有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,065 | 7,306 |
受取手形及び売掛金 | 7,236 | 7,205 |
商品及び製品 | 3,682 | 3,044 |
仕掛品 | 50 | 31 |
原材料及び貯蔵品 | 206 | 243 |
繰延税金資産 | 31 | 20 |
その他 | 175 | 211 |
貸倒引当金 | -1,127 | -1,090 |
流動資産計 | 16,321 | 16,972 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 8,425 | 8,655 |
減価償却累計額 | -6,557 | -6,750 |
建物及び構築物(純額) | 1,868 | 1,905 |
機械装置及び運搬具 | 3,112 | 3,259 |
減価償却累計額 | -2,504 | -2,703 |
機械装置及び運搬具(純額) | 607 | 555 |
土地 | 3,582 | 3,599 |
その他 | 602 | 626 |
減価償却累計額 | -518 | -555 |
その他(純額) | 83 | 70 |
有形固定資産合計 | 6,142 | 6,130 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 184 | 184 |
その他 | 360 | 506 |
無形固定資産合計 | 545 | 691 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,287 | 1,335 |
繰延税金資産 | 13 | 10 |
破産更生債権等 | 3,061 | 2,772 |
その他 | 426 | 533 |
貸倒引当金 | -2,917 | -2,656 |
投資その他の資産合計 | 1,871 | 1,996 |
固定資産計 | 8,559 | 8,818 |
資産の部合計 | 24,881 | 25,790 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,319 | 3,263 |
短期借入金 | 5,260 | 4,460 |
未払法人税等 | 147 | 170 |
賞与引当金 | 56 | 82 |
その他 | 1,053 | 740 |
流動負債計 | 9,837 | 8,717 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,071 | 2,373 |
繰延税金負債 | 171 | 175 |
再評価に係る繰延税金負債 | 357 | 357 |
退職給付引当金 | 1,666 | - |
退職給付に係る負債 | - | 1,886 |
長期預り保証金 | 885 | 902 |
資産除去債務 | 85 | 86 |
その他 | 32 | 25 |
固定負債計 | 5,269 | 5,808 |
負債の部合計 | 15,107 | 14,526 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,376 | 2,376 |
資本剰余金 | 1,017 | 1,017 |
利益剰余金 | 5,934 | 7,122 |
自己株式 | -60 | -62 |
株主資本合計 | 9,267 | 10,453 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 217 | 240 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
土地再評価差額金 | 329 | 329 |
為替換算調整勘定 | -39 | 405 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -163 |
その他の包括利益累計額合計 | 506 | 811 |
純資産の部合計 | 9,774 | 11,264 |
負債・純資産合計 | 24,881 | 25,790 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,709 | 3,496 |
売掛金 | 5,214 | 5,037 |
商品及び製品 | 3,128 | 2,411 |
前渡金 | 55 | - |
前払費用 | 7 | 7 |
関係会社短期貸付金 | 1,808 | 1,823 |
その他 | 52 | 124 |
貸倒引当金 | -564 | -541 |
流動資産計 | 12,411 | 12,360 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,434 | 3,498 |
減価償却累計額 | -2,491 | -2,564 |
建物(純額) | 942 | 933 |
機械及び装置 | 1,116 | 1,121 |
減価償却累計額 | -863 | -907 |
機械及び装置(純額) | 253 | 213 |
車両運搬具 | 27 | 27 |
減価償却累計額 | -24 | -26 |
車両運搬具(純額) | 3 | 1 |
工具 | 234 | 236 |
減価償却累計額 | -197 | -212 |
工具 | 37 | 24 |
土地 | 1,915 | 1,915 |
有形固定資産合計 | 3,151 | 3,088 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 178 | 178 |
ソフトウエア | 13 | 14 |
その他 | 8 | 8 |
無形固定資産合計 | 200 | 201 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,122 | 1,141 |
関係会社株式 | 1,245 | 1,245 |
出資金 | 0 | 0 |
従業員に対する長期貸付金 | 5 | 4 |
関係会社長期貸付金 | 262 | 212 |
破産更生債権等 | 2,698 | 2,599 |
その他 | 120 | 127 |
貸倒引当金 | -2,616 | -2,509 |
投資損失引当金 | -1,052 | -1,094 |
投資その他の資産合計 | 1,785 | 1,727 |
固定資産計 | 5,138 | 5,017 |
資産の部合計 | 17,549 | 17,377 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 337 | 234 |
買掛金 | 2,009 | 2,005 |
短期借入金 | 4,896 | 4,100 |
関係会社短期借入金 | 650 | 650 |
未払金 | 50 | 75 |
未払費用 | 256 | 235 |
未払法人税等 | 34 | 25 |
未払消費税等 | 284 | - |
預り金 | 60 | 74 |
前受収益 | 7 | 6 |
賞与引当金 | 32 | 54 |
流動負債計 | 8,620 | 7,462 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,948 | 2,271 |
繰延税金負債 | 165 | 171 |
再評価に係る繰延税金負債 | 357 | 357 |
退職給付引当金 | 816 | 879 |
長期預り保証金 | 425 | 449 |
資産除去債務 | 17 | 17 |
固定負債計 | 3,731 | 4,147 |
負債の部合計 | 12,351 | 11,610 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,376 | 2,376 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 953 | 953 |
その他資本剰余金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 959 | 959 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 594 | 594 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 98 | 96 |
別途積立金 | 853 | 553 |
繰越利益剰余金 | -151 | 709 |
利益剰余金合計 | 1,394 | 1,952 |
自己株式 | -60 | -62 |
株主資本合計 | 4,669 | 5,225 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 199 | 212 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
土地再評価差額金 | 329 | 329 |
その他の包括利益累計額合計 | 528 | 541 |
純資産の部合計 | 5,197 | 5,767 |
負債・純資産合計 | 17,549 | 17,377 |