有価証券報告書-第64期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【提出】
- 2017年4月19日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
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- 平成29年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,541 | 5,764 |
受取手形及び売掛金 | 17,124 | 15,321 |
たな卸資産 | 9,835 | 9,504 |
繰延税金資産 | 595 | 559 |
その他 | 3,080 | 2,647 |
貸倒引当金 | -67 | -38 |
流動資産計 | 37,110 | 33,759 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 24,411 | 24,985 |
減価償却累計額 | -14,859 | -14,894 |
建物及び構築物(純額) | 9,552 | 10,091 |
機械装置及び運搬具 | 4,571 | 5,236 |
減価償却累計額 | -3,633 | -3,726 |
機械装置及び運搬具(純額) | 938 | 1,509 |
工具 | 2,521 | 2,617 |
減価償却累計額 | -2,098 | -2,107 |
工具 | 422 | 509 |
土地 | 15,878 | 15,878 |
建設仮勘定 | 0 | 18 |
リース資産 | 2,648 | 2,958 |
減価償却累計額 | -1,847 | -2,246 |
リース資産(純額) | 801 | 712 |
有形固定資産合計 | 27,593 | 28,720 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,775 | 2,865 |
ソフトウエア | 539 | 576 |
その他 | 100 | 225 |
無形固定資産合計 | 3,415 | 3,666 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,154 | 2,077 |
関係会社株式 | 743 | 1,299 |
敷金 | 4,049 | 4,049 |
繰延税金資産 | 332 | 176 |
退職給付に係る資産 | 2,439 | 3,130 |
その他 | 849 | 790 |
貸倒引当金 | -228 | -216 |
投資その他の資産合計 | 10,339 | 11,307 |
固定資産計 | 41,348 | 43,694 |
資産の部合計 | 78,459 | 77,454 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,125 | 24,300 |
短期借入金 | 7,160 | 7,468 |
未払法人税等 | 473 | 667 |
賞与引当金 | 419 | 457 |
ポイント引当金 | 197 | 165 |
資産除去債務 | 14 | 18 |
その他 | 4,191 | 3,257 |
流動負債計 | 37,582 | 36,335 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 13,759 | 13,268 |
事業所閉鎖等引当金 | 15 | 11 |
繰延税金負債 | 986 | 1,151 |
資産除去債務 | 407 | 443 |
退職給付に係る負債 | 295 | 375 |
その他 | 944 | 825 |
固定負債計 | 16,408 | 16,075 |
負債の部合計 | 53,991 | 52,411 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,344 | 5,344 |
資本剰余金 | 5,041 | 5,087 |
利益剰余金 | 12,746 | 13,107 |
自己株式 | -173 | -173 |
株主資本合計 | 22,959 | 23,364 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 478 | 459 |
繰延ヘッジ損益 | -50 | -21 |
為替換算調整勘定 | - | -53 |
退職給付に係る調整累計額 | 678 | 997 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,106 | 1,382 |
非支配株主持分 | 402 | 295 |
純資産の部合計 | 24,468 | 25,043 |
負債・純資産合計 | 78,459 | 77,454 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,677 | 2,036 |
売掛金 | 288 | 269 |
関係会社売掛金 | 14,418 | 13,461 |
商品及び製品 | 1,845 | 1,817 |
原材料及び貯蔵品 | 26 | 21 |
前払費用 | 37 | 43 |
繰延税金資産 | 189 | 186 |
関係会社短期貸付金 | 3,465 | 5,261 |
その他 | 642 | 634 |
流動資産計 | 22,590 | 23,731 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,890 | 4,620 |
構築物 | 52 | 46 |
機械及び装置 | 156 | 567 |
車両及び運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具器具・備品(純額) | 20 | 16 |
土地 | 10,688 | 10,688 |
有形固定資産合計 | 15,810 | 15,940 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 10 | 10 |
ソフトウエア | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 12 | 11 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 881 | 910 |
関係会社株式 | 17,905 | 18,928 |
関係会社長期貸付金 | 2,840 | 1,224 |
敷金 | 291 | 287 |
繰延税金資産 | 406 | 218 |
その他 | 382 | 452 |
貸倒引当金 | -11 | -9 |
投資その他の資産合計 | 22,696 | 22,011 |
固定資産計 | 38,519 | 37,963 |
資産の部合計 | 61,109 | 61,695 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,544 | 11,749 |
短期借入金 | - | 300 |
関係会社買掛金 | 53 | 18 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,080 | 7,133 |
未払金 | 622 | 734 |
未払費用 | 90 | 41 |
未払法人税等 | 19 | 66 |
預り金 | 6,511 | 7,295 |
賞与引当金 | 34 | 39 |
その他 | 24 | 15 |
流動負債計 | 25,981 | 27,394 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 13,668 | 13,213 |
退職給付引当金 | 0 | 0 |
資産除去債務 | 290 | 295 |
その他 | 109 | 71 |
固定負債計 | 14,069 | 13,581 |
負債の部合計 | 40,050 | 40,975 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,344 | 5,344 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,041 | 5,041 |
資本剰余金合計 | 5,041 | 5,041 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 563 | 563 |
その他利益剰余金 | | |
配当準備積立金 | 930 | 930 |
固定資産圧縮積立金 | 190 | 204 |
別途積立金 | 2,140 | 2,140 |
繰越利益剰余金 | 6,908 | 6,502 |
利益剰余金合計 | 10,732 | 10,341 |
自己株式 | -173 | -173 |
株主資本合計 | 20,945 | 20,553 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 164 | 187 |
繰延ヘッジ損益 | -50 | -21 |
その他の包括利益累計額合計 | 113 | 165 |
純資産の部合計 | 21,058 | 20,719 |
負債・純資産合計 | 61,109 | 61,695 |
注記等(連結)
注記等(個別)