有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 10:02
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(1)流動資産
賞与引当金45百万円52百万円
貸倒引当金1110
繰越欠損金17-
その他2024
94百万円87百万円
(2)固定資産
退職給付引当金44百万円47百万円
役員退職慰労引当金4545
貸倒引当金138155
投資有価証券評価損1513
関係会社株式評価損8383
資産除去債務2124
その他145
評価性引当額△252△258
繰延税金負債(固定)との相殺△110△117
-百万円-百万円
繰延税金資産合計94百万円87百万円

(繰延税金負債)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
固定負債
資産除去債務に対応する除却費用△6百万円△1百万円
その他有価証券評価差額金△224△232
その他△2△2
繰延税金資産(固定)との相殺110117
△123百万円△119百万円
差引:繰延税金負債純額△28百万円△31百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.3%3.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.1%△4.8%
住民税均等割等1.1%1.7%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正3.6%0.1%
評価性引当額の増加額1.8%2.1%
その他1.1%1.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率38.9%35.1%

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