有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,020 | 17,476 |
受取手形及び売掛金 | 151,791 | 148,751 |
商品及び製品 | 21,983 | 24,015 |
仕掛品 | 321 | 473 |
原材料及び貯蔵品 | 310 | 303 |
前払金 | 11,584 | 9,827 |
繰延税金資産 | 745 | 705 |
その他 | 3,916 | 2,377 |
貸倒引当金 | -348 | -287 |
流動資産合計 | 203,325 | 203,642 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,616 | 4,679 |
減価償却累計額 | -2,645 | -2,815 |
建物及び構築物(純額) | 1,970 | 1,863 |
機械装置及び運搬具 | 2,687 | 3,114 |
減価償却累計額 | -2,073 | -2,143 |
機械装置及び運搬具(純額) | 613 | 970 |
土地 | 954 | 949 |
その他 | 843 | 1,065 |
減価償却累計額 | -507 | -590 |
その他(純額) | 336 | 474 |
有形固定資産合計 | 3,875 | 4,258 |
無形固定資産 | | |
のれん | 28 | 620 |
ソフトウエア | 410 | 741 |
諸施設利用権 | 31 | 31 |
その他 | 64 | 57 |
無形固定資産合計 | 534 | 1,451 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,626 | 18,853 |
出資金 | 736 | 732 |
長期貸付金 | 420 | 169 |
繰延税金資産 | 434 | 852 |
その他 | 1,564 | 1,688 |
貸倒引当金 | -397 | -242 |
投資その他の資産合計 | 21,383 | 22,054 |
固定資産合計 | 25,793 | 27,764 |
資産合計 | 229,118 | 231,406 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 133,497 | 130,659 |
短期借入金 | 32,208 | 30,225 |
未払法人税等 | 1,651 | 997 |
繰延税金負債 | 12 | 8 |
賞与引当金 | 687 | 779 |
その他 | 18,654 | 21,137 |
流動負債合計 | 186,711 | 183,807 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,486 | 17,039 |
預り保証金 | 749 | 932 |
繰延税金負債 | 19 | 38 |
退職給付引当金 | 171 | 612 |
役員退職慰労引当金 | 35 | 30 |
負ののれん | 331 | 154 |
その他 | 524 | 260 |
固定負債合計 | 16,317 | 19,066 |
負債合計 | 203,029 | 202,874 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,650 | 5,650 |
資本剰余金 | 2,703 | 2,703 |
利益剰余金 | 18,965 | 21,415 |
自己株式 | -16 | -17 |
株主資本合計 | 27,302 | 29,752 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -52 | 264 |
繰延ヘッジ損益 | -27 | -11 |
為替換算調整勘定 | -2,931 | -3,377 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,011 | -3,124 |
少数株主持分 | 1,797 | 1,904 |
純資産合計 | 26,089 | 28,531 |
負債純資産合計 | 229,118 | 231,406 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,130 | 12,365 |
受取手形 | 19,134 | 16,880 |
売掛金 | 121,221 | 116,757 |
商品及び製品 | 14,908 | 15,694 |
前払金 | 11,272 | 7,812 |
前払費用 | 80 | 69 |
繰延税金資産 | 551 | 437 |
未収収益 | 61 | 44 |
関係会社短期貸付金 | 304 | 1,158 |
未収入金 | 561 | 401 |
未収消費税等 | 2,385 | 492 |
その他 | 375 | 1,285 |
貸倒引当金 | -284 | -177 |
流動資産合計 | 179,704 | 173,222 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,765 | 1,783 |
減価償却累計額 | -1,232 | -1,292 |
建物(純額) | 532 | 490 |
構築物 | 112 | 109 |
減価償却累計額 | -101 | -100 |
構築物(純額) | 11 | 9 |
機械及び装置 | 10 | 10 |
減価償却累計額 | -8 | -8 |
機械及び装置(純額) | 1 | 1 |
車両運搬具 | 14 | 8 |
減価償却累計額 | -7 | -6 |
車両運搬具(純額) | 6 | 2 |
工具 | 281 | 302 |
減価償却累計額 | -225 | -238 |
工具 | 55 | 63 |
土地 | 345 | 345 |
有形固定資産合計 | 954 | 913 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 377 | 689 |
諸施設利用権 | 23 | 23 |
無形固定資産合計 | 401 | 712 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,765 | 14,495 |
関係会社株式 | 6,681 | 10,119 |
出資金 | 736 | 732 |
関係会社出資金 | 1,888 | 2,539 |
長期貸付金 | 181 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 5 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 400 | 220 |
固定化営業債権 | 308 | 192 |
繰延税金資産 | 408 | 156 |
その他 | 847 | 894 |
貸倒引当金 | -309 | -192 |
投資その他の資産合計 | 25,914 | 29,158 |
固定資産合計 | 27,270 | 30,784 |
資産合計 | 206,975 | 204,006 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 7,102 | 6,874 |
買掛金 | 115,617 | 110,799 |
短期借入金 | 27,909 | 25,240 |
未払金 | 1,094 | 1,037 |
未払費用 | 4,766 | 8,082 |
未払法人税等 | 1,473 | 876 |
前受金 | 2,504 | 1,722 |
預り金 | 9,995 | 8,080 |
前受収益 | 33 | 31 |
賞与引当金 | 531 | 516 |
その他 | 97 | 284 |
流動負債合計 | 171,127 | 163,547 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 13,800 | 16,374 |
預り保証金 | 641 | 811 |
長期未払金 | 474 | 218 |
債務保証損失引当金 | - | 207 |
その他 | 4 | 3 |
固定負債合計 | 14,920 | 17,614 |
負債合計 | 186,047 | 181,162 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,650 | 5,650 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,703 | 2,703 |
資本剰余金合計 | 2,703 | 2,703 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 12,657 | 14,268 |
利益剰余金合計 | 12,657 | 14,268 |
自己株式 | -8 | -8 |
株主資本合計 | 21,003 | 22,614 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -48 | 263 |
繰延ヘッジ損益 | -27 | -32 |
その他の包括利益累計額合計 | -75 | 230 |
純資産合計 | 20,927 | 22,844 |
負債純資産合計 | 206,975 | 204,006 |