有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 25,588 | 16,330 |
受取手形及び売掛金 | 53,370 | 46,599 |
リース債権 | 5 | 6 |
商品及び製品 | 15,535 | 29,024 |
仕掛品 | 16 | 9 |
前渡金 | 1,279 | - |
繰延税金資産 | 1,709 | 1,228 |
その他 | 1,729 | 2,109 |
貸倒引当金 | -29 | -29 |
流動資産合計 | 99,204 | 95,280 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,162 | 4,288 |
減価償却累計額 | -2,589 | -2,690 |
建物及び構築物(純額) | 1,572 | 1,598 |
機械装置及び運搬具 | 30 | 26 |
減価償却累計額 | -28 | -21 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1 | 5 |
工具 | 2,311 | 2,317 |
減価償却累計額 | -1,752 | -1,851 |
工具 | 559 | 466 |
土地 | 2,528 | 2,520 |
リース資産 | 10 | 18 |
減価償却累計額 | -2 | -5 |
リース資産(純額) | 8 | 12 |
建設仮勘定 | 5 | 6 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,675 | 4,609 |
無形固定資産 | | |
のれん | 12 | 10 |
その他 | 607 | 395 |
無形固定資産合計 | 620 | 405 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,513 | 1,550 |
長期貸付金 | 7 | 6 |
リース債権 | 18 | 14 |
繰延税金資産 | 1,431 | 1,997 |
投資不動産 | 3,080 | 3,083 |
減価償却累計額 | -1,910 | -1,966 |
投資不動産(純額) | 1,169 | 1,116 |
その他 | 2,025 | 1,572 |
投資その他の資産合計 | 6,165 | 6,259 |
固定資産合計 | 11,460 | 11,274 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 110,665 | 106,554 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 35,233 | 32,478 |
短期借入金 | 12,284 | 10,660 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 20,034 |
1年内償還予定の社債 | 1,048 | 48 |
リース債務 | 7 | 10 |
未払法人税等 | 145 | 210 |
賞与引当金 | 588 | 744 |
資産除去債務 | - | 39 |
その他 | 1,537 | 1,432 |
流動負債合計 | 50,845 | 65,660 |
固定負債 | | |
社債 | 119 | 70 |
長期借入金 | 21,500 | 2,606 |
リース債務 | 26 | 25 |
退職給付引当金 | 1,578 | 1,659 |
役員退職慰労引当金 | 551 | 564 |
資産除去債務 | - | 121 |
その他 | 223 | 232 |
固定負債合計 | 23,999 | 5,280 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 74,845 | 70,940 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,214 | 6,214 |
資本剰余金 | 6,353 | 6,353 |
利益剰余金 | 22,533 | 22,849 |
自己株式 | -1,630 | -1,630 |
株主資本合計 | 33,471 | 33,787 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 97 | 216 |
繰延ヘッジ損益 | 50 | -129 |
為替換算調整勘定 | -735 | -1,196 |
その他の包括利益累計額合計 | -587 | -1,109 |
少数株主持分 | 2,935 | 2,936 |
純資産合計 | 35,819 | 35,613 |
負債純資産合計 | 110,665 | 106,554 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,053 | 12,241 |
受取手形 | 1,060 | 1,087 |
売掛金 | 30,767 | 28,918 |
商品 | 7,337 | 11,047 |
前渡金 | 1,095 | 1,348 |
前払費用 | 91 | 80 |
繰延税金資産 | 1,496 | 1,042 |
未収消費税等 | 381 | - |
関係会社短期貸付金 | - | 4,680 |
その他 | 1,055 | 360 |
貸倒引当金 | -9 | -9 |
流動資産合計 | 62,329 | 60,796 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,087 | 3,180 |
減価償却累計額 | -1,906 | -1,972 |
建物(純額) | 1,180 | 1,207 |
構築物 | 137 | 138 |
減価償却累計額 | -100 | -104 |
構築物(純額) | 37 | 33 |
機械及び装置 | 8 | 8 |
減価償却累計額 | -8 | -8 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 10 | 7 |
減価償却累計額 | -9 | -2 |
車両運搬具(純額) | 0 | 4 |
工具 | 1,973 | 1,987 |
減価償却累計額 | -1,494 | -1,579 |
工具 | 478 | 408 |
土地 | 1,840 | 1,831 |
リース資産 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | -2 | -3 |
リース資産(純額) | 4 | 3 |
建設仮勘定 | 5 | 6 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,548 | 3,496 |
無形固定資産 | | |
のれん | 12 | 10 |
特許権 | 3 | 3 |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 569 | 298 |
電話加入権 | 27 | 27 |
その他 | 4 | 68 |
無形固定資産合計 | 618 | 409 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,107 | 1,056 |
関係会社株式 | 2,149 | 2,149 |
長期貸付金 | 7 | 6 |
長期前払費用 | 64 | 49 |
繰延税金資産 | 1,354 | 1,842 |
投資不動産 | 3,080 | 3,083 |
減価償却累計額 | -1,910 | -1,966 |
投資不動産(純額) | 1,169 | 1,116 |
差入保証金 | 281 | 271 |
保険掛金 | 668 | 273 |
その他 | 27 | 24 |
投資その他の資産合計 | 6,830 | 6,791 |
固定資産合計 | 10,998 | 10,697 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 73,327 | 71,493 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,433 | 592 |
買掛金 | 12,437 | 15,498 |
短期借入金 | 8,650 | 4,280 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 20,000 |
1年内償還予定の社債 | 1,000 | - |
リース債務 | 1 | 1 |
未払金 | 359 | 328 |
未払費用 | 219 | 208 |
未払法人税等 | 20 | 6 |
未払事業所税 | 19 | 18 |
未払消費税等 | - | 16 |
前受金 | 211 | 16 |
預り金 | 240 | 373 |
賞与引当金 | 354 | 502 |
資産除去債務 | - | 39 |
その他 | 17 | 139 |
流動負債合計 | 24,966 | 42,022 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 20,000 | 1,000 |
リース債務 | 3 | 2 |
退職給付引当金 | 1,402 | 1,478 |
役員退職慰労引当金 | 408 | 423 |
資産除去債務 | - | 93 |
預り保証金 | 210 | 216 |
固定負債合計 | 22,025 | 3,213 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 46,991 | 45,235 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,214 | 6,214 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,351 | 6,351 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 6,353 | 6,353 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,553 | 1,553 |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 443 | 439 |
別途積立金 | - | - |
繰越利益剰余金 | 13,311 | 13,244 |
利益剰余金合計 | 15,309 | 15,237 |
自己株式 | -1,630 | -1,630 |
株主資本合計 | 26,247 | 26,175 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 38 | 144 |
繰延ヘッジ損益 | 50 | -63 |
その他の包括利益累計額合計 | 88 | 81 |
純資産合計 | 26,335 | 26,257 |
負債純資産合計 | 73,327 | 71,493 |