有価証券報告書-第51期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 189百万円 | 189百万円 |
| 未払事業税等 | 101百万円 | 137百万円 |
| 未払不動産取得税 | 3百万円 | 0百万円 |
| 商品券回収損引当金 | 39百万円 | 34百万円 |
| 退職給付引当金 | 199百万円 | 218百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 96百万円 | -百万円 |
| 役員株式給付引当金 | -百万円 | 11百万円 |
| 利息返還損失引当金 | 320百万円 | 257百万円 |
| 関係会社投資等損失引当金 | 185百万円 | 247百万円 |
| 減損損失累計額 | 1,535百万円 | 1,570百万円 |
| 資産除去債務 | 875百万円 | 892百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 248百万円 | 229百万円 |
| 建設協力金 | 170百万円 | 138百万円 |
| 長期前受収益 | 37百万円 | 28百万円 |
| その他 | 174百万円 | 708百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 4,177百万円 | 4,665百万円 |
| 評価性引当額 | △2,111百万円 | △2,419百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,065百万円 | 2,246百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 特別償却積立金 | △8百万円 | △0百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △126百万円 | △118百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △420百万円 | △399百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △2,206百万円 | △2,692百万円 |
| 長期預り金 | △16百万円 | △12百万円 |
| 長期前払費用 | △383百万円 | △338百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △3,162百万円 | △3,561百万円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △1,096百万円 | △1,315百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 32.8% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% | 0.2% |
| 子会社支援損金不算入 | 9.5% | -% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.1% | △1.7% |
| 住民税均等割額等 | 2.5% | 2.5% |
| 評価性引当額の増減影響 | △5.8% | △2.9% |
| 税率変更による影響 | 1.3% | -% |
| その他 | △0.2% | △0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.2% | 28.6% |