有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 123,802 | 125,416 |
売上原価 | 117,299 | 118,254 |
売上総利益 | 6,502 | 7,162 |
販売費及び一般管理費 | 6,387 | 5,705 |
全事業営業利益 | 115 | 1,457 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 50 | 40 |
受取配当金 | 36 | 43 |
受取賃貸料 | 11 | 13 |
為替差益 | 8 | 92 |
その他 | 105 | 65 |
営業外収益計 | 212 | 255 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 79 | 59 |
和解金 | 20 | - |
その他 | 24 | 7 |
営業外費用計 | 125 | 67 |
当期経常利益 | 201 | 1,644 |
特別利益 | ||
受取損害賠償金 | 73 | 64 |
受取補償金 | 195 | - |
特別利益計 | 268 | 64 |
特別損失 | ||
減損損失 | 19 | - |
特別損失計 | 19 | - |
税引前当年度純利益 | 450 | 1,709 |
法人税 | 339 | 427 |
法人税等調整額 | -35 | 14 |
法人税等合計 | 303 | 441 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 147 | 1,267 |
当年度純利益 | 147 | 1,267 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | ||
卸売部門売上高 | ||
受託品売上高 | 27,102 | 27,146 |
買付品売上高 | 60,905 | 61,915 |
卸売部門売上高合計 | 88,007 | 89,061 |
冷蔵部門売上高 | 387 | 414 |
事業部門売上高 | 252 | 251 |
売上高合計 | 88,647 | 89,727 |
売上原価 | ||
卸売部門売上原価 | ||
受託品売上原価 | 25,612 | 25,652 |
買付品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 6,845 | 3,127 |
当期商品仕入高 | 55,194 | 58,764 |
合計 | 62,039 | 61,891 |
商品期末たな卸高 | 3,127 | 2,410 |
差引買付品売上原価 | 58,912 | 59,480 |
卸売部門売上原価合計 | 84,524 | 85,133 |
冷蔵部門売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 0 | 0 |
冷蔵部門原価 | 425 | 444 |
合計 | 426 | 445 |
製品期末たな卸高 | 0 | 0 |
差引冷蔵部門売上原価 | 425 | 445 |
事業部門売上原価 | ||
事業部門原価 | 119 | 120 |
事業部門売上原価 | 119 | 120 |
売上原価合計 | 85,069 | 85,699 |
売上総利益 | 3,577 | 4,027 |
販売費及び一般管理費 | 4,163 | 3,570 |
営業利益又は営業損失(△) | -585 | 456 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 42 | 26 |
受取配当金 | 182 | 230 |
受取賃貸料 | 9 | 11 |
雑収入 | 31 | 38 |
営業外収益計 | 266 | 306 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 81 | 62 |
固定資産除却損 | 13 | 2 |
投資損失引当金繰入額 | 20 | 42 |
雑支出 | 0 | 4 |
営業外費用計 | 115 | 111 |
経常利益又は経常損失(△) | -434 | 651 |
特別利益 | ||
受取損害賠償金 | 30 | 27 |
受取補償金 | 195 | - |
特別利益計 | 225 | 27 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -208 | 679 |
法人税 | 34 | 43 |
法人税等調整額 | -2 | -1 |
法人税等合計 | 32 | 41 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | -241 | 637 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 192 | 12 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 2,091 | 2,076 |
役員報酬 | 181 | 171 |
退職給付費用 | 256 | 142 |
賞与引当金繰入額 | 47 | 71 |
福利厚生費 | 470 | 491 |
貸倒引当金繰入額 | 514 | -24 |
販売諸掛 | 1,193 | 1,135 |
出荷奨励金 | 111 | 118 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 180 | 6 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,275 | 1,253 |
役員報酬 | 74 | 69 |
退職給付費用 | 139 | 102 |
賞与引当金繰入額 | 30 | 50 |
福利厚生費 | 295 | 303 |
貸倒引当金繰入額 | 398 | -13 |
販売諸掛 | 879 | 743 |
出荷奨励金 | 111 | 118 |
市場使用料 | 284 | 283 |
完納奨励金 | 108 | 113 |
減価償却費 | 62 | 55 |