8079 正栄食品工業

8079
2026/04/03
時価
721億円
PER 予
20.57倍
2010年以降
5.48-31.77倍
(2010-2025年)
PBR
1.24倍
2010年以降
0.41-2.58倍
(2010-2025年)
配当 予
2.13%
ROE 予
6.01%
ROA 予
3.22%
資料
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正栄食品工業(8079)の全事業営業利益の推移 - 通期

【期間】

連結

2008年10月31日
17億6860万
2009年10月31日 +28.77%
22億7746万
2010年10月31日 +12.33%
25億5827万
2011年10月31日 -8.57%
23億3892万
2012年10月31日 +11.98%
26億1908万
2013年10月31日 -5.1%
24億8542万
2014年10月31日 +0.91%
25億797万
2015年10月31日 +33.69%
33億5294万
2016年10月31日 +40.34%
47億543万
2017年10月31日 +15.13%
54億1715万
2018年10月31日 -12.98%
47億1394万
2019年10月31日 -13.29%
40億8744万
2020年10月31日 +2.69%
41億9747万
2021年10月31日 -0.36%
41億8248万
2022年10月31日 -10.36%
37億4910万
2023年10月31日 +7.62%
40億3469万
2024年10月31日 +20.08%
48億4488万
2025年10月31日 +2.02%
49億4290万

個別

2008年10月31日
16億1527万
2009年10月31日 -27.55%
11億7028万
2010年10月31日 +22.92%
14億3852万
2011年10月31日 +20.35%
17億3126万
2012年10月31日 -14.49%
14億8038万
2013年10月31日 -23.45%
11億3319万
2014年10月31日 +7.56%
12億1882万
2015年10月31日 +30.84%
15億9468万
2016年10月31日 +54.88%
24億6981万
2017年10月31日 +7.98%
26億6696万
2018年10月31日 -0.05%
26億6561万
2019年10月31日 -16.11%
22億3611万
2020年10月31日 +14.21%
25億5395万
2021年10月31日 -3.36%
24億6815万
2022年10月31日 -25.46%
18億3978万
2023年10月31日 +29.73%
23億8670万
2024年10月31日 +14.87%
27億4159万
2025年10月31日 -16.8%
22億8109万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
セグメント間の内部売上高または振替高は概ね市場実勢価格に基づいております。
報告セグメントの利益または損失は、営業利益または営業損失の数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報および収益の分解情報
2026/01/28 13:04
#2 セグメント表の脚注(連結)
グメント利益の調整額△450,695千円には、セグメント間消去△32,253千円、全社費用△418,441千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2. セグメント資産の調整額15,524,258千円は、報告セグメントに帰属しない資産です。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸料収入等であります。2026/01/28 13:04
#3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント間の内部売上高または振替高は概ね市場実勢価格に基づいております。
報告セグメントの利益または損失は、営業利益または営業損失の数値であります。2026/01/28 13:04
#4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(2) 目標とする経営指標
売上高に関しては、作柄や需給変化を反映した海外現地相場や為替相場の変動により、輸入食材の仕入単価が変動しこれらを反映した販売価格も影響を受けることから、販売量の増減とは別に売上高の増減要因となります。従って、経営指標としては、売上高よりも、売上総利益や営業利益の増加を主要な経営目標としております。
設備、DX、人材等、企業の持続的成長につながる投資を積極的に行うことで企業価値の持続的な向上を目指し、資本コストを十分に上回るROE(株主資本利益率)を確保し、中長期的にROE8%の達成を目指します。
2026/01/28 13:04
#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
これらの結果、売上面につきましては、日本、米国、中国すべてのセグメントで売上増となり、当連結会計年度の連結売上高は、前年同期比8.4%増の1,248億97百万円となりました。
利益面につきましては、DXに向けた費用や人件費の増加などから販売費及び一般管理費が増加となりましたが、原料価格の上昇を反映した価格適正化により売上総利益が増益となり、営業利益は同2.0%増の49億42百万円、経常利益は同0.8%増の49億92百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、第1四半期連結会計期間に計上しました米国関係会社等での労働訴訟に基づく損害賠償金2億90百万円に加え、前期ソフトウェア仮勘定に計上した基幹システム刷新のための顧問料のうち1億44百万円を開発要件の見直しなどに伴い特別損失を計上したことから、同4.2%減の30億35百万円となりました。
当期の品目別の業績は次のとおりであります。
2026/01/28 13:04

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