サンリオ(8136)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,891 | 18,562 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,431 | 11,019 |
| 商品及び製品 | 4,703 | 4,453 |
| 仕掛品 | 73 | 46 |
| 原材料及び貯蔵品 | 240 | 229 |
| 未収入金 | 703 | 643 |
| 繰延税金資産 | 857 | 2,865 |
| その他 | 1,153 | 1,020 |
| 貸倒引当金 | -71 | -130 |
| 流動資産合計 | 30,983 | 38,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 52,804 | 53,602 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -45,432 | -45,831 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,372 | 7,770 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,667 | 13,679 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -13,125 | -13,230 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 542 | 448 |
| 土地 | 11,290 | 11,307 |
| リース資産 | 573 | 757 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -217 | -419 |
| リース資産(純額) | 355 | 338 |
| 建設仮勘定 | 17 | 24 |
| その他 | 4,853 | 4,965 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,367 | -4,501 |
| その他(純額) | 486 | 463 |
| 有形固定資産合計 | 20,063 | 20,353 |
| 無形固定資産 | 448 | 493 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,841 | 6,250 |
| 長期貸付金 | 1,220 | 1,833 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,261 | 3,086 |
| 差入保証金 | 3,886 | 3,379 |
| 繰延税金資産 | 8,694 | 6,646 |
| その他 | 5,516 | 6,141 |
| 貸倒引当金 | -881 | -1,204 |
| 投資その他の資産合計 | 27,539 | 26,133 |
| 固定資産合計 | 48,052 | 46,980 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 51 | 74 |
| 繰延資産合計 | 51 | 74 |
| 資産合計 | 79,087 | 85,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,453 | 7,732 |
| 短期借入金 | 17,947 | 15,954 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,162 | 1,682 |
| リース債務 | 196 | 227 |
| 未払法人税等 | 677 | 1,136 |
| 賞与引当金 | 370 | 365 |
| 返品調整引当金 | 105 | 118 |
| その他 | 4,052 | 5,009 |
| 流動負債合計 | 30,964 | 32,226 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,607 | 6,225 |
| 長期借入金 | 7,127 | 7,153 |
| リース債務 | 304 | 263 |
| 退職給付引当金 | 6,884 | 6,963 |
| 役員退職慰労引当金 | 457 | 411 |
| 長期預り金 | 551 | 547 |
| 長期未払金 | 158 | 108 |
| その他 | 187 | 272 |
| 固定負債合計 | 21,278 | 21,945 |
| 負債合計 | 52,243 | 54,171 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,999 | 14,999 |
| 資本剰余金 | 10,095 | 8,732 |
| 利益剰余金 | 9,189 | 13,478 |
| 自己株式 | -954 | -954 |
| 株主資本合計 | 33,330 | 36,255 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,893 | -563 |
| 繰延ヘッジ損益 | -51 | -45 |
| 為替換算調整勘定 | -4,563 | -4,083 |
| 評価・換算差額等合計 | -6,508 | -4,692 |
| 少数株主持分 | 22 | 30 |
| 純資産合計 | 26,844 | 31,594 |
| 負債純資産合計 | 79,087 | 85,765 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,102 | 9,640 |
| 受取手形 | 219 | 170 |
| 売掛金 | 6,754 | 6,388 |
| 商品及び製品 | 4,053 | 3,770 |
| 仕掛品 | 31 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 121 | 113 |
| 前渡金 | 248 | 162 |
| 前払費用 | 242 | 234 |
| 繰延税金資産 | 430 | 2,410 |
| 未収収益 | 11 | 4 |
| 未収入金 | 689 | 512 |
| その他 | 124 | 132 |
| 貸倒引当金 | -6 | -7 |
| 流動資産合計 | 20,020 | 23,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,806 | 5,883 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -44,191 | -3,418 |
| 建物(純額) | 4,615 | 2,464 |
| 構築物 | 951 | 167 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -832 | -131 |
| 構築物(純額) | 118 | 35 |
| 機械及び装置 | 12,729 | 819 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -12,247 | -548 |
| 機械及び装置(純額) | 482 | 271 |
| 車両運搬具 | 151 | 16 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -143 | - |
| 減価償却累計額 | - | -15 |
| 車両運搬具(純額) | 7 | 1 |
| 工具 | 2,248 | 953 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,038 | -784 |
| 工具 | 210 | 169 |
| 土地 | 4,664 | 4,664 |
| リース資産 | 248 | 204 |
| 減価償却累計額 | -72 | -74 |
| リース資産(純額) | 176 | 129 |
| 建設仮勘定 | 5 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 10,280 | 7,736 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 0 | - |
| ソフトウエア | 201 | 299 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27 | - |
| 電話加入権 | 31 | - |
| リース資産 | 41 | 25 |
| その他 | 7 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 309 | 365 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,796 | 5,337 |
| 関係会社株式 | 6,268 | 7,374 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 665 | 759 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,233 | 3,066 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,455 | 8,420 |
| 破産更生債権等 | 1,386 | 1,387 |
| 長期前払費用 | 236 | 170 |
| 繰延税金資産 | 7,617 | 6,336 |
| 差入保証金 | 3,780 | 2,909 |
| 長期預金 | 2,700 | 2,700 |
| 保険積立金 | 1,468 | 1,587 |
| その他 | 458 | 423 |
| 貸倒引当金 | -1,432 | -1,523 |
| 投資その他の資産合計 | 38,633 | 38,949 |
| 固定資産合計 | 49,223 | 47,052 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 51 | 74 |
| 繰延資産合計 | 51 | 74 |
| 資産合計 | 69,296 | 70,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 917 | 884 |
| 買掛金 | 4,350 | 4,710 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,162 | 1,682 |
| 短期借入金 | 17,838 | 15,934 |
| リース債務 | 89 | 75 |
| 未払金 | 1,382 | 1,426 |
| 未払費用 | 541 | 555 |
| 未払法人税等 | 118 | 102 |
| 前受金 | 486 | 417 |
| 預り金 | 56 | 56 |
| 前受収益 | 2 | 2 |
| 賞与引当金 | 307 | 307 |
| 返品調整引当金 | 105 | 118 |
| 設備関係支払手形 | 87 | 0 |
| その他 | 23 | 67 |
| 流動負債合計 | 27,469 | 26,341 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,607 | 6,225 |
| 長期借入金 | 7,067 | 7,113 |
| リース債務 | 129 | 83 |
| 退職給付引当金 | 5,813 | 5,857 |
| 役員退職慰労引当金 | 440 | 398 |
| 長期預り金 | 551 | 534 |
| その他 | 111 | 175 |
| 固定負債合計 | 19,721 | 20,387 |
| 負債合計 | 47,190 | 46,729 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,999 | 14,999 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,003 | 5,003 |
| その他資本剰余金 | 5,092 | 3,729 |
| 資本剰余金合計 | 10,095 | 8,732 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -186 | 1,711 |
| 利益剰余金合計 | -186 | 1,711 |
| 自己株式 | -954 | -954 |
| 株主資本合計 | 23,954 | 24,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,794 | -511 |
| 繰延ヘッジ損益 | -54 | -48 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,849 | -559 |
| 純資産合計 | 22,105 | 23,929 |
| 負債純資産合計 | 69,296 | 70,658 |