有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 119,232 | 117,195 |
売上原価 | 112,166 | 110,351 |
売上総利益 | 7,065 | 6,844 |
販売費及び一般管理費 | 5,720 | 5,437 |
全事業営業利益 | 1,345 | 1,407 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 49 | 35 |
受取配当金 | 46 | 56 |
受取賃貸料 | 17 | 17 |
固定資産売却益 | 31 | 2 |
受取保険料 | - | 17 |
為替差益 | 27 | - |
通貨スワップ評価益 | 18 | - |
その他 | 42 | 39 |
営業外収益計 | 233 | 168 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 30 | 26 |
固定資産除却損 | 29 | 23 |
通貨スワップ評価損 | - | 18 |
その他 | 2 | 5 |
為替差損 | - | 18 |
営業外費用計 | 62 | 92 |
当期経常利益 | 1,516 | 1,483 |
特別利益 | ||
受取損害賠償金 | 52 | 1 |
特別利益計 | 52 | 1 |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 209 |
特別損失計 | - | 209 |
税引前当年度純利益 | 1,568 | 1,274 |
法人税 | 394 | 217 |
法人税等調整額 | -72 | 77 |
法人税等合計 | 322 | 295 |
四半期純利益 | 1,246 | 979 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,246 | 979 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
卸売部門売上高 | ||
受託品売上高 | 27,021 | 25,612 |
買付品売上高 | 59,021 | 59,257 |
卸売部門売上高合計 | 86,042 | 84,870 |
冷蔵部門売上高 | 463 | 450 |
事業部門売上高 | 255 | 260 |
売上高合計 | 86,762 | 85,582 |
売上原価 | ||
卸売部門売上原価 | ||
受託品売上原価 | 25,534 | 24,204 |
買付品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 1,749 | 1,696 |
当期商品仕入高 | 56,633 | 57,875 |
合計 | 58,382 | 59,572 |
商品期末たな卸高 | 1,696 | 2,483 |
差引買付品売上原価 | 56,685 | 57,089 |
卸売部門売上原価合計 | 82,220 | 81,293 |
冷蔵部門売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 0 | 0 |
冷蔵部門原価 | 476 | 413 |
合計 | 477 | 413 |
製品期末たな卸高 | 0 | 0 |
差引冷蔵部門売上原価 | 476 | 413 |
事業部門売上原価 | ||
事業部門原価 | 105 | 120 |
事業部門売上原価 | 105 | 120 |
売上原価合計 | 82,803 | 81,827 |
売上総利益 | 3,958 | 3,754 |
販売費及び一般管理費 | 3,680 | 3,574 |
全事業営業利益 | 278 | 180 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16 | 17 |
受取配当金 | 832 | 386 |
雑収入 | 24 | 42 |
営業外収益計 | 874 | 446 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 30 | 24 |
固定資産除却損 | 10 | 0 |
為替差損 | 20 | 0 |
投資損失引当金繰入額 | 23 | 8 |
雑支出 | 0 | 1 |
営業外費用計 | 86 | 35 |
当期経常利益 | 1,066 | 591 |
特別利益 | ||
受取損害賠償金 | 29 | - |
特別利益計 | 29 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 209 |
特別損失計 | - | 209 |
税引前当年度純利益 | 1,095 | 381 |
法人税 | 52 | 12 |
法人税等調整額 | -25 | -9 |
法人税等合計 | 26 | 2 |
四半期純利益 | 1,069 | 379 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 16 | 68 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,911 | 1,893 |
役員報酬 | 203 | 195 |
退職給付費用 | 129 | 154 |
賞与引当金繰入額 | 65 | 63 |
福利厚生費 | 692 | 471 |
貸倒引当金繰入額 | -31 | 14 |
販売諸掛 | 1,011 | 1,024 |
出荷奨励金 | 88 | 78 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 1 | 62 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,163 | 1,094 |
役員報酬 | 114 | 110 |
退職給付費用 | 100 | 133 |
賞与引当金繰入額 | 46 | 44 |
福利厚生費 | 299 | 290 |
貸倒引当金繰入額 | -5 | 32 |
販売諸掛 | 730 | 783 |
出荷奨励金 | 88 | 78 |
市場使用料 | 269 | 267 |
完納奨励金 | 127 | 119 |
減価償却費 | 25 | 17 |