有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,278 | 7,293 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,577 | 15,841 |
| 商品及び製品 | 2,406 | 1,914 |
| 仕掛品 | 199 | 226 |
| 原材料及び貯蔵品 | 555 | 463 |
| 繰延税金資産 | 981 | 1,212 |
| 前払費用 | 1,910 | 1,930 |
| その他 | 703 | 814 |
| 貸倒引当金 | △7 | △19 |
| 流動資産合計 | 29,605 | 29,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 1,794 | ※2 2,210 |
| 減価償却累計額 | △1,147 | △1,247 |
| 建物及び構築物(純額) | 646 | 962 |
| 工具、器具及び備品 | 975 | 950 |
| 減価償却累計額 | △761 | △768 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 214 | 182 |
| 土地 | ※2 690 | ※2 690 |
| リース資産 | 644 | 639 |
| 減価償却累計額 | △367 | △329 |
| リース資産(純額) | 277 | 309 |
| 建設仮勘定 | 405 | 81 |
| その他 | 34 | 203 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △21 | △22 |
| その他(純額) | 12 | 181 |
| 有形固定資産合計 | 2,246 | 2,407 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 777 | 753 |
| 無形固定資産合計 | 777 | 753 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,771 | ※1 1,963 |
| 敷金及び保証金 | 1,146 | 1,117 |
| 繰延税金資産 | 2,352 | 2,258 |
| その他 | 278 | 283 |
| 貸倒引当金 | △106 | △110 |
| 投資その他の資産合計 | 5,442 | 5,511 |
| 固定資産合計 | 8,466 | 8,671 |
| 資産合計 | 38,072 | 38,350 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 8,830 | 9,004 |
| 短期借入金 | ※2,※3 700 | ※2,※3 450 |
| リース債務 | 127 | 118 |
| 未払費用 | 2,623 | 2,972 |
| 未払法人税等 | 443 | 885 |
| 販売等奨励引当金 | 140 | 166 |
| 受注損失引当金 | 34 | 98 |
| 前受金 | 2,224 | 2,180 |
| その他 | 1,440 | 1,275 |
| 流動負債合計 | 16,564 | 17,152 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 152 | 202 |
| 退職給付に係る負債 | 7,873 | 6,781 |
| 資産除去債務 | 325 | 342 |
| その他 | 3 | 6 |
| 固定負債合計 | 8,355 | 7,332 |
| 負債合計 | 24,920 | 24,485 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,687 | 4,687 |
| 資本剰余金 | 4,798 | 4,842 |
| 利益剰余金 | 4,091 | 4,937 |
| 自己株式 | △454 | △572 |
| 株主資本合計 | 13,123 | 13,894 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 419 | 544 |
| 為替換算調整勘定 | 27 | 16 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △823 | △691 |
| その他の包括利益累計額合計 | △376 | △130 |
| 非支配株主持分 | 405 | 101 |
| 純資産合計 | 13,151 | 13,865 |
| 負債純資産合計 | 38,072 | 38,350 |