トーホー(8142)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- 平成28年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,540 | 6,541 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,892 | 17,124 |
| たな卸資産 | 10,012 | 9,835 |
| 繰延税金資産 | 555 | 595 |
| その他 | 2,672 | 3,080 |
| 貸倒引当金 | -49 | -67 |
| 流動資産計 | 38,623 | 37,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 24,101 | 24,411 |
| 減価償却累計額 | -14,299 | -14,859 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,801 | 9,552 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,358 | 4,571 |
| 減価償却累計額 | -3,570 | -3,633 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 787 | 938 |
| 工具 | 2,706 | 2,521 |
| 減価償却累計額 | -2,282 | -2,098 |
| 工具 | 424 | 422 |
| 土地 | 16,060 | 15,878 |
| 建設仮勘定 | 2 | 0 |
| リース資産 | 2,336 | 2,648 |
| 減価償却累計額 | -1,435 | -1,847 |
| リース資産(純額) | 900 | 801 |
| 有形固定資産合計 | 27,977 | 27,593 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,676 | 2,775 |
| ソフトウエア | 375 | 539 |
| その他 | 168 | 100 |
| 無形固定資産合計 | 3,220 | 3,415 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,012 | 2,154 |
| 関係会社株式 | 1,075 | 743 |
| 敷金 | 4,250 | 4,049 |
| 繰延税金資産 | 526 | 332 |
| 退職給付に係る資産 | 2,333 | 2,439 |
| その他 | 948 | 849 |
| 貸倒引当金 | -359 | -228 |
| 投資その他の資産合計 | 10,786 | 10,339 |
| 固定資産計 | 41,985 | 41,348 |
| 資産の部合計 | 80,608 | 78,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 25,397 | 25,125 |
| 短期借入金 | 8,118 | 7,160 |
| 未払法人税等 | 572 | 473 |
| 賞与引当金 | 421 | 419 |
| ポイント引当金 | 136 | 197 |
| 資産除去債務 | 17 | 14 |
| その他 | 4,187 | 4,191 |
| 流動負債計 | 38,851 | 37,582 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,176 | 13,759 |
| 事業所閉鎖等引当金 | 25 | 15 |
| 繰延税金負債 | 923 | 986 |
| 資産除去債務 | 376 | 407 |
| 退職給付に係る負債 | 290 | 295 |
| その他 | 1,216 | 944 |
| 固定負債計 | 18,010 | 16,408 |
| 負債の部合計 | 56,861 | 53,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,344 | 5,344 |
| 資本剰余金 | 5,041 | 5,041 |
| 利益剰余金 | 12,229 | 12,746 |
| 自己株式 | -171 | -173 |
| 株主資本合計 | 22,444 | 22,959 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 364 | 478 |
| 繰延ヘッジ損益 | -51 | -50 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 840 | 678 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,152 | 1,106 |
| 少数株主持分 | 149 | 402 |
| 純資産の部合計 | 23,747 | 24,468 |
| 負債・純資産合計 | 80,608 | 78,459 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,984 | 1,677 |
| 売掛金 | 2 | 288 |
| 関係会社売掛金 | - | 14,418 |
| 商品及び製品 | 1 | 1,845 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6 | 26 |
| 前払費用 | 31 | 37 |
| 繰延税金資産 | 96 | 189 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,703 | 3,465 |
| その他 | 315 | 642 |
| 流動資産計 | 9,142 | 22,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,212 | 4,890 |
| 構築物 | 55 | 52 |
| 機械及び装置 | 43 | 156 |
| 車両及び運搬具(純額) | 1 | 2 |
| 工具器具・備品(純額) | 18 | 20 |
| 土地 | 10,953 | 10,688 |
| 有形固定資産合計 | 16,285 | 15,810 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 9 | 10 |
| ソフトウエア | 1 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 11 | 12 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 904 | 881 |
| 関係会社株式 | 18,928 | 17,905 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,355 | 2,840 |
| 敷金 | 197 | 291 |
| 繰延税金資産 | 546 | 406 |
| その他 | 332 | 382 |
| 貸倒引当金 | -23 | -11 |
| 投資その他の資産合計 | 23,241 | 22,696 |
| 固定資産計 | 39,538 | 38,519 |
| 資産の部合計 | 48,681 | 61,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3 | 11,544 |
| 関係会社買掛金 | - | 53 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,939 | 7,080 |
| 未払金 | 124 | 622 |
| 未払費用 | 68 | 90 |
| 未払法人税等 | 13 | 19 |
| 預り金 | 5,589 | 6,511 |
| 賞与引当金 | 22 | 34 |
| その他 | 11 | 24 |
| 流動負債計 | 13,772 | 25,981 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 14,973 | 13,668 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 |
| 資産除去債務 | 284 | 290 |
| その他 | 153 | 109 |
| 固定負債計 | 15,412 | 14,069 |
| 負債の部合計 | 29,185 | 40,050 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,344 | 5,344 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,041 | 5,041 |
| 資本剰余金合計 | 5,041 | 5,041 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 563 | 563 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 930 | 930 |
| 固定資産圧縮積立金 | 191 | 190 |
| 別途積立金 | 2,140 | 2,140 |
| 繰越利益剰余金 | 5,353 | 6,908 |
| 利益剰余金合計 | 9,178 | 10,732 |
| 自己株式 | -171 | -173 |
| 株主資本合計 | 19,393 | 20,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 154 | 164 |
| 繰延ヘッジ損益 | -51 | -50 |
| その他の包括利益累計額合計 | 102 | 113 |
| 純資産の部合計 | 19,496 | 21,058 |
| 負債・純資産合計 | 48,681 | 61,109 |
注記等(連結)
注記等(個別)