34 | 16 |
無形固定資産合計 | 5,194 | 4,405 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 115 | 94 |
関係会社株式 | 14,096 | 14,850 |
関係会社長期貸付金 | 3,946 | 3,959 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
長期前払費用 | 223 | 202 |
繰延税金資産 | 479 | 235 |
差入保証金 | 783 | 617 |
前払年金費用 | 551 | 507 |
関係会社株式評価引当金 | -523 | -634 |
貸倒引当金 | -1,012 | -970 |
投資その他の資産合計 | 18,664 | 18,864 |
固定資産合計 | 28,399 | 27,419 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 56,665 | 56,058 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 698 | 678 |
買掛金 | 6,681 | 6,415 |
短期借入金 | 818 | 783 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
リース債務 | - | 15 |
未払金 | 2,138 | 1,891 |
未払費用 | 228 | 299 |
未払法人税等 | 1,543 | 1,120 |
預り金 | 7,427 | 8,127 |
賞与引当金 | 93 | 97 |
売上値引引当金 | - | 132 |
その他 | 394 | 2 |
流動負債合計 | 22,021 | 21,561 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,600 | 1,600 |
リース債務 | - | 115 |
長期未払金 | 461 | 461 |
退職給付引当金 | 320 | 334 |
その他 | 7 | 7 |
固定負債合計 | 4,389 | 2,519 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 26,411 | 24,080 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,207 | 9,207 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,207 | 9,207 |
資本剰余金合計 | 9,207 | 9,207 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,500 | 6,500 |
繰越利益剰余金 | 5,564 | 7,143 |
利益剰余金合計 | 12,064 | 13,643 |
自己株式 | - | -216 |
株主資本合計 | 30,479 | 31,841 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7 | -4 |
繰延ヘッジ損益 | -233 | 141 |
評価・換算差額等合計 | -225 | 136 |
純資産合計 | 30,254 | 31,978 |
負債純資産合計 | 56,665 | 56,058 |