OUG HD(8041)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 323,913 | 325,268 |
| 売上原価 | 300,331 | 301,593 |
| 売上総利益 | 23,582 | 23,675 |
| 販売費及び一般管理費 | 21,575 | 21,312 |
| 全事業営業利益 | 2,007 | 2,362 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 128 | 117 |
| 補助金収入 | 58 | 59 |
| 受取賃貸料 | 41 | 40 |
| その他 | 175 | 164 |
| 営業外収益計 | 405 | 383 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 209 | 198 |
| 無形固定資産償却費 | 543 | - |
| その他 | 46 | 42 |
| 営業外費用計 | 799 | 241 |
| 当期経常利益 | 1,613 | 2,505 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 633 | 64 |
| 固定資産売却益 | 18 | - |
| 受取保険金 | - | 41 |
| 特別利益計 | 651 | 105 |
| 特別損失 | ||
| 無形固定資産除却損 | 1,992 | - |
| 減損損失 | - | 103 |
| 災害による損失 | - | 62 |
| 固定資産除却損 | - | 14 |
| 特別損失計 | 1,992 | 181 |
| 税引前当年度純利益 | 272 | 2,429 |
| 法人税 | 264 | 575 |
| 法人税等調整額 | 105 | 236 |
| 法人税等合計 | 369 | 811 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -96 | 1,617 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -96 | 1,617 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 関係会社受取配当金 | 669 | 880 |
| 経営管理料 | 723 | 743 |
| 情報サービス売上高 | 935 | 350 |
| 賃貸収入 | 163 | 161 |
| 金融収益 | 69 | 86 |
| 売上高合計 | 2,561 | 2,222 |
| 売上原価 | ||
| 情報サービス売上原価 | 827 | 283 |
| 賃貸原価 | 99 | 108 |
| 金融費用 | 50 | 61 |
| 売上原価合計 | 976 | 454 |
| 売上総利益 | 1,585 | 1,768 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 364 | 329 |
| 従業員賞与 | 20 | 16 |
| 賞与引当金繰入額 | 20 | 15 |
| 法定福利及び厚生費 | 59 | 46 |
| 減価償却費 | 7 | 9 |
| 租税公課 | 20 | 20 |
| 雑費 | 93 | 113 |
| その他 | 119 | 113 |
| 販売費・一般管理費計 | 707 | 665 |
| 全事業営業利益 | 877 | 1,103 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 114 | 102 |
| 雑収入 | 16 | 67 |
| 営業外収益計 | 130 | 169 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 73 | 60 |
| 雑損失 | 627 | 80 |
| 営業外費用計 | 701 | 141 |
| 当期経常利益 | 307 | 1,132 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 633 | - |
| 特別利益計 | 633 | - |
| 特別損失 | ||
| 無形固定資産除却損 | 1,992 | - |
| 特別損失計 | 1,992 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,051 | 1,132 |
| 法人税 | -483 | -246 |
| 法人税等調整額 | 143 | 298 |
| 法人税等合計 | -339 | 52 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -712 | 1,080 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 123 | 76 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 6,831 | 6,958 |
| 荷造運搬費 | 3,405 | 3,482 |
| 賞与引当金繰入額 | 647 | 649 |
| 退職給付費用 | 350 | 287 |
| 貸倒引当金繰入額 | 54 | 53 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|