有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,440 | 19,151 |
受取手形及び売掛金 | 48,299 | 60,944 |
リース債権 | 29 | 27 |
商品及び製品 | 25,378 | 16,860 |
仕掛品 | 47 | 70 |
繰延税金資産 | 1,567 | 1,070 |
その他 | 1,068 | 1,403 |
貸倒引当金 | -31 | -17 |
流動資産計 | 93,799 | 99,510 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,062 | 4,125 |
減価償却累計額 | -2,666 | -2,782 |
建物及び構築物(純額) | 1,396 | 1,343 |
機械装置及び運搬具 | 26 | 26 |
減価償却累計額 | -23 | -18 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3 | 8 |
工具 | 2,048 | 2,053 |
減価償却累計額 | -1,643 | -1,705 |
工具 | 405 | 348 |
土地 | 2,466 | 2,510 |
リース資産 | 41 | 79 |
減価償却累計額 | -11 | -24 |
リース資産(純額) | 29 | 54 |
建設仮勘定 | 0 | 12 |
有形固定資産合計 | 4,302 | 4,277 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4 | 2 |
その他 | 401 | 399 |
無形固定資産合計 | 406 | 402 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,744 | 2,171 |
長期貸付金 | 4 | 3 |
リース債権 | 79 | 78 |
繰延税金資産 | 1,617 | 990 |
投資不動産 | 3,059 | 3,019 |
減価償却累計額 | -2,048 | -2,068 |
投資不動産(純額) | 1,010 | 950 |
退職給付に係る資産 | - | 48 |
その他 | 1,777 | 2,202 |
投資その他の資産合計 | 6,234 | 6,445 |
固定資産計 | 10,943 | 11,124 |
資産の部合計 | 104,743 | 110,635 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 33,523 | 39,910 |
短期借入金 | 11,687 | 7,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 34 | 15,043 |
1年内償還予定の社債 | 21 | - |
リース債務 | 38 | 44 |
未払法人税等 | 109 | 504 |
賞与引当金 | 808 | 789 |
資産除去債務 | 12 | 5 |
その他 | 2,806 | 1,717 |
流動負債計 | 49,042 | 65,114 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,037 | 1,013 |
リース債務 | 102 | 122 |
退職給付引当金 | 1,461 | - |
退職給付に係る負債 | - | 1,330 |
役員退職慰労引当金 | 244 | 225 |
資産除去債務 | 111 | 114 |
その他 | 196 | 243 |
固定負債計 | 18,153 | 3,050 |
負債の部合計 | 67,195 | 68,165 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,214 | 6,214 |
資本剰余金 | 6,353 | 6,353 |
利益剰余金 | 24,097 | 25,713 |
自己株式 | -1,630 | -1,630 |
株主資本合計 | 35,035 | 36,652 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 213 | 490 |
繰延ヘッジ損益 | -656 | 13 |
為替換算調整勘定 | -826 | 246 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 204 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,269 | 955 |
少数株主持分 | 3,781 | 4,862 |
純資産の部合計 | 37,547 | 42,469 |
負債・純資産合計 | 104,743 | 110,635 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,625 | 10,346 |
受取手形 | 633 | 544 |
売掛金 | 26,794 | 26,399 |
商品 | 8,672 | 8,975 |
前払費用 | 45 | 54 |
繰延税金資産 | 990 | 907 |
未収還付法人税等 | 110 | - |
関係会社短期貸付金 | 10,070 | 6,000 |
その他 | 787 | 1,138 |
貸倒引当金 | -6 | -5 |
流動資産計 | 57,723 | 54,360 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,030 | 977 |
構築物 | 26 | 24 |
機械及び装置 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 1 | 6 |
工具 | 342 | 281 |
土地 | 1,777 | 1,777 |
リース資産 | 10 | 24 |
建設仮勘定 | 0 | 12 |
有形固定資産合計 | 3,190 | 3,105 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4 | 2 |
ソフトウエア | 358 | 272 |
その他 | 34 | 49 |
無形固定資産合計 | 397 | 324 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,186 | 1,480 |
関係会社株式 | 3,075 | 3,075 |
長期貸付金 | 4 | 3 |
繰延税金資産 | 1,631 | 1,126 |
その他 | 1,600 | 1,570 |
投資その他の資産合計 | 7,498 | 7,256 |
固定資産計 | 11,086 | 10,685 |
資産の部合計 | 68,810 | 65,046 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 247 | 99 |
買掛金 | 15,345 | 15,872 |
短期借入金 | 6,662 | 1,543 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 15,000 |
リース債務 | 2 | 6 |
未払金 | 306 | 190 |
未払費用 | 182 | 173 |
未払法人税等 | - | 108 |
前受金 | 153 | 265 |
預り金 | 244 | 358 |
賞与引当金 | 523 | 496 |
資産除去債務 | - | 5 |
その他 | 190 | 165 |
流動負債計 | 23,858 | 34,287 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,000 | 1,000 |
リース債務 | 8 | 19 |
退職給付引当金 | 1,297 | 1,391 |
役員退職慰労引当金 | 99 | 115 |
資産除去債務 | 84 | 81 |
その他 | 184 | 171 |
固定負債計 | 17,675 | 2,777 |
負債の部合計 | 41,534 | 37,064 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,214 | 6,214 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,351 | 6,351 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 6,353 | 6,353 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,553 | 1,553 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 14,666 | 15,168 |
利益剰余金合計 | 16,219 | 16,722 |
自己株式 | -1,630 | -1,630 |
株主資本合計 | 27,158 | 27,660 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 103 | 308 |
繰延ヘッジ損益 | 14 | 13 |
その他の包括利益累計額合計 | 117 | 321 |
純資産の部合計 | 27,275 | 27,981 |
負債・純資産合計 | 68,810 | 65,046 |