有価証券報告書-第50期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

【提出】
2021/07/29 16:02
【資料】
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【項目】
122項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年4月30日)
当事業年度
(2021年4月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)26,125,053千円7,629,066千円
未払事業税10,528 〃20,346 〃
ポイント引当金115,355 〃88,595 〃
未払事業所税8,282 〃24,785 〃
たな卸資産評価損1,017,415 〃332,419 〃
一括償却資産償却超過額9,164 〃13,871 〃
ゴルフ会員権等評価損21,602 〃17,267 〃
土地建物等減損損失415,805 〃329,788 〃
役員退職慰労引当金153,322 〃153,322 〃
資産除去債務114,464 〃116,110 〃
事業構造改善引当金37,255 〃― 〃
その他174,170 〃191,308 〃
繰延税金資産小計8,202,422千円8,916,881千円
税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額(注)2
△ 6,125,053 〃△ 7,629,066 〃
将来減算一時差異等の合計に係る
評価性引当額
△ 2,077,368 〃△ 1,287,815 〃
評価性引当額小計(注)1△ 8,202,422千円△ 8,916,881千円
繰延税金資産合計―千円―千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△ 120千円△ 87千円
繰延税金負債合計△ 120千円△ 87千円
繰延税金負債純額△ 120千円△ 87千円

(注)1.評価性引当額が714,459千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を1,504,012千円追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年4月30日) (単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※)6,125,0536,125,053
評価性引当額△ 6,125,053△ 6,125,053
繰延税金資産

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2021年4月30日) (単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※)7,629,0667,629,066
評価性引当額△ 7,629,066△ 7,629,066
繰延税金資産

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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