トーホー(8142)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月16日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,897 | 8,540 |
| 受取手形及び売掛金 | 14,970 | 16,892 |
| たな卸資産 | 9,495 | 10,012 |
| 繰延税金資産 | 528 | 555 |
| その他 | 2,500 | 2,672 |
| 貸倒引当金 | -16 | -49 |
| 流動資産計 | 35,377 | 38,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 23,796 | 24,101 |
| 減価償却累計額 | -13,704 | -14,299 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,092 | 9,801 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,133 | 4,358 |
| 減価償却累計額 | -3,475 | -3,570 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 657 | 787 |
| 工具 | 2,593 | 2,706 |
| 減価償却累計額 | -2,178 | -2,282 |
| 工具 | 414 | 424 |
| 土地 | 16,015 | 16,060 |
| 建設仮勘定 | 0 | 2 |
| リース資産 | 2,151 | 2,336 |
| 減価償却累計額 | -1,038 | -1,435 |
| リース資産(純額) | 1,113 | 900 |
| 有形固定資産合計 | 28,293 | 27,977 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,528 | 2,676 |
| ソフトウエア | 355 | 375 |
| その他 | 137 | 168 |
| 無形固定資産合計 | 3,021 | 3,220 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,737 | 2,012 |
| 関係会社株式 | 1,143 | 1,075 |
| 敷金 | 4,300 | 4,250 |
| 繰延税金資産 | 649 | 526 |
| 退職給付に係る資産 | - | 2,333 |
| その他 | 1,823 | 948 |
| 貸倒引当金 | -349 | -359 |
| 投資その他の資産合計 | 9,305 | 10,786 |
| 固定資産計 | 40,620 | 41,985 |
| 資産の部合計 | 75,997 | 80,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 23,635 | 25,397 |
| 短期借入金 | 9,067 | 8,118 |
| 1年内償還予定の社債 | 50 | - |
| 未払法人税等 | 618 | 572 |
| 賞与引当金 | 418 | 421 |
| ポイント引当金 | 148 | 136 |
| 資産除去債務 | - | 17 |
| その他 | 2,954 | 4,187 |
| 流動負債計 | 36,893 | 38,851 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,301 | 15,176 |
| 退職給付引当金 | 284 | - |
| 事業所閉鎖等引当金 | 21 | 25 |
| 繰延税金負債 | 277 | 923 |
| 資産除去債務 | 362 | 376 |
| 退職給付に係る負債 | - | 290 |
| その他 | 1,592 | 1,216 |
| 固定負債計 | 16,840 | 18,010 |
| 負債の部合計 | 53,733 | 56,861 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,344 | 5,344 |
| 資本剰余金 | 5,041 | 5,041 |
| 利益剰余金 | 11,774 | 12,229 |
| 自己株式 | -170 | -171 |
| 株主資本合計 | 21,991 | 22,444 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 198 | 364 |
| 繰延ヘッジ損益 | -52 | -51 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 840 |
| その他の包括利益累計額合計 | 146 | 1,152 |
| 少数株主持分 | 127 | 149 |
| 純資産の部合計 | 22,264 | 23,747 |
| 負債・純資産合計 | 75,997 | 80,608 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,012 | 3,984 |
| 売掛金 | 1 | 2 |
| 商品及び製品 | 0 | 1 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4 | 6 |
| 前払費用 | 24 | 31 |
| 繰延税金資産 | 106 | 96 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,690 | 4,703 |
| その他 | 283 | 315 |
| 流動資産計 | 8,125 | 9,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,545 | 5,212 |
| 構築物 | 51 | 55 |
| 機械及び装置 | 54 | 43 |
| 車両運搬具 | 2 | 1 |
| 工具 | 20 | 18 |
| 土地 | 11,185 | 10,953 |
| 有形固定資産合計 | 16,860 | 16,285 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| ソフトウエア | 3 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 13 | 11 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 821 | 904 |
| 関係会社株式 | 18,592 | 18,928 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 3,133 | 2,355 |
| 敷金 | 198 | 197 |
| 繰延税金資産 | 607 | 546 |
| その他 | 307 | 332 |
| 貸倒引当金 | -40 | -23 |
| 投資その他の資産合計 | 23,620 | 23,241 |
| 固定資産計 | 40,494 | 39,538 |
| 資産の部合計 | 48,619 | 48,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3 | 3 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,046 | 7,939 |
| 未払金 | 54 | 124 |
| 未払費用 | 37 | 68 |
| 未払法人税等 | 15 | 13 |
| 預り金 | 5,480 | 5,589 |
| 賞与引当金 | 20 | 22 |
| その他 | 32 | 11 |
| 流動負債計 | 14,689 | 13,772 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,225 | 14,973 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 |
| 資産除去債務 | 279 | 284 |
| その他 | 157 | 153 |
| 固定負債計 | 14,662 | 15,412 |
| 負債の部合計 | 29,352 | 29,185 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,344 | 5,344 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,041 | 5,041 |
| 資本剰余金合計 | 5,041 | 5,041 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 563 | 563 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 930 | 930 |
| 固定資産圧縮積立金 | 192 | 191 |
| 別途積立金 | 2,140 | 2,140 |
| 繰越利益剰余金 | 5,177 | 5,353 |
| 利益剰余金合計 | 9,004 | 9,178 |
| 自己株式 | -170 | -171 |
| 株主資本合計 | 19,220 | 19,393 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 99 | 154 |
| 繰延ヘッジ損益 | -52 | -51 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46 | 102 |
| 純資産の部合計 | 19,267 | 19,496 |
| 負債・純資産合計 | 48,619 | 48,681 |
注記等(連結)
注記等(個別)